Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2710 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 139,04 |
Credor: Jhully Stefany Gervasio Pinto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.687.756-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias de viagem para retirada e entrega de fantasias natalinas na loja MAGIC FESTAS na cidade de Belo Horizonte, conforme Lei Municipal no 913/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2709 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 34,76 |
Credor: Júlio César Morais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.782.656-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diária de viagem para retirada de troféus destinados a premiaçõesna 5a POERINHA MUNICIPAL, conforme Lei Municipal n.o 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2688 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/12/2023 | Valor: 34,76 |
Credor: FABIOLA FERNANDES TORRES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.168.576-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diária de viagem a Belo Horizonte para buscar vacinas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2656 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/12/2023 | Valor: 19,31 |
Credor: JUARÊ DE SOUZA JARDIM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 276.705.626-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diária de viagem a Caeté para levar veículo para troca de bucha e parafuso da mola dianteira. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2633 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 13/12/2023 | Valor: 34,76 |
Credor: ILDEU SOARES DE OLIVERA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor referente a diárias de viagem conduzindo a servidora Erica do Cras em Ribeirão das Neves. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2492 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/12/2023 | Valor: 34,76 |
Credor: Laura Pereira de Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.728.146-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a diária de viagem para participação em capacitação na Cidade Administrativa em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2491 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/12/2023 | Valor: 34,76 |
Credor: Jose Andre dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.741.796-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diária de viagem para particpiação em treinamento no Corpo de Bombeiros - Defesa Civil em Belo Horizonte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2274 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/12/2023 | Valor: 330,22 |
Credor: Júlio Cesar Torres dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.847.876-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de auxiliar de serviços gerais, para acompanhar o transporte de resíduos sólidos para o aterro CTR Maquiné em Sabará/MG no mês de DEZEMBRRO do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizada pelo Decreto no 1.463/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 966 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/12/2023 | Valor: 373,44 |
Credor: JULIANA PEREIRA S. FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.598.836-57 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
Histórico: Empenho referente a diárias de viagem durante a retirada e devolução de fantasias natalinas na loja MAGIC FESTAS em Belo Horizonte, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/12/2023 | Valor: 330,22 |
Credor: Charles Fonseca | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.962.546-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias de viagem como motorista transportando resíduos sólidos (lixo) deste municipio ao aterro sanitário CRT MAQUINÉ. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1147 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/12/2023 | Valor: 34,76 |
Credor: EVERTON JOSÉ FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.880.236-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo em Belo Horizonte, no mês de dezembro do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/12/2023 | Valor: 38,62 |
Credor: EDER GERALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.147.986-56 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para buscar mudas na floricultura em Caeté/MG, levar caminhão para oficina mecânica em Caeté no mês de Outubro e Novembro do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021,atualizada pelo Decreto no 1.463/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2048 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/12/2023 | Valor: 262,60 |
Credor: Raimundo Nonato Pinto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.026.526-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar pacientes para tratamento de saúde em hospitais nas cidades de Caeté e Belo Horizonte, no mês de dezembro do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizada pelo Decreto no 1.463/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1453 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/12/2023 | Valor: 420,09 |
Credor: Alexandre Henrique Souza de Castro | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.069.486-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao Secretario Municipal de Agricultura e meio Ambiente, para 11o Reunião SHBH do Rio das Velhas em Pirapora, nos dias 28, 29 e 30 de novembro do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizado pelo Decreto no 1463/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1216 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/12/2023 | Valor: 208,56 |
Credor: DALYSSON ROMUALDO DE SENA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.139.916-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor Farmacêutico, para Buscar Medicamentos no mês de dezembro do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 793 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/12/2023 | Valor: 38,62 |
Credor: CARLOS ROBERTO BENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.117.876-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, buscar calcário e para buscar mudas na floricultura em Caeté/MG no mês de Outubro do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizada pelo Decreto no 1.463/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 795 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/12/2023 | Valor: 38,61 |
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora Auxiliar de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde na Santa Casa de Caeté mês de Novembro do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1671 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/12/2023 | Valor: 556,16 |
Credor: Jhonny Felix de Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.416.566-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diária de viagem conduzindo o prefeito municipal e secretários a diversos órgãos púlbicos nas cidades de Belo Horizonte, Itabira, João Monlevade e Pedro Leopoldo., conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1453 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/12/2023 | Valor: 93,36 |
Credor: Alexandre Henrique Souza de Castro | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.069.486-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao Secretario Municipal de Agricultura e meio Ambiente, para participação na 114a Reunião Ordinária SCBH do Rio das Velhas em Santa Luziano mês de dezembro do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizado pelo Decreto no 1463/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1452 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/12/2023 | Valor: 931,53 |
Credor: Ailton Antonio Guimarães Rosa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 663.240.416-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a diária de viagem a Brasília DF para Reuniões no Ministério do Transporte, TCU-Tribunal de Contas da Uniãoe Gabinetes de Parlamentares, conforme declaração de comparecimento anexa e conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1409 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/12/2023 | Valor: 19,31 |
Credor: Marcos Vinicius da Consceição | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.788.681-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, conduzindo a Secretária de Assistência Social a cidade Caeté MG no mês de dezembro do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 953 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/12/2023 | Valor: 19,31 |
Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora Auxiliar de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde na Santa Casa de Caeté no mês de Novembre do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/12/2023 | Valor: 373,44 |
Credor: Victor Hugo de Freitas Melo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.324.176-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao Secretario Municipal de Educação, para participar de Abertura do jogos da AMEPI em João Monlevade, entrega de documentos e reunião em Belo Horizonte sobre as provas do PROALFA e PROEB, reuniões em Belo Horizonte na cidade Administrativa conf. Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/12/2023 | Valor: 355,32 |
Credor: Fabio vinicius da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.848.206-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, que exerceu suas funções em regime de plantão 12X36, excedeu 4 viagens, no mês novembro de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/12/2023 | Valor: 373,44 |
Credor: Guilherme Magalhães Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.995.366-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a diárias de viagem tratando de assunto do interesse deste município junto a CONSMEPI e reuniões em diversos outros órgãos públicos, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/12/2023 | Valor: 320,56 |
Credor: Fabio vinicius da Silva | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.848.206-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar pacientes para tratamento de saúde em hospitais nas cidades de Belo Horizonte e Caeté no mês de dezembro do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/12/2023 | Valor: 28,96 |
Credor: Vilma Luciana dos Santos Guerra | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.948.786-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde na Santa Casa de Caeté, no mês de Novembro do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/202 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 14/12/2023 | Valor: 312,84 |
Credor: RENATO DA SILVA MELLO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte Universitário em Belo Horizonte/MG no mês de dezembro do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/12/2023 | Valor: 695,20 |
Credor: Carlindo Alves Costa Neto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 759.012.776-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para transporte administrativo para levar e buscar veículo para arrumar, buscar peças, funcionário e docuementos, no mês de novembro do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/12/2023 | Valor: 34,76 |
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para conduzir usuário do CRAS na previdência social para perícia, no mês de dezembro do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/12/2023 | Valor: 34,76 |
Credor: Sammya Luiza Xavier Perdigão | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.715.946-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora coordenadora de vigilância em saúde, para buscar vacina na Av. Nossa Senhora de Fátima , 2777, Belo Horizonte no mês de dezembro do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/12/2023 | Valor: 54,07 |
Credor: Rosimar Natalina dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.817.466-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/12/2023 | Valor: 121,65 |
Credor: Vilma Luciana dos Santos Guerra | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.948.786-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 04/12/2023 | Valor: 305,11 |
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor Auxiliar de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG, Caeté/MG no mês de Novembro do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021, atualizada pelo Decreto no 1.463/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/12/2023 | Valor: 123,59 |
Credor: HILDEU CANDIDO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.684.276-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar pacientes para tratamento de saúde em hospitais nas cidades de Caeté e Belo Horizonte, no mês de dezembro do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/12/2023 | Valor: 660,44 |
Credor: Carlindo Alves Costa Neto | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 759.012.776-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, conduzindo veículos para oficinas mecâncias, buscando peças para manutenção da frota municipal na cidade de Belo Horizonte, referente ao mês de dezembro de 2023, onforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/12/2023 | Valor: 212,41 |
Credor: ANTONILSON BATISTA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.897.706-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar pacientes para tratamento de saúde em hospitais das cidades de Caeté e Belo Horizonte, no mês de dezembro do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/12/2023 | Valor: 613,45 |
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar pacientespara tratamento de saúde (hemodiálise) em Belo Horizonte, durante o mês de dezembro do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/12/2023 | Valor: 19,31 |
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde no mês de do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/12/2023 | Valor: 212,42 |
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidor Auxiliar de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em hospitais nas cidades de Caeté e Belo Horizonte, no mês de dezembro do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/12/2023 | Valor: 695,20 |
Credor: Bruno Fernando Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 132.951.426-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar pacientes para tratamento de saúde em hospitais de Belo Horizonte no mês de dezembro do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/12/2023 | Valor: 328,28 |
Credor: Edvaldo Campos da Costa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.384.256-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar pacientes para tratamento de saúde em hospitais nas cidades de Caeté e Belo Horizonte, no mês de dezembro do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/12/2023 | Valor: 297,39 |
Credor: Warlesson Duarte Magalhães | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.052.276-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar pacientes para tratamento de saúde em hospitais nas cidades de Caeté e Belo Horizonte, no mês de dezembro do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/12/2023 | Valor: 231,73 |
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar pacientes para tratamento de saúde em hospitais nas cidades de Caeté e Belo Horizonte, no mês de dezembro do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/12/2023 | Valor: 729,96 |
Credor: José Josinei Luiz Dos Santos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 135.945.636-85 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em hospitais nas cidades de Caeté e Belo Horizonte no mês de dezembro do exercício de 2023, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Total das liquidações: | 11.161,85 |