Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45

Prefeitura Municipal de Nova União

Prefeitura Municipal de Nova União

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2659 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 620,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2657 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.031,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 31429-3
Credor: ROSANGELA OLIVEIRA SANTOS MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 576.010.546-91
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0035.2115 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Lei Complementar Federal nº 795/2022 — Lei Paulo Gustavo Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2655 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.031,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 31429-3
Credor: Wenderson Quintino dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 121.941.816-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0035.2115 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Lei Complementar Federal nº 795/2022 — Lei Paulo Gustavo Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.031,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 31429-3
Credor: Lourenço Ordones Franco de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 016.246.556-45
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0035.2115 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Lei Complementar Federal nº 795/2022 — Lei Paulo Gustavo Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2652 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.031,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 31429-3
Credor: Mariluce Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 000.800.606-76
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0035.2115 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Lei Complementar Federal nº 795/2022 — Lei Paulo Gustavo Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2651 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.031,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 31429-3
Credor: Gabriel Linhares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 130.281.646-20
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0035.2115 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Lei Complementar Federal nº 795/2022 — Lei Paulo Gustavo Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2650 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.031,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 31429-3
Credor: Dalton Dener Deusdedit
CPF credor / CNPJ credor: 073.543.796-38
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0035.2115 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Lei Complementar Federal nº 795/2022 — Lei Paulo Gustavo Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.031,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 31429-3
Credor: LARISSA ALEXANDRA MOREIRA XAVIER
CPF credor / CNPJ credor: 127.997.246-71
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0035.2115 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Lei Complementar Federal nº 795/2022 — Lei Paulo Gustavo Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.031,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 31429-3
Credor: Marina Rocha Pego
CPF credor / CNPJ credor: 108.159.446-24
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0035.2115 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Lei Complementar Federal nº 795/2022 — Lei Paulo Gustavo Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.031,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 31429-3
Credor: Karina Felipe Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 039.690.236-70
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0035.2115 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Lei Complementar Federal nº 795/2022 — Lei Paulo Gustavo Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2646 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 6.320,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 31430-7
Credor: Wenderson Quintino dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 121.941.816-10
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0035.2115 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Lei Complementar Federal nº 795/2022 — Lei Paulo Gustavo Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2644 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 6.320,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 31430-7
Credor: Dalton Dener Deusdedit
CPF credor / CNPJ credor: 073.543.796-38
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0035.2115 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Lei Complementar Federal nº 795/2022 — Lei Paulo Gustavo Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2643 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 8.667,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 31430-7
Credor: Karina Felipe Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 039.690.236-70
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0035.2115 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Lei Complementar Federal nº 795/2022 — Lei Paulo Gustavo Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 9,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 392,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2639 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 24.046,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 15.080,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 31193-3
Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.1055 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Melhorias da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 4.416,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JACKSON FAUSTINO DE PAULA JUNIOR 07774078681
CPF credor / CNPJ credor: 34.185.872/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 11.073,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 3.093,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: SEBASTIÃO MARIANO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.576.342/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 5.906,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: SEBASTIÃO MARIANO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.576.342/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2624 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 3.378,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2623 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 2.167,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2113 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2622 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 3.378,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2621 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 2.167,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2620 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.331,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2619 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 439,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2104 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2618 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.898,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2093 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2617 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 7.230,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2616 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 4.317,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2615 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 6.283,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2614 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 2.094,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2613 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 3.622,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2612 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.331,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2611 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.331,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2610 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 665,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 3.278,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2608 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 3.317,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2607 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 5.548,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2606 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 6.844,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2083 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

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Número do empenho: 2605 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 3.378,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 2604 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 2.428,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 2603 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 4.997,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 2602 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 4.173,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

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Número do empenho: 2601 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 3.378,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 2600 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 2.428,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 2599 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.565,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

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Número do empenho: 2598 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 3.443,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 2597 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.438,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

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Número do empenho: 2596 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

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Número do empenho: 2595 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 7.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

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Número do empenho: 2594 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 41.389,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

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Número do empenho: 2593 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 3.620,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

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Número do empenho: 2592 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 38.089,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

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Número do empenho: 2591 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.416,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 2590 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 17.447,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 2589 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 32.588,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 2588 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 32.762,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

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Número do empenho: 2587 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.952,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Estagiários

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Número do empenho: 2586 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 2.252,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 2585 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 25.915,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2584 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 2.512,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2583 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 3.684,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 2582 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 10.914,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 2581 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 37.735,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2580 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 4.770,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2579 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 10.563,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2578 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 19.629,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2577 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 3.727,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2051 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 26.242,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2575 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 27.480,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2574 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 9.071,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2573 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 3.178,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2572 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 4.247,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2571 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 9.121,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2570 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 39.310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2569 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 20.025,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2568 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 3.566,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2567 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 3.452,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2041 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2566 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 7.601,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2036 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 16.840,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2036 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2564 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 3.385,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2034 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2563 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 5.714,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2562 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 4.204,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

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Número do empenho: 2561 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.331,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 3.378,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 2559 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 8.735,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 2558 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 10.580,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 2557 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 9.775,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

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Número do empenho: 2556 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.331,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2555 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 3.008,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

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Número do empenho: 2554 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 4.037,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

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Número do empenho: 2553 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.062,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Estagiários

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Número do empenho: 2552 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 3.378,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 2551 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 18.055,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2550 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 15.828,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 10.652,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2548 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 3.143,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 4.150,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2546 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 13.713,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 14.411,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2544 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 5.030,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 8.847,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 5.902,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2540 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 484,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2539 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 2.130,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.3.90.08.56
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário Família

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2538 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 51.732,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2537 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 13.471,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 173.339,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2526 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 1.032,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: Expressa Pátio Estacionamento e Reboque Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 34.046.555/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2525 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 25.252,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: JS PAISAGISMO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.753.079/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2033 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 14.976,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.826-2
Credor: GAE ENERGY SYSTEMS E CULTURA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.877.187/0001-74
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2108 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/12/2023 Valor: 11.308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.906-4
Credor: MS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.932.678/0001-42
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2105 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 752,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 9.534,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2508 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 80.812,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2508 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 12.370,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2508 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 5.499,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 47.523,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 9.503,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2051 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2505 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 932,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.3.90.08.56
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Salário Família

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2504 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 2.184,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 2503 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 65.396,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

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Número do empenho: 2493 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 12.627,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 29.497-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

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Número do empenho: 2491 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/12/2023 Valor: 34,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: Jose Andre dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 561.741.796-72
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 35.497,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: SINTAGMA ZENITE COMÉRCIO PAPELARIA E ESPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.926.188/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 55.631,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: CONFIANCA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 52.091.344/0001-57
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 1.065,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

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Número do empenho: 2487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 9.734,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

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Número do empenho: 2486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 1.016,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

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Número do empenho: 2485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 39.530,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

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Número do empenho: 2485 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 504,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

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Número do empenho: 2484 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 985,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

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Número do empenho: 2484 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 52.429,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 29.542,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 3.168,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 3.637,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 44.415,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

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Número do empenho: 2479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 5.413,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 3.934,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 5.373,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 3.353,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 16.219,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2475 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 2.157,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 85.279,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 3.620,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 3.582,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 1.880,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 7.700,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 33.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 4.317,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 776,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 9.752,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 68.448,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2464 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 12.370,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2464 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 5.499,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 11.019,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2463 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 14.216,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2463 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 14.600,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2463 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 1.416,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2463 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 1.748,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: 13° Salário

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Número do empenho: 2462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 13.429,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2462 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 11.422,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

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Número do empenho: 2461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 10.369,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2461 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 3.684,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2461 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 281,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 11.299,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

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Número do empenho: 2459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 19.301,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.367.0033.2054 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Especial Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 28.276,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2458 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 24.303,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 6.641,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2051 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2457 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 4.692,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2051 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2457 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 2.142,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2051 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 20.063,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 22.226,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 10.524,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2454 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 4.261,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2454 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 2.991,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2454 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 3.129,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2454 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 4.334,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2454 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 6.531,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2454 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 1.531,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 24.730,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 3.099,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 2.169,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 3.883,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 1.331,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 3.378,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 3.378,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 2.167,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2113 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 3.378,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2449 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 2.167,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 1.331,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 1.194,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2093 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 7.178,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 6.283,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 3.591,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2444 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 2.107,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 1.331,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 3.278,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2442 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 3.176,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: 13° Salário

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Número do empenho: 2441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 5.326,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

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Número do empenho: 2440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 6.189,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2083 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

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Número do empenho: 2439 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 3.378,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: 13° Salário

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Número do empenho: 2439 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 5.844,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: 13° Salário

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Número do empenho: 2439 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 2.428,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: 13° Salário

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Número do empenho: 2438 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 3.582,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

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Número do empenho: 2437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 3.378,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: 13° Salário

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Número do empenho: 2437 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 2.428,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 1.214,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

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Número do empenho: 2435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 3.412,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: 13° Salário

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Número do empenho: 2434 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 998,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 2.663,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2041 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 6.237,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2036 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: 13° Salário

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Número do empenho: 2431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 9.167,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2036 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 2.663,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2034 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 5.059,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2033 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 3.550,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2033 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 1.331,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 8.208,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2426 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 3.378,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2426 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 8.661,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 7.456,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2424 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 1.331,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 3.008,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 4.037,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 15.636,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2421 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 3.378,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2421 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 17.773,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2420 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 9.124,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.04.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: 13. Salário - Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2419 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 3.427,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 4.150,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2418 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 13.713,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 13.797,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: 13° Salário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 3.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: KENYA TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.052.680/0001-98
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: SAGP SOLUCOES ADMINISTRATIVAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.897.229/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 42.045,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 672.001-3
Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1015 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Prédios Públicos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 3.333,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: GUILHERME TEIXEIRA DERMATOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.896.851/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2391 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 34,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: MARILZA CORTES DE SOUZA VISITIN
CPF credor / CNPJ credor: 968.207.646-34
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 6.613,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: SGA SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 51.414.227/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 13.779,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: MARCOS DANIEL NASCIMENTO CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 42.424.065/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 12.125,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: SMR XI - SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS XI LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 18.872.510/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 1.913,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: INSTITUTO DE REUMATOLOGIA E ORTOPEDIA ROCHA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.549.830/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: CLINICA CUIDARTE BARROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.137.286/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 1.959,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15817-8
Credor: Jefferson Wagner da silva
CPF credor / CNPJ credor: 117.487.446-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 1.557,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15817-8
Credor: DIRSON INÁCIO DE NAZARÉ
CPF credor / CNPJ credor: 576.007.086-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 340,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15817-8
Credor: ADILSON FERNANDES MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 044.533.826-18
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 7.764,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 30.659-2
Credor: HUMBERTO BAPTISTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.652.975/0001-46
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 1.596,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: RAFAELA SALDANHA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 019.583.446-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 1.596,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: GLAUCIA APARECIDA DE SOUZA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 106.400.516-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.254-5
Credor: VANESSA MOREIRA VIDIGAL
CPF credor / CNPJ credor: 138.828.256-93
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.406-8
Credor: P & B SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.826.997/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 8.208,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.254-5
Credor: Salute Serviços Medicos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 26.136.214/0001-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 2.534,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: RDMB SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.634.711/0001-19
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 3.873,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: PEDRO HENRIQUE HIGINO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 050.718.326-66
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 3.873,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ANTONIO CARLOS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 248.787.018-46
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 5.587,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ANDRÉ LUIS OLIVEIRA FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 061.898.856-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 3.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.255,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.455,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 284,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.113,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.826-2
Credor: ALVARO LUIZ DA SILVA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 044.539.826-40
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2108 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 950,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 409,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 8.642,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9409-9
Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: DEBORA CRISTINA ILDENCIO 08176554685
CPF credor / CNPJ credor: 44.546.263/0001-76
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 8.299,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: WSOARES ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.391.105/0001-57
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 7.788,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: MATUTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.908.846/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1007 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Prefeitura Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2351 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 69,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: Rayra Paula Batista Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 126.084.936-88
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 373,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: JÉSSICA CARVALHO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 103.877.666-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Secretarios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 34,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: Julio Alexando de Paulo
CPF credor / CNPJ credor: 147.403.986-30
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: GGB CLINICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.203.880/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: Nirlane Medeiros Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 089.658.486-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151453-9
Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 25979-9
Credor: AT PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.824.553/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2113 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 2338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 51,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.514-7
Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.821,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 129,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15817-8
Credor: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.583.388/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 588,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15817-8
Credor: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.583.388/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 4.410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 8.798,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 9.420,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: SÉRGIO VILAÇA ALVES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.456/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 16.901,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 27.230-2
Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1019 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 2328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 12.064,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.906-4
Credor: BERTRAN ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.791.739/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1019 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas, Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 2322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: GLOBAL SUPPORT
CPF credor / CNPJ credor: 43.721.912/0001-65
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

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Número do empenho: 2321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 2.793,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: CEAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.105.859/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2062 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

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Número do empenho: 2319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 14.699,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 25979-9
Credor: ATENAS EVENTOS ESPORTIVOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.218.914/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2113 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 2318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 1.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 5.569,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: CTR SANTA LUZIA TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 32.319.776/0001-65
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

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Número do empenho: 2316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 15.749,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 31.560-5
Credor: MAGICA E FESTA EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 46.127.260/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 2310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 18.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2009 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil

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Número do empenho: 2309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 29.332,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JS PAISAGISMO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.753.079/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.292,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 13.878,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: DEMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.752.730/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 4.076,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: DEMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.752.730/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.960,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: DEMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.752.730/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 2.639,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.406-8
Credor: SMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.986.035/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 1.599,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.406-8
Credor: BEAGA HOSPITALAR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 10.478.755/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.1048 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o PSF Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 8.206,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 23.872-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 38.199,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 278,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: Charles Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 036.962.546-30
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 51,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 17.376-2
Credor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.376.436/0001-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 5.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE NOVA UNIÃO - MG
CPF credor / CNPJ credor: 23.105.692/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 69,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 170,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 1.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: LABORATORIO BOM JESUS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.823.958/0002-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0034.2067 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergencia em Saude - COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 17.376-2
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 139,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 17.376-2
Credor: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 2.452,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 1.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: CPX DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.158.356/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: TOTAL LOCAÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.987.034/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 3.179,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BARAO MOTORPECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.650.373/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.552,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BARAO MOTORPECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.650.373/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 6.523,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01044-8
Credor: BARAO MOTORPECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.650.373/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 1.560,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 5.110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: TRANSPORTE, LOGISTICA E COMERCIO DE PECAS W DOMINGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.516.823/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 850.025 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: Cecilia Marcelina da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 079.494.296-23
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2088 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.361,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15817-8
Credor: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.583.388/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 844,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 548,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.583.388/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.909,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.157.903/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: FRIGO GUEDES COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.751.181/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 144,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.406-8
Credor: BIOPULSE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.408.118/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 2220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 26.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: MAGICA E FESTA EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 46.127.260/0001-23
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 2213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 17.376-2
Credor: DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.376.436/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 2.925,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 4.720,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 5.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 2.035,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 508,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 4.780,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 18.419,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.013-0
Credor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO
CPF credor / CNPJ credor: 15.407.876/0001-24
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 10.792,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.013-0
Credor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO
CPF credor / CNPJ credor: 15.407.876/0001-24
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 2.014,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.013-0
Credor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO
CPF credor / CNPJ credor: 15.407.876/0001-24
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.434,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 94,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.088.055/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Gráfico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 674,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JJZ COMERCIO DE PAÇAS E SERVIÇOS - EIRELLI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 3.632,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.183.508/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 8.934,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9409-9
Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.183.508/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 22.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9409-9
Credor: CPX DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.158.356/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: MECTRIAL - MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.839.341/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 2.315,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: MECTRIAL - MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.839.341/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.663,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15817-8
Credor: RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.583.388/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 2.110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15817-8
Credor: FRIGO GUEDES COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.751.181/0001-75
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.314,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.314,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: DIRCEU RAMOS DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.384.295/0001-96
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3157-7 Conta: 67335-8
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PEDRO LEOPOLDO LTDA - SICOOB CREDIPE
CPF credor / CNPJ credor: 71.441.406/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 1,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3157-7 Conta: 67335-8
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PEDRO LEOPOLDO LTDA - SICOOB CREDIPE
CPF credor / CNPJ credor: 71.441.406/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3157-7 Conta: 67335-8
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PEDRO LEOPOLDO LTDA - SICOOB CREDIPE
CPF credor / CNPJ credor: 71.441.406/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 1,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3157-7 Conta: 67335-8
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PEDRO LEOPOLDO LTDA - SICOOB CREDIPE
CPF credor / CNPJ credor: 71.441.406/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 1,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3157-7 Conta: 67335-8
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PEDRO LEOPOLDO LTDA - SICOOB CREDIPE
CPF credor / CNPJ credor: 71.441.406/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3157-7 Conta: 67335-8
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PEDRO LEOPOLDO LTDA - SICOOB CREDIPE
CPF credor / CNPJ credor: 71.441.406/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 4,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3157-7 Conta: 67335-8
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PEDRO LEOPOLDO LTDA - SICOOB CREDIPE
CPF credor / CNPJ credor: 71.441.406/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3157-7 Conta: 67335-8
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PEDRO LEOPOLDO LTDA - SICOOB CREDIPE
CPF credor / CNPJ credor: 71.441.406/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 4,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3157-7 Conta: 67335-8
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PEDRO LEOPOLDO LTDA - SICOOB CREDIPE
CPF credor / CNPJ credor: 71.441.406/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3157-7 Conta: 67335-8
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PEDRO LEOPOLDO LTDA - SICOOB CREDIPE
CPF credor / CNPJ credor: 71.441.406/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 11.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9409-9
Credor: CPX DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.158.356/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 5.131,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 15310-9
Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2063 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 688,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS MULTICLIM - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.310.729/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Emendas Impositivas Poder Legislativo Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 65,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.088.055/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material Gráfico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 2.179,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: DEMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.752.730/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 5.591,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BARAO MOTORPECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.650.373/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 1.729,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BARAO MOTORPECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.650.373/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 9.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 1.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: ANTONIA COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.912.578/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2086 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9218-5
Credor: MAURÍLIO DAMACENO MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.776.049/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 593,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 539,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 4.108,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 5.235,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 3.048,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 4.191,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 14.719,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 13.356,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 460,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 288,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 8.614,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 9.385,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 552,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 299,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2078 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 22.186,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2078 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 16.410,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2077 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 655,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 30.659-2
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 224,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2075 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 2.758,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 2.720,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2074 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 1.046,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 559,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 1.209,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2073 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 723,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JESU CAETANO FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 596,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: DEPÓSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO NOVA APARECIDA LDTA
CPF credor / CNPJ credor: 19.681.071/0001-25
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 2061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 1.175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.731.474/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2048 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 305,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: Raimundo Nonato Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 005.026.526-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2020 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 5.491,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.826-2
Credor: GAE ENERGY SYSTEMS E CULTURA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.877.187/0001-74
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2108 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 14.976,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.826-2
Credor: GAE ENERGY SYSTEMS E CULTURA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.877.187/0001-74
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2108 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 14.976,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.826-2
Credor: GAE ENERGY SYSTEMS E CULTURA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.877.187/0001-74
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2108 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Apoio Ativ.Folcloricas, Musicais e Culturais do Municipio - Fumpac Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 2019 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 12.400,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9409-9
Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 2.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 9409-9
Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 107,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.896.449/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 1.515,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: GERALDO DE PAULA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 013.984.156-34
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 1.016,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1944 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 21.764-6
Credor: Gilda das Graças Teles
CPF credor / CNPJ credor: 028.709.106-65
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 243,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: Júlio Cesar Torres dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 121.847.876-47
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 2.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 2.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2114 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 2.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 7.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: CPX DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.158.356/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 2.167,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: SAGP SOLUCOES ADMINISTRATIVAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.897.229/0001-18
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 2.166,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: SAGP SOLUCOES ADMINISTRATIVAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.897.229/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 2.166,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: SAGP SOLUCOES ADMINISTRATIVAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.897.229/0001-18
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 56,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 17.376-2
Credor: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.341.162/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2066 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Aquisição Medicamentos e Materiais Odontológicos Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 590,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: Jhonny Felix de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 016.416.566-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 15.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.052-6
Credor: SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.109.467/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1032 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Reequipamento de Escolas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 15.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.052-6
Credor: SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.109.467/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1036 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 6.435,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 258,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 907,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 258,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 258,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 420,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: Alexandre Henrique Souza de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 049.069.486-18
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretarios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 26/12/2023 Valor: 252,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: Alexandre Henrique Souza de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 049.069.486-18
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretarios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 26/12/2023 Valor: 93,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: Alexandre Henrique Souza de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 049.069.486-18
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretarios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 931,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: Ailton Antonio Guimarães Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 663.240.416-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias Prefeito

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Número do empenho: 1450 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 258,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 258,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 258,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 1.032,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 649,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2069 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 258,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 258,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 258,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 516,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 158,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: Marcos Vinicius da Consceição
CPF credor / CNPJ credor: 029.788.681-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.548,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 1.548,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 234,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 30.579-0
Credor: REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755
CPF credor / CNPJ credor: 36.336.388/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 77,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 20.695-4
Credor: QUASAR PRODUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.355.281/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 580,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 387,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: Espólio de Valdete Vieira Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 606.516.526-34
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 387,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: Espólio de Valdete Vieira Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 606.516.526-34
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 90,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: Espólio de Valdete Vieira Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 606.516.526-34
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 90,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: Espólio de Valdete Vieira Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 606.516.526-34
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 720,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: GERALDO NONATO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 860.605.386-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 1.315,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 684,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 593,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: ZÉLIA SOARES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 026.757.266-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 986,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: AGOSTINHO FIGUEIREDO MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 127.794.666-34
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 1.254,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: EDUARDO DIAS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 012.270.606-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 1.223,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 808,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: MARIA ROSA VASCONCELOS MOTTA DRUMOND
CPF credor / CNPJ credor: 344.533.266-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 247,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.548,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.548,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 2.064,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC

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Número do empenho: 1044 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 2.064,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC

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Número do empenho: 979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 18,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: RESTAURANTE EL SHADAY NOVA UNIAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.357.550/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 953 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 19,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL
CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 842 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 30.472,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 672.002-1
Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1013 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoramento de Cemitérios Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 795 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 38,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 793 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 26/12/2023 Valor: 38,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: CARLOS ROBERTO BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 067.117.876-84
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 792 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 93,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: Sandra Gomes de Souza Lima
CPF credor / CNPJ credor: 014.933.976-30
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 783 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 355,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: Fabio vinicius da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 109.848.206-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 782 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 38,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 781 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 34,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: LUCIENE DA PAZ MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 012.954.196-61
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 717 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: JOAO PEDRO CARVALHO DE SOUSA 05504812305
CPF credor / CNPJ credor: 48.110.222/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 5.945,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 457,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 467 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 4.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: QUESTOR CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa

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Número do empenho: 426 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 28,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 594,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: RENATO DA SILVA MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 419 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 197,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: Ailton Antonio Guimarães Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 663.240.416-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

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Número do empenho: 415 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 373,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: Victor Hugo de Freitas Melo
CPF credor / CNPJ credor: 014.324.176-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretarios

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Número do empenho: 392 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: CONVENGER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.080/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.35.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de Convênios

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Número do empenho: 369 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 695,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: Carlindo Alves Costa Neto
CPF credor / CNPJ credor: 759.012.776-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 347,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: ANTONILSON BATISTA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.897.706-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 742,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 38,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: EDER GERALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 054.147.986-56
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 139,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: Erica Rosa dos Reis da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 083.798.696-64
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 34,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: DIVA SANTOS LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 009.499.326-20
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 104,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 57,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Rosimar Natalina dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 075.817.466-74
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 28,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Vilma Luciana dos Santos Guerra
CPF credor / CNPJ credor: 107.948.786-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 38,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 305,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 660,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Bruno Fernando Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 132.951.426-29
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 357,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Edvaldo Campos da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 055.384.256-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 552,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: Warlesson Duarte Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 129.052.276-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 301,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 28,96
Nº do documento: 850.417 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: HILDEU CANDIDO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 032.684.276-42
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 171,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: HILDEU CANDIDO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 032.684.276-42
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 764,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5578-6 Conta: 08.720-6
Credor: José Josinei Luiz Dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 135.945.636-85
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 10.826,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 672.002-1
Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.1015 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhoria de Prédios Públicos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: PORTAL SOLUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.989.244/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.40.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Manutenção de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151453-9
Credor: PORTAL SOLUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.989.244/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.40.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Manutenção de Software

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Número do empenho: 233 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 5,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: EMBRATEL - CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 200 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: 850.023 Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: Terezinha de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 093.619.556-83
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2088 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 177 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 30.913,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 3.665,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

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Número do empenho: 175 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 35.196,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 23.872-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

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Número do empenho: 174 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 27.661,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

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Número do empenho: 174 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 5.986,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 1.065,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

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Número do empenho: 172 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 3.070,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 3.883,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 48.366,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.619,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00998-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2078 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: IRVANDO GONÇALVES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 393.083.916-49
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2027 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: Enilda Barbosa de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 059.040.316-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: Enilda Barbosa de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 059.040.316-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 26/12/2023 Valor: 96,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151453-9
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 203,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 110,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14249-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 1.206,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 33,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 14.474-6
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 18,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 11,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151453-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 6.387,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 5.630,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 8,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 3.875,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 2,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151453-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151453-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 4.899,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 7,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.895-5
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 11,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 36,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 32,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 69,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1441-9 Conta: 71.010-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1441-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 80 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 55,10
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Número do empenho: 80 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 29,00
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 80 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 29,00
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 80 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 13,26
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Número do empenho: 80 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 9,12
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Número do empenho: 80 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 5,80
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Número do empenho: 80 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 17,40
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Número do empenho: 80 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 17,40
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Número do empenho: 80 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 5,80
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 80 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 26/12/2023 Valor: 55,00
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 80 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 20,72
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Número do empenho: 80 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 17,40
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Número do empenho: 80 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 5,80
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Número do empenho: 80 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 5,80
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 103,58
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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 94,52
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Credor: BANCO BRADESCO S.A.
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 20,72
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Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 21,14
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Credor: BANCO BRADESCO S.A.
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 33,56
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 72,16
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Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 33,56
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Credor: BANCO BRADESCO S.A.
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 60,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 9,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 17,40
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Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 20,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 17,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 11,60
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Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 4,56
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 3,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2023 Data: 26/12/2023 Valor: 1,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 8,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: BANCO BRADESCO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 12,00
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Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 380 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 381 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 9,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 382 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 8,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 383 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 10,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 384 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 9,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 385 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 29,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 386 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 387 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 388 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 13,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 389 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 11,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 390 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 20,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 391 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.826-2
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 392 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 393 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 13,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 394 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 395 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 10,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 396 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 13,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 397 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 398 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 11,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 399 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.254-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 400 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.307-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 401 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 30.659-2
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 402 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 17.372-x
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 403 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 18.877-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 404 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 21,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 405 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 16942-2 Conta: 30.659-2
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 406 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.307-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 407 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.254-5
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 408 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 409 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 6,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 410 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 6,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 411 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 412 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 413 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 414 Ano do empenho: 2023 Data: 26/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.906-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 415 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 416 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 417 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 8,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 418 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 12,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 419 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 420 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 3,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.589-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 10,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01044-8
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 2.271,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 7.989,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2080 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 33,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 283142-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 234,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: Consorcio Intermunicipal Multissetorial do Medio Rio Piracicaba - CONSMEPI
CPF credor / CNPJ credor: 21.325.226/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2039 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consorcio - CONSMEPI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 1.964,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: Consorcio Intermunicipal Multissetorial do Medio Rio Piracicaba - CONSMEPI
CPF credor / CNPJ credor: 21.325.226/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2039 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consorcio - CONSMEPI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 62 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 2.483,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: Consorcio Intermunicipal Multissetorial do Medio Rio Piracicaba - CONSMEPI
CPF credor / CNPJ credor: 21.325.226/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2039 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consorcio - CONSMEPI Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 6.416,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: Associação de Municipios da Micro Região do Medio Piracicaba - AMEPI
CPF credor / CNPJ credor: 18.266.551/0001-67
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contr. a Assoc. dos mun. da Microregião Médio Rio Piracicaba - AMEPI Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 60 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: GRANBEL - ASSOC. DOS MUNIC. DA R. METROP. DE BELO HORIZONTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.797.183/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a GRAMBEL Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 797,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Confederação dos Municípios Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 768,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Associação Mineira de Municípios Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 20.493,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 1.537,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.2029 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos sobre Pagamentos de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 5.914,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 6.437,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.2029 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos sobre Pagamentos de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 14.179,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 483,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.2029 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos sobre Pagamentos de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 1.595,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151437-7
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1010 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 169,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151453-9
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 174,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 174,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 174,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 174,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 174,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151453-9
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 538,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 178,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 174,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 349,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 181,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 174,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 174,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 174,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151453-9
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 181,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 912,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 174,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 181,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: Telefonica Brasil S.A. - VIVO
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 16,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 502,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 117,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 32 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 41,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 16,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2081 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 29 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 64,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 618,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 16,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 366,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 41,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151453-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2034 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 331,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 20,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 151453-9
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 314,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 1.773,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0010.2113 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Incentivo a Pratica de Atividades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 2.158,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 13090-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 340,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2106 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 28,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 207,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 21.521-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 60,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 237,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 28.625-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 526,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2082 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 47,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2081 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 121,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 1.119,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 23407-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 1.141,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 22.975-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 1.086,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 970,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 401,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 18.372-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 10.168,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 28,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 1.384,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 722,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 522,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 20.695-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 13.492,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 20.695-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 1.219,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Corpo de Bombeiro Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 151,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 1.204,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos: 3.675.544,37