Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1581 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/08/2021 | Valor: 1.650,00 |
Credor: Ailton Antonio Guimarães Rosa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 663.240.416-20 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias Prefeito | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diárias com Alimentação e Hospedagem para o Prefeito deste Município com despesas de viagem à Brasília - DF, para participar de reunião, no mês de agosto do exercício de 2021, conforme Lei Municipal no913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1580 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2021 | Valor: 27,00 |
Credor: ALBANO JÚNIOR DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.467.746-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao Secretario de Agricultura e Meio Ambiente, para participar de reunião na Amepi em João Monlevade no mês de agosto do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1579 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2021 | Valor: 27,00 |
Credor: Victor Hugo de Freitas Melo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.324.176-14 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao Secretario de Administração e Fazenda, para buscar o prefeito no aeroporto Internacional de Confins em Confins/MG no mês de agosto do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 913/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1519 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2021 | Valor: 42,00 |
Credor: Tiago Henrique de Azevedo | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.226-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte e Taquaraçu de Minas no mês de julho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1502 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2021 | Valor: 15,00 |
Credor: Nathalia Evylin Reis Lafaiete | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 164.087.817-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora técnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Caeté/MG no mês de julho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1501 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2021 | Valor: 42,00 |
Credor: EDER GERALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.147.986-56 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para transporte adminitrativo em Belo Horizonte e Caeté/MG no mês de julho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1345 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/08/2021 | Valor: 27,00 |
Credor: ANDREZA CRISTINA DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.186.976-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a Conselheira Tutelar, para atendimento externo em Belo Horizonte/MG no mês de julho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1039 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/08/2021 | Valor: 27,00 |
Credor: Rafaela maria Lopes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.221.236-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a Conselheira Tutelar, para atendimento externo em Belo Horizonte/MG no mês de julho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 742 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/08/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a servidora tecnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Caeté/MG no mês de julho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/08/2021 | Valor: 240,00 |
Credor: Edvaldo Campos da Costa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.384.256-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte e Caeté/MG no mês de julho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 729 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/08/2021 | Valor: 513,00 |
Credor: Ronaldo Geraldo Ramos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.815.916-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG no mês de julho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 724 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/08/2021 | Valor: 42,00 |
Credor: HILDEU CANDIDO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.684.276-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte e Caeté/MG no mês de julho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 752 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2021 | Valor: 351,00 |
Credor: JADSON ASSUNÇÃO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.107.166-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de auxiliar de serviços gerais, para acompanhar o transporte de resíduos sólidos para o aterro de Macaúbas em Sabará/MG no mês de julho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 751 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2021 | Valor: 351,00 |
Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para transporte de resíduos sólidos para o aterro de Macaúbas em Sabará/MG no mês de julho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 749 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2021 | Valor: 123,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a servidora tecnico de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte e Caeté/MG no mês de julho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 748 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2021 | Valor: 189,00 |
Credor: Sammya Luiza Xavier Perdigão | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.715.946-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora coordenadora de vigilância em saúde, para Buscar vacinas do COVID-19 em Belo Horizonte/MG no mês de julho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 746 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a servidora tecnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Caeté/MG no mês de julho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 745 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2021 | Valor: 15,00 |
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a servidora tecnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Caeté/MG no mês de julho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2021 | Valor: 45,00 |
Credor: Paloma Tayane Almeida Bento | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.471.137-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora enfermeira, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Caeté/MG no mês de julho no exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2021 | Valor: 15,00 |
Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária a servidora Auxiliar de Enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Caeté/MG no mês de julho no exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2021 | Valor: 15,00 |
Credor: Vilma Luciana dos Santos Guerra | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.948.786-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria a servidora tecnica de enfermagem, acompanhando paciente para tratamento de saúde em Caeté/MG no mês de julho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2021 | Valor: 108,00 |
Credor: Jhonny Felix de Souza | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.416.566-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para transporte adminitrativo em Belo Horizonte, Santa Barbara e Sabará/MG no mês de julho de exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 736 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2021 | Valor: 237,00 |
Credor: RICARDO JULIANO RAMOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.451.556-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para transporte adminitrativo em Belo Horizonte, Caeté e Sabará/MG no mês de julho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2021 | Valor: 69,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para transporte adminitrativo em Belo Horizonte e Caeté/MG no mês de julho de exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 732 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2021 | Valor: 210,00 |
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte e Caeté/MG no mês de julho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 731 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2021 | Valor: 138,00 |
Credor: JANETE RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.113.696-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte e Caeté/MG no mês de julho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 730 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2021 | Valor: 540,00 |
Credor: Bruno Fernando Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 132.951.426-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG no mês de julho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 727 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2021 | Valor: 459,00 |
Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte, Itabirito e Santa Luzia/MG no mês de julho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 725 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/08/2021 | Valor: 279,00 |
Credor: ANTONILSON BATISTA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.897.706-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte e Caeté/MG no mês de julho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 723 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2021 | Valor: 255,00 |
Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diária ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte e Caeté/MG no mês de julho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/08/2021 | Valor: 735,00 |
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para levar paciente para tratamento de saúde em Belo Horizonte/MG no mês de julho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 721 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2021 | Valor: 27,00 |
Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para transporte adminitrativo em Jaboticatubas/MG no mês de julho de exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2021 | Valor: 27,00 |
Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para transporte adminitrativo em João Monlevade/MG no mês de julho de exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 717 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/08/2021 | Valor: 270,00 |
Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria ao servidor no cargo de Motorista, para transporte adminitrativo em Belo Horizonte/MG no mês de julho do exercício de 2021, conforme a Lei Municipal no 863/2019 |
Total das liquidações: | 7.230,00 |