Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1462 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/07/2021 | Valor: 27,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: Victor Hugo de Freitas Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.324.176-14 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1461 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/07/2021 | Valor: 27,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
Credor: REGINALDO SANTOS LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 997.880.126-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1391 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 27,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: ALBANO JÚNIOR DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.467.746-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1388 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: Ailton Antonio Guimarães Rosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 663.240.416-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1386 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 151437-7 | ||
Credor: REGINALDO SANTOS LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 997.880.126-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1345 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/07/2021 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441-9 | Conta: 71.010-5 | ||
Credor: ANDREZA CRISTINA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.186.976-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1344 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/07/2021 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
Credor: ELIANE DOS SANTOS MARQUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.532.876-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1038 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/07/2021 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441-9 | Conta: 71.010-5 | ||
Credor: Lorraine Stéfani Magalhães Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.510.676-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1023 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/07/2021 | Valor: 27,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
Credor: Bruno Perdigão Alexandrino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 138.929.726-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 754 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/07/2021 | Valor: 213,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | ||
Credor: Fabio vinicius da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.848.206-98 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 752 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/07/2021 | Valor: 324,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441-9 | Conta: 71.010-5 | ||
Credor: JADSON ASSUNÇÃO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 126.107.166-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/07/2021 | Valor: 324,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 749 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/07/2021 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 748 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/07/2021 | Valor: 162,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
Credor: Sammya Luiza Xavier Perdigão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.715.946-62 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 746 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/07/2021 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 745 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/07/2021 | Valor: 72,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/07/2021 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/07/2021 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
Credor: Paloma Tayane Almeida Bento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.471.137-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/07/2021 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/07/2021 | Valor: 27,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
Credor: EDILEIA GERALDA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.575.246-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/07/2021 | Valor: 87,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
Credor: Vilma Luciana dos Santos Guerra | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.948.786-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/07/2021 | Valor: 27,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: Jhonny Felix de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.416.566-54 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/07/2021 | Valor: 138,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: RICARDO JULIANO RAMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.451.556-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/07/2021 | Valor: 69,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/07/2021 | Valor: 291,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
Credor: Edvaldo Campos da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.384.256-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 733 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/07/2021 | Valor: 129,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
Credor: Savio Cesar de Almeida Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 136.983.906-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 732 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/07/2021 | Valor: 111,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 731 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/07/2021 | Valor: 123,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
Credor: JANETE RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.113.696-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/07/2021 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
Credor: Bruno Fernando Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 132.951.426-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/07/2021 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
Credor: Ronaldo Geraldo Ramos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.815.916-42 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/07/2021 | Valor: 216,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | ||
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 727 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/07/2021 | Valor: 513,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/07/2021 | Valor: 177,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | ||
Credor: ANTONILSON BATISTA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.897.706-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/07/2021 | Valor: 237,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5578-6 | Conta: 08.720-6 | ||
Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 722 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/07/2021 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 850.408 | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 22.975-X | ||
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 721 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/07/2021 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1694-2 | Conta: 18.372-5 | ||
Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 720 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/07/2021 | Valor: 108,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1441-9 | Conta: 71.010-5 | ||
Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 717 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/07/2021 | Valor: 393,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 557-8 | Conta: 00900-2 | ||
Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 7.694,00 |