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Prefeitura Municipal de Nova União

Prefeitura Municipal de Nova União

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2017




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 2607 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 30/11/2017 Valor: 4.168,00
Credor: IGAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Oxigênio Medicinal, para o Centro de Saude do Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2585 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 9.063,38
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2584 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 3.483,92
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10) (I)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2583 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 16.496,47
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2582 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 19.548,47
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2581 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 2.508,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2048 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2580 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 1.572,70
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2048 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2579 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 1.082,84
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2046 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2578 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 3.295,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2577 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 5.275,18
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2576 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 3.568,66
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2575 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 2.349,93
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2574 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 1.480,02
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2573 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 2.508,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2572 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 7.275,20
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2571 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 941,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2570 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 1.762,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2569 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 11.533,31
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2568 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 1.472,84
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2567 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 1.441,34
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2566 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 2.508,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2565 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 1.762,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2564 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 3.091,71
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2563 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 2.352,11
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2562 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 2.508,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2561 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 1.762,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2560 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 1.558,01
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2559 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 1.358,65
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2558 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 976,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2557 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 3.415,18
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2556 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 1.866,69
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2555 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 7.940,04
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2554 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 6.641,09
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2553 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 58.599,88
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2552 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 1.028,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2551 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 2.467,43
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2550 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 19.707,87
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2549 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 1.801,61
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2548 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 16.732,33
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2547 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 330,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2546 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 2.508,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2545 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 2.759,53
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2544 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 14.401,13
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2543 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 4.100,28
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2542 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 8.844,30
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2541 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 13.167,81
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2540 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 18.336,59
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2539 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 6.591,20
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2538 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 6.285,59
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2537 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 7.808,58
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2536 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 37.397,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2535 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 2.181,29
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2534 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 19.726,52
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2533 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 3.103,67
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2532 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 2.508,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2531 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 988,68
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2530 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 1.484,20
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2529 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 1.200,54
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2528 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 7.597,24
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2527 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 5.812,44
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2526 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 1.035,76
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2525 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 2.508,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2524 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 1.762,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2523 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 5.442,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2522 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 9.543,52
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2521 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 4.066,44
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2520 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 3.782,53
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2519 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 660,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2518 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 2.508,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2517 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 15.354,74
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2516 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 11.204,41
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2515 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 941,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2514 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 2.590,52
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2513 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 2.280,08
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2512 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 3.081,77
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2511 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 10.182,70
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2510 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 9.095,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2509 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 526,26
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2508 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 12.319,31
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2507 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 13.955,65
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2506 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 36.412,00
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2505 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 1.123,73
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2035 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2504 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 843,48
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2503 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 2.506,56
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2502 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 33.286,02
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2501 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 29/11/2017 Valor: 939,90
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos PSF Altamira, Serrano, Nova União, Nova Aparecida, Nova Esperança e Santo Antonio no mes de outubro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2500 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 29/11/2017 Valor: 15.036,38
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Iluminação Publica no mes de outubro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2488 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 24,00
Credor: DIONE APARECIDA SILVA PATROCÍNIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 047.621.206-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao reembolso com despesas de viagem a Belo Horizonte para a entrega de avaliações SIMANE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2486 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/11/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2485 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 83,67
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao repasse ao Consorcio Intermunicipal Aliança para Saude - CIAS, relativo ao mes de Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2484 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 250,00
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao repasse ao Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude - CIAS, relativo ao mes de Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2483 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 166,33
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0024.2065 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Aliança Pela Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao repasse ao Consorcio intermunicipal Aliança Para a Saude - CIAS, relativo ao mes de Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2473 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/11/2017 Valor: 60,00
Credor: Thayanne Marlen Batista Pinto Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 069.871.386-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Thayane Marlen Batista Pinto, para participar do curso Rede Siconv - Modulo A no mes de novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2472 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 20/11/2017 Valor: 46,48
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do Conselho Tutelar no mes de do exercicio de Setembro2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2471 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/11/2017 Valor: 13,57
Credor: Jiucilene Aparecida da Conceição Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 060.387.336-71
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Valor que se empenha refere-se a reembolso com despesas de viagem a Belo Horizonte para tratar de assuntos relacionados a secretaria de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2470 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/11/2017 Valor: 2.750,00
Credor: CONVERGER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.080/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Prestação de Serviços Técnicos em gerenciamento de Convênios e eçaboração de projetos para captação de recursos junto ao Estado e União, no mes de outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2467 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 13/11/2017 Valor: 277,81
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Oleo Diesel S-10), para os tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2466 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 13/11/2017 Valor: 121,93
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina) para o veiculo de placa OOY3244 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.(Bolsa Familia)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2465 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 13/11/2017 Valor: 1.144,63
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para os veiculos de placa PXL4802, PXL7416, PXL4716 da policia Militar, conforme convenio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2464 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 13/11/2017 Valor: 295,77
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo de placa PVY4361 da Secretaria Municipal de Saude (Vigilancia Sanitaria)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2463 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 13/11/2017 Valor: 131,00
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo de placa PYK7644 da Secrertaria Municipal de Assistencia Social.(Bolsa Familia)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2462 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 13/11/2017 Valor: 7.014,65
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina, Oleo Diesel Comum e Oleo Diesel S-10), para os veiculos de placa HMN9239, OWX2322, PUM8801, OXH3553, PZE2757, OXH3552. HMN6869, CPG8238, BXA7128, GQH7126 da Secrertaria Mun de Educação

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2461 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 13/11/2017 Valor: 2.803,46
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina, Oleo Diesel Comum), paros veiculos de placa PYK7639, GMF8140, ORC9276,PUL5389,OPQ8914, PZO1692, GMF8086,GXA5407 da Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2459 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 13/11/2017 Valor: 128,00
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para o veiculo PYL8395 do Gabinete do Prefeito.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2458 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 13/11/2017 Valor: 299,71
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para os veiculos de placa HLF4956, GMM9169 da Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2457 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 16/11/2017 Valor: 94,43
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-1400, da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2456 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 09/11/2017 Valor: 5.850,00
Credor: MAGALHAES TRANSPORTE TERRESTRE LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 66.195.801/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação serviços de transporte de passageiros paras fazerem o Hemodialise em Veículo com Motorista e combustível.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2455 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 28/11/2017 Valor: 631,50
Credor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de materiais de Limpeza para Atendimento as Escolar Municipais.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2454 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/11/2017 Valor: 150,00
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de toalha de papel para a Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2453 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/11/2017 Valor: 60,00
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de toalha de papel para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (PAIF)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2452 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/11/2017 Valor: 75,00
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de toalha de papel para a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2451 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/11/2017 Valor: 326,88
Credor: VAREJAO NOVA APARECIDA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.893.288/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de materiais de Limpeza para a Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2449 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 13/11/2017 Valor: 211,95
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de açucar e cafe para o lanche dos funcionarios da Secretaria Municipal de Assistencia Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2448 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 13/11/2017 Valor: 211,95
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de açucar e cafe para o lanche dos funcionarios da Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2447 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 13/11/2017 Valor: 292,45
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de açucar e cafe para o lanche dos funcionarios da Secretaria Municipal de Administração

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2446 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 13/11/2017 Valor: 504,40
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de açucar e cafe para o lanche dos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2439 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/11/2017 Valor: 37,86
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta de energia eletrica da Biblioteca Municipal no mes de setembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2438 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/11/2017 Valor: 722,90
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Transporte no mes de setembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2437 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/11/2017 Valor: 981,58
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos PSF Altamira, Serrano, Nova União, Nova Aparecida, Nova Esperança e Santo Antonio no mes de Setembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2436 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 07/11/2017 Valor: 1.544,71
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2435 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 07/11/2017 Valor: 102,59
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2434 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 07/11/2017 Valor: 1.475,04
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2433 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 07/11/2017 Valor: 102,59
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2432 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 07/11/2017 Valor: 368,76
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2431 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 09/11/2017 Valor: 95,85
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-, 5160, da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2430 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 09/11/2017 Valor: 468,21
Credor: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a multa de infração a legislação de transito do veiculo de placa GQH7126, HMN7308, HMN6869

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2429 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/11/2017 Valor: 60,00
Credor: CARLOS ROBERTO BENTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 067.117.876-84
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Carlos Roberto Bento, no mes de outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2428 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 13/11/2017 Valor: 30,00
Credor: EDER GERALDO DE LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 054.147.986-56
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Eder Geraldo de Lima, no mes de Outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2427 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 13/11/2017 Valor: 70,00
Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Roberto Nelson dos Santos, no mes de outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2426 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/11/2017 Valor: 30,00
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Antonio Carlos Pinto, no mes de Outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2425 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/11/2017 Valor: 130,00
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Nelson José da Paz, no mes de Outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2424 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 13/11/2017 Valor: 300,00
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario João Paulo da Silva Santos, no mes de Outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2422 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/11/2017 Valor: 10,00
Credor: RENATO DA SILVA MELLO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Renato da Silva Mello, no mes de Outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2421 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/11/2017 Valor: 140,00
Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Gilson Queiroz dos Santos, no mes de Outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2420 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/11/2017 Valor: 180,00
Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Neivaldo Leonardo Fernandes, no mes de Outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2419 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 09/11/2017 Valor: 20,00
Credor: MAGNO AUGUSTO FERREIRA CHAGAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 015.444.616-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Magno Augusto Ferreira Chagas, no mes de Outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2418 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 13/11/2017 Valor: 110,00
Credor: Glaycon Silva Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 091.298.326-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Glaycon Silva, no mes de Outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2417 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/11/2017 Valor: 110,00
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Rosangela Pereira da Silva, no mes de Outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2416 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 09/11/2017 Valor: 20,00
Credor: THAMYLIS JORDANA LOPES AMBROSIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 089.653.036-13
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria da Servidora Thamylis Jordana Lopes Ambrosio no mes de Outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2415 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 09/11/2017 Valor: 60,00
Credor: Lucas Soares Pinto Fernandes Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 087.609.456-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Lucas Soares Pinto Fernandes, no mes de Outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2414 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 09/11/2017 Valor: 330,00
Credor: ILDEU SOARES DE OLIVERA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Ildeu Soares de Oliveira, no mes de Outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2413 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/11/2017 Valor: 180,00
Credor: ADELIO MARCIO DE ARAUJO JUNIOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 061.486.476-30
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Adelio Marcio de Araujo Junior, no mes de Outubro/2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2412 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/11/2017 Valor: 280,00
Credor: RENATO DA SILVA MELLO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se a diaria do funcionario Renato da Silva Melo no mes de Outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2411 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 09/11/2017 Valor: 380,00
Credor: EVERTON JOSÉ FERREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 000.880.236-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Everton José Ferreira, no mes de Outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2410 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 13/11/2017 Valor: 200,00
Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Roni da Piedade dos Santos, no mes de Outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2409 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 13/11/2017 Valor: 200,00
Credor: Jose Zito Torres Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 035.557.316-45
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario José Zito Torres, no mes de Outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2408 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/11/2017 Valor: 180,00
Credor: GERALDO IZABEL DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 589.253.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Geraldo Izabel da Silva, no mes de Outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2407 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/11/2017 Valor: 260,00
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Nilton Ferreira da Silva, no mes de Outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2406 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/11/2017 Valor: 20,00
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Liege Celina Félix, no mes de Outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2405 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/11/2017 Valor: 20,00
Credor: Marina Regina Camargos Ferreira Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 082.443.336-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Marina Regina Camargos Ferreira, no mes de Outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2404 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/11/2017 Valor: 60,00
Credor: SIRLENE MARIA DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 062.229.816-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Sirlene Maria da Silva Pinto, no mes de Outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2403 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 13/11/2017 Valor: 10,00
Credor: Tiago Henrique de Azevedo Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.226-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Tiago Henrique de Azevedo, no mes de Outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2402 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/11/2017 Valor: 50,00
Credor: Warley Vilela Lages Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 065.929.916-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Warley Vilela Lages, no mes de Outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2401 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/11/2017 Valor: 150,00
Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Vanda Ribeiro dos Santos, no mes de Outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2400 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 13/11/2017 Valor: 240,00
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Marcos Antonio Ferreira, no mes de Outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2399 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/11/2017 Valor: 30,00
Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Geralda Elcy dos Santos, no mes de Outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2398 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/11/2017 Valor: 280,00
Credor: BÁRBARA CRISTINA DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 071.608.836-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Barbara Cristina da Silva, no mes de Outubro2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2397 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/11/2017 Valor: 130,00
Credor: ALEX ADELMO DE MORAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 106.434.506-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Alex Adelmo de Morais, no mes de Outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2396 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/11/2017 Valor: 40,00
Credor: Ricardo Ramos Magalhães Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 073.973.556-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Ricardo Ramos Magalhães, no mes de Outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2395 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/11/2017 Valor: 160,00
Credor: ALCI AFONSO FERNADES FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 393.091.696-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Alci Afonso fernandes Filho, no mes de Outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2394 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/11/2017 Valor: 20,00
Credor: MARIA LUIZA MAGALHAES SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 771.581.306-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Maria Luiza Magalhães Santos, no mes de Outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2393 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/11/2017 Valor: 20,00
Credor: DIVINA ANGELA GAMALIEL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 036.593.316-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Divina Angela Gamaliel, no mes de Outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2392 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/11/2017 Valor: 60,00
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario José Carlos Evangelista, no mes de outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2391 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/11/2017 Valor: 40,00
Credor: CREUZA JÚNIA PEREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 052.629.626-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Creuza Júnia Pereira, no mes de Outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2390 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/11/2017 Valor: 100,00
Credor: Sammya Luiza Xavier Perdigão Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 096.715.946-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Sammya Luiza Xavier Perdigão, no mes de Outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2389 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 10/11/2017 Valor: 80,00
Credor: EDILEIA GERALDA DE SOUZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 061.575.246-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Edileia Geralda de Souza, no mes de Outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2388 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 13/11/2017 Valor: 250,00
Credor: ADAO PAULO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 089.654.026-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionario Adão Paulo da Silva, no mes de Outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2387 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/11/2017 Valor: 10,00
Credor: LUCY CRISTINA PINTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 750.271.356-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da diaria do funcionaria Lucy Cristina Pinto Fernandes, no mes de Outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2385 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/11/2017 Valor: 320,00
Credor: MECTRIAL - MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 41.839.341/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de soldas em tratores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2382 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 09/11/2017 Valor: 23,64
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para as oficinas, reuniões, seminarios e capacitações da Secretaria Municipal de Assistencia Social. - (Piso Mineiro)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2381 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 09/11/2017 Valor: 170,00
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para as oficinas do CRAS - (PAIF)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2380 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/11/2017 Valor: 1.152,36
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para as oficinas do CRAS - (PAIF)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2379 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/11/2017 Valor: 403,35
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para a reuniao do Forum Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2378 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/11/2017 Valor: 153,77
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para a reuniao do Forum Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2377 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/11/2017 Valor: 10,48
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de leite e margarina para o lanche do pessoal do projeto Imersão Profissional no Campo Publico.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2376 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/11/2017 Valor: 166,27
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para a reuniao da audiencia Publica do Plano Diretor.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2375 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/11/2017 Valor: 199,26
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para a 1a Caminhada novembro Azul da Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2374 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 23/11/2017 Valor: 2.596,00
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para a 1a Caminhada novembro Azul da Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2354 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 28/11/2017 Valor: 3.980,00
Credor: JN DIAGNÓSTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material hospitalar para o Centro de Saude do Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2353 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 28/11/2017 Valor: 2.340,60
Credor: JN DIAGNÓSTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material hospitalar para o Centro de Saude do Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2352 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 07/11/2017 Valor: 1.218,15
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-1460, 6330, 1105, 1134, 1250, da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2351 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 03/11/2017 Valor: 62,60
Credor: MD FARMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material hospitalar para o Centro de Saude do Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2350 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 123,00
Credor: MD FARMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Alccol 70o INPM para o Centro de Saude do Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2348 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 08/11/2017 Valor: 15,65
Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material hospitalar para o Centro de Saude do Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2347 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 01/11/2017 Valor: 15,60
Credor: HOSPMAIS PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 13.007.781/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material hospitalar para o Centro de Saude do Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2345 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 23/11/2017 Valor: 42,60
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2338 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 23/11/2017 Valor: 6,62
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio e limpeza para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (IGDSUAS)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2337 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 23/11/2017 Valor: 4,92
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Material Químico
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de alcool para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (BF BOLSA FAMILIA - IGDBF)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2336 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 23/11/2017 Valor: 9,84
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material Químico
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Alcool para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (CRAS) - PAIF

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2335 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 23/11/2017 Valor: 4,92
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material Químico
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de alcool para a Secretaria Municipal de Assistencia Social (Conselho Tutelar)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2334 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 23/11/2017 Valor: 28,40
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Administração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2332 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 01/11/2017 Valor: 120,00
Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (IGDSUAS)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2331 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 01/11/2017 Valor: 311,15
Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. - Piso Mineiro

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2329 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/11/2017 Valor: 88,50
Credor: ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.312.888/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (BF BOLSA FAMILIA - IGDBF)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2328 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 16/11/2017 Valor: 252,90
Credor: ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.312.888/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (IGDSUAS)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2327 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/11/2017 Valor: 1.800,00
Credor: ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.312.888/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Administração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2326 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 16/11/2017 Valor: 958,50
Credor: ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.312.888/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (CRAS) - PAIF

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2324 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 21/11/2017 Valor: 400,00
Credor: ROGÉRIO RIBEIRO VIDIGAL COMÉRCIO - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (IGDSUAS)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2315 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 30,00
Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (IGDSUAS)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2314 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 14,30
Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Assistencia Social.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2313 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 64,30
Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (BF BOLSA FAMILIA - IGDBF)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2312 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 05/11/2017 Valor: 3,27
Credor: JULIANA CLÁUDIA RIBEIRO DE LACERDA05025418658 - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (Conselho Tutelar)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2311 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 05/11/2017 Valor: 6,22
Credor: JULIANA CLÁUDIA RIBEIRO DE LACERDA05025418658 - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (IGDSUAS)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2310 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 05/11/2017 Valor: 21,53
Credor: JULIANA CLÁUDIA RIBEIRO DE LACERDA05025418658 - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (BF BOLSA FAMILIA - IGDBF)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2309 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 09/11/2017 Valor: 631,20
Credor: WALDIR ANTONIO ANDRE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 846.097.376-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios, oriundos da Agricultura Familiar para merenda dos alunos das Escolas Municipais do ensino fundamental e pre-escolar deste municipio, com recurso do FNDE/PNAE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2306 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 05/11/2017 Valor: 68,17
Credor: JULIANA CLÁUDIA RIBEIRO DE LACERDA05025418658 - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (CRAS) - PAIF

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2304 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 05/11/2017 Valor: 592,92
Credor: JULIANA CLÁUDIA RIBEIRO DE LACERDA05025418658 - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2303 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 04/11/2017 Valor: 368,78
Credor: JULIANA CLÁUDIA RIBEIRO DE LACERDA05025418658 - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Administração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2301 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 200,60
Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2300 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 Valor: 136,90
Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Administração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2298 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/11/2017 Valor: 6,40
Credor: CENTRO OESTE COMERCIO EIRELLI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (IGDSUAS)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2297 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/11/2017 Valor: 24,60
Credor: CENTRO OESTE COMERCIO EIRELLI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (BF BOLSA FAMILIA - IGDBF)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2296 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/11/2017 Valor: 53,60
Credor: CENTRO OESTE COMERCIO EIRELLI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (CRAS) - PAIF

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2295 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/11/2017 Valor: 657,43
Credor: CENTRO OESTE COMERCIO EIRELLI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2294 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/11/2017 Valor: 535,13
Credor: CENTRO OESTE COMERCIO EIRELLI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.904.314/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Administração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2287 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 01/11/2017 Valor: 81,53
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR. DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da ART, relativo a Pavimentação de ruas nas Comunidades de Altamira, Córrego Fundo, Lopes e Santo Antonio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2265 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 01/11/2017 Valor: 5.165,00
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina e Oleo Diesel Comum), para os veiculos de placa ORC9276, OPQ8914, PZO1692, GMF8086, PYK8639, PUL5389, GMF8140, da Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2264 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 01/11/2017 Valor: 1.230,00
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para os veiculos de placa PXL4774, PXL4802, PXL4775 da Policia Militar conforme convenio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2160 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 09/11/2017 Valor: 20,88
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Materiais de Limpeza para a Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2159 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 09/11/2017 Valor: 208,80
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Materiais de Limpeza para a Secretaria Municipal de Saude

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2158 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 09/11/2017 Valor: 83,52
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Materiais de Limpeza para a Secretaria Municipal de Assistencia Social (CRAS).

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2157 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 09/11/2017 Valor: 41,76
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Materiais de Limpeza para a Secretaria Municipal de Administração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2151 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 01/11/2017 Valor: 363,10
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa PYK7644 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2150 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 01/11/2017 Valor: 91,64
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para os tratores da Secretraria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2149 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 01/11/2017 Valor: 574,09
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para os veiculos de placa HMN4759 e PUY4361 da Secretaria Municipal de Saude. (Vigilancia Sanitaria)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2148 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 01/11/2017 Valor: 2.704,08
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina e Oleo Diesel Comum), para os veiculos de placa HCL8527, PUS8020, HMN4659, Carregadeira e Patrol da Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2147 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 01/11/2017 Valor: 263,88
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa OOY3244 de Assistencia Social. (Bolsa Familia)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2146 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 01/11/2017 Valor: 159,98
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa PYL8395 do Gabinete do Prefeito.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2145 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 01/11/2017 Valor: 907,49
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para os veiculos de placa HLF4956 e GMM9169 da Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2144 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 01/11/2017 Valor: 185,12
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina), para o veiculo de placa ORC8023 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Conselho Tutelar)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2143 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 01/11/2017 Valor: 11.873,72
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel S-10 e Oleo Diesel Comum), para os veiculos de placa HMN9239, PVM8801, OXH3553, OWX2322, OXH3552, HMN6869, PZE2757, GQU8102, HMG8654, BXB5613, CPG8238 da Sec Mun de Educação

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2142 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/11/2017 Valor: 4.500,00
Credor: CEAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 11.105.859/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a a locação de ambulância, para manutenção da atividades de Urgencia e Emergencia do Centro de Saude do Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2137 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 17/11/2017 Valor: 1.085,00
Credor: CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 40.175.705/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Botton de Gastronomia, para o Centro de Saude do Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2002 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/11/2017 Valor: 55,60
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para as oficinas, reuniões, Seminarios e Capacitação da Secretaria Municipal de Assistencia Social - (Piso Mineiro)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2000 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/11/2017 Valor: 355,30
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios diversos, para as oficinas, reuniões, seminarios e capacitações da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Piso Mineiro

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1996 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 06/11/2017 Valor: 98,63
Credor: SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.709.388/0001-55
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de generos alimenticios para as oficinas, reuniões, seminarios e capacitações da Secretaria Municipal de Assistencia Social - (Piso Mineiro)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1925 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/11/2017 Valor: 590,40
Credor: MOACIR JOSÉ COELHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 481.434.566-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios, para merenda dos alunos das Escolas Municipais do ensino fundamental e pre-escolar deste municipio, com recurso do FNDE/PNAE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1924 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 14/11/2017 Valor: 485,64
Credor: WALDIR ANTONIO ANDRE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 846.097.376-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios, para merenda dos alunos das Escolas Municipais do ensino fundamental e pre-escolar deste municipio, com recurso do FNDE/PNAE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1865 Ano do empenho: 2017 Ordinário Data: 23/11/2017 Valor: 1.828,92
Credor: DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.978.004/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material odontológico.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2608 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 30/11/2017 Valor: 13.200,00
Credor: MARGARETH LINHARES DIAS SANTOS 60885912691 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 27.108.883/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2088 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Idoso Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento do evento dos serviços de convivencia, fortalecimento de vinculos dos idosos de Nova União.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2596 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 30/11/2017 Valor: 340,00
Credor: FÊNIX TRACTOR LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para prestação de serviços mecânicos no veiculo Doblo ambulancia de placa HMH6897 da Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2594 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 30/11/2017 Valor: 503,99
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo Ambulancia de placa HMH6897 da Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2497 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 24/11/2017 Valor: 5.000,00
Credor: FERNANDA RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 014.317.426-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refe-re ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na Área da Saúde - Médico Especialista em Pediatria no mes de novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2496 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 24/11/2017 Valor: 3.000,00
Credor: RODRIGO GROSSI PEREIRA DE REZENDE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 063.700.956-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refe-re ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na Área da Saúde - Médico Especialista em Ortopedia no mes de novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2495 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 24/11/2017 Valor: 8.000,00
Credor: PEDRO PAULO ALVES GENEROSO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 044.510.226-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refe-re ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na Área da Saúde - Médico Especialista em Clinico Geral no mes de novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2494 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 24/11/2017 Valor: 2.700,00
Credor: PEDRO HENRIQUE HIGINO ROCHA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 050.718.326-66
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refe-re ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na Área da Saúde - Médico Especialista em Psiquiatria no mes de novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2493 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 24/11/2017 Valor: 5.000,00
Credor: ODIRLEY DACKSON TEZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 038.413.576-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refe-re ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na Área da Saúde - Médico Especialista em Ginecologia no mes de novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2492 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 24/11/2017 Valor: 4.500,00
Credor: LUCAS ZSCHABER ANACLETO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 061.779.816-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refe-re ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na Área da Saúde - Médico Especialista em Cardiologia no mes de novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2491 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 24/11/2017 Valor: 15.200,00
Credor: JULIANO HENRIQUE VILAS BOAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 028.744.646-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refe-re ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na Área da Saúde - Médico Especialista em Clinico Geral no mes de novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2490 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 24/11/2017 Valor: 2.700,00
Credor: DANIEL DE ARAUJO FRANÇA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 036.533.816-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refe-re ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na Área da Saúde - Médico Especialista em Urologia no mes de novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2489 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 24/11/2017 Valor: 2.500,00
Credor: ANDRÉ LUIS OLIVEIRA FREITAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 061.898.856-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Valor que se empenha refe-re ao credenciamento de Profissionais Autônomos para Prestação de Serviços na Área da Saúde - Médico Especialista em Neurologia no mes de novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2482 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 29/11/2017 Valor: 5.060,00
Credor: HS PRODUCOES LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.652.759/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.27.812.0010.2050 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de arbitragem de futebol, Futsal e voleibol, para o torneio Municipal.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2460 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 01/11/2017 Valor: 8.625,08
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Oleo Diesel S-10), para a carregadeira, patrol e retro da Secrertaria Municipal de Obras.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2445 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 30/11/2017 Valor: 722,50
Credor: FÊNIX TRACTOR LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para prestação de serviços mecânicos no veiculo Fiat Strada de placa PUS8020 da Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2444 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 13/11/2017 Valor: 879,84
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo Ambulancia de placa PUL5389 da Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2443 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 13/11/2017 Valor: 2.282,61
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo de placa GXA5407 da Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2441 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 13/11/2017 Valor: 847,44
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo de placa BXA7128 da Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2440 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 13/11/2017 Valor: 13.328,50
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo de placa GQU8102 da Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2423 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 30/11/2017 Valor: 85,00
Credor: FÊNIX TRACTOR LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para prestação de serviços mecanicos no veiculo Strada de placa PVS8020 da Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2386 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 14/11/2017 Valor: 8.110,00
Credor: MECTRIAL - MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 41.839.341/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de soldas em equipamentos da Secretaria Municipal de Obras

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2384 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 07/11/2017 Valor: 4.081,50
Credor: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MACAUBAS S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.984.726/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: VAQLOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO PELA SEMAD, NO MES DE OUTUBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2383 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 01/11/2017 Valor: 783,37
Credor: TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 08.624.977/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para coleta, transporte, tratamento, incineração e destinação final do lixo hospitalar, no mes de outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2373 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 20/11/2017 Valor: 429,10
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Seguros Total do Veículo de placa PYL8395 da Secretaria Municipal do Gabinete do Prefeito.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2372 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 20/11/2017 Valor: 361,25
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Seguros Total do Veículo de placa ORC8023 da Secretaria Municipal de Assistencia Social.(Conselho Tutelar)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2371 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 20/11/2017 Valor: 319,50
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Seguros Total do Veículo de placa HLF4956 da Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2370 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 20/11/2017 Valor: 8.687,37
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Seguros Total dos Veículos de placa PYQ0283, OQM9814, OQM9802, HMN4659, HMM8041, OXH3554, PUS8020, NXX1346, HCL8527, GMF1341 da Secretaria Municipal de Obras

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2369 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 20/11/2017 Valor: 390,45
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Seguros Total dos Veículos de placa PVY4361 da Secretaria Municipal de Saude. (Vigilancia Sanitaria)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2368 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 20/11/2017 Valor: 2.853,35
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Seguros Total dos Veículos de placa GMF8086, GMF8140, PYK7639, HMM7544, ORC9276, OQC7801, GXA5407 da Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2367 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 20/11/2017 Valor: 10.072,11
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Seguros Total dos Veículos de placa HMN7308, HMN3719, GQH7126, HMN6869, OXH3552, PVM8801, CPG8238, BXB5613, GQU8102, OWX2322, CZX4796, HMG8654, HMN9239, BXA7128, OXH7128 da Sec. Mun. de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2366 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 20/11/2017 Valor: 652,60
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Seguros Total de Veículos de placa PYK7644, OOY3244 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Bolsa Familia)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2364 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 08/11/2017 Valor: 1.572,86
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo Komb de placa OQC7801 da Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2363 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 13/11/2017 Valor: 896,30
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo Strada de placa PUS8020 da Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2361 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 13/11/2017 Valor: 63,98
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo Fiat Mobi de placa PYK7644 da Secretaria Municipal de Assistencia Social. (Bolsa Familia)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2360 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 13/11/2017 Valor: 960,64
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo Strada de placa PUS8020 da Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2359 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 06/11/2017 Valor: 1.331,27
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo Onibus de placa GQU8102 da Secretaria Municipal de Educação. (PNAT)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2358 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 06/11/2017 Valor: 1.222,12
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo BXB de placa 5613 da Secretaria Municipal de Educação. (PNAT)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2357 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 13/11/2017 Valor: 88,62
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo Strada de placa PVY4361 da Secretaria Municipal de Saude (Vigilancia Sanitaria)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2356 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 13/11/2017 Valor: 1.238,45
Credor: JJZ COMERCIO DE PAÇAS E SERVIÇOS - EIRELLI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 22.093.119/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo Ecos sport de placa HMN4811 da Secretaria Municipal de Administração.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2355 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 13/11/2017 Valor: 594,63
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo Renoult Master de placa PUM8801 da Secretaria Municipal de Educação. (PNAT)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2342 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 08/11/2017 Valor: 430,00
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos de A a Z contidos na tabela da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2340 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 23/11/2017 Valor: 8.479,00
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos de A a Z contidos na tabela da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2333 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 23/11/2017 Valor: 536,10
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material escolar para as Escolas Municipais do Ensino Fundamental e Pre-Escolar deste Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2330 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 01/11/2017 Valor: 11.914,52
Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material escolar para as Escolas Municipais do Ensino Fundamental e Pre-Escolar deste Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2325 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 24/11/2017 Valor: 8.133,36
Credor: ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.312.888/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material escolar para as Escolas Municipais do Ensino Fundamental e Pre-Escolar deste Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2323 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 21/11/2017 Valor: 10.000,00
Credor: ROGÉRIO RIBEIRO VIDIGAL COMÉRCIO - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material escolar para as Escolas Municipais do Ensino Fundamental e Pre-Escolar deste Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2305 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 05/11/2017 Valor: 5.964,88
Credor: JULIANA CLÁUDIA RIBEIRO DE LACERDA05025418658 - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 21.529.392/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material escolar para as Escolas Municipais do Ensino Fundamental e Pre-Escolar deste Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2302 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 24/11/2017 Valor: 275,94
Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material de escritorio para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. (Piso Mineiro)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2299 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 29/11/2017 Valor: 8.149,20
Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material escolar para as Escolas Municipais do Ensino Fundamental e Pre-Escolar do Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2290 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 13/11/2017 Valor: 773,40
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios, para merenda dos alunos das Escolas Municipais do ensino fundamental e pre-escolar deste municipio, com recurso do FNDE/PNAE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2289 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 07/11/2017 Valor: 575,56
Credor: ALEX DIONÍSIO VIEIRA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.500.445/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Municipal de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Gêneros Alimentícios, para merenda dos alunos das Escolas Municipais do ensino fundamental e pre-escolar deste municipio, com recurso do FNDE/PNAE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2286 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 20/11/2017 Valor: 168,00
Credor: AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.301.884/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2285 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 21/11/2017 Valor: 232,20
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2284 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 30/11/2017 Valor: 965,40
Credor: ALFALAGOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2283 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 09/11/2017 Valor: 330,50
Credor: A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.664.453/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2281 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 09/11/2017 Valor: 135,00
Credor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2280 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 10/11/2017 Valor: 339,00
Credor: DISMATER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2273 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 17/11/2017 Valor: 55,24
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2272 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 14/11/2017 Valor: 1.840,10
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2156 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 10/11/2017 Valor: 1.368,00
Credor: LARISSA TORRES MACHADO - EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Oleo Motor, Aditivo Automotivo e Agente para os veiculos de placa OWX2322, HMN6869, GQH7126, PZE2757, BXA7128, BXB5613 da Secretaria Municipál de Educação. (PNAT)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2155 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 23/11/2017 Valor: 430,00
Credor: BRASIL LUBRIFICANTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 15.548.108/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Oleo Lubrificantes para o veiculo Micro Onibus de placa NXX1346 da Secretaria Municipál de Educação. (PNAT)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2154 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 08/11/2017 Valor: 1.804,00
Credor: ERNANE BRAMANTE SERVEIÇOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.257.479/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo de placa PVM8801 da Secretaria Municipal de Educação. PNATE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2153 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 03/11/2017 Valor: 3.057,53
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo Komb de placa HMN3719 da Secretaria Municipal de Educação. PNATE

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2152 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 06/11/2017 Valor: 2.770,62
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo Caminhao de placa HMM8041 da Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2139 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 06/11/2017 Valor: 3.813,98
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo Micro Onibus de placa CZX4786 da Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2134 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 23/11/2017 Valor: 698,64
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valo que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo Ambulancia de placa PUL5389 da Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2132 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 06/11/2017 Valor: 502,19
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo Micro onibus de placa OXH3553 da Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2131 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 06/11/2017 Valor: 967,14
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios movos originais para veículo Onibus de placa GQH7126 da Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2129 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 13/11/2017 Valor: 8.976,00
Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação do rolo compressor par a manutenção e conservação de estradas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2117 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 13/11/2017 Valor: 1.022,78
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Medicamentos de A a Z contidos na tabela da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2113 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 06/11/2017 Valor: 802,37
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo Onibus de placa OWX2322 da Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2112 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 06/11/2017 Valor: 3.221,08
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo Onibus de placa BXB5613 da Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2111 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 06/11/2017 Valor: 518,98
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo Onibus de placa GQH7126 da Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2110 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 06/11/2017 Valor: 699,35
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para os veiculos Caminhões de placas OXH3554, HMN4659, HMM8041 da Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2109 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 06/11/2017 Valor: 661,96
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para o veiculo Onibus de placa OWX2322 da Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2108 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 06/11/2017 Valor: 692,78
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de peças e acessórios novos originais para os veiculos Onibus de placa BXB5613, GQU8102 e Sprinter de placa HMG8654 da Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2062 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 30/11/2017 Valor: 85,00
Credor: FÊNIX TRACTOR LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha referte-se a contratação de empresa para prestação de serviços mecânicos, para o veiculo Palio de placa GMF8086 da Secretaria Municipal de Saude

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1918 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 30/11/2017 Valor: 2.932,50
Credor: FÊNIX TRACTOR LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para prestação de serviços mecânico no veiculo Doblo ambulancia de placa HMH6897 da Secretraria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1772 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 17/11/2017 Valor: 4.600,34
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1765 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 23/11/2017 Valor: 1.192,54
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1630 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 23/11/2017 Valor: 236,00
Credor: DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para veículo Ambulancia de placa OPQ8914 da Secretaria Municipal de Saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 778 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Data: 23/11/2017 Valor: 562,68
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças e acessórios novos originais para o Carregadeira da Secretaria Municipal de Obras.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2460 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 13/11/2017 Valor: 2.857,64
Credor: JESU CAETANO FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de combustiveis(Gasolina), para os veiculos de placa PUS8020, HCL8527 da Secrertaria Municipal de Obras.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2367 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 20/11/2017 Valor: 10.072,11
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Seguros Total dos Veículos de placa HMN7308, HMN3719, GQH7126, HMN6869, OXH3552, PVM8801, CPG8238, BXB5613, GQU8102, OWX2322, CZX4796, HMG8654, HMN9239, BXA7128, OXH7128 da Sec. Mun. de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2362 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 13/11/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2340 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 16/11/2017 Valor: 792,00
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos de A a Z contidos na tabela da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2286 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 24/11/2017 Valor: 959,80
Credor: AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 04.301.884/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2129 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 13/11/2017 Valor: 21.011,95
Credor: RADAR RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 05.615.523/0001-66
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Motoniveladora par a manutenção e conservação de estradas.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2117 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 06/11/2017 Valor: 30,80
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Medicamentos de A a Z contidos na tabela da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1994 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 01/11/2017 Valor: 3.375,00
Credor: CONSTRUTORA LINDO VALLE LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.543.418/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria para a Prefeitura Municipal de Nova União na área de Engenharia Civil, no mes de outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1939 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 08/11/2017 Valor: 352,00
Credor: CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material hospitalar para o Centro de Saude do Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1767 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 17/11/2017 Valor: 88,20
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1512 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 2 Data: 07/11/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2367 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 20/11/2017 Valor: 10.072,09
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Seguros Total dos Veículos de placa HMN7308, HMN3719, GQH7126, HMN6869, OXH3552, PVM8801, CPG8238, BXB5613, GQU8102, OWX2322, CZX4796, HMG8654, HMN9239, BXA7128, OXH7128 da Sec. Mun. de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2362 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 20/11/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2340 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 20/11/2017 Valor: 805,80
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos de A a Z contidos na tabela da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2117 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 23/11/2017 Valor: 1.344,52
Credor: HOSPVIDA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de Medicamentos de A a Z contidos na tabela da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1910 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 23/11/2017 Valor: 179,99
Credor: Telefonica Brasil S.A. - VIVO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)997842555, do Gabinete do Prefeito relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1909 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 28/11/2017 Valor: 634,45
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), das escolas Municipais, relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1908 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 28/11/2017 Valor: 234,78
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1873 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 23/11/2017 Valor: 57,47
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da usina de reciclagem do lixo no mes de Novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1839 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 05/11/2017 Valor: 3.080,00
Credor: ORGANIZACOES OURO CLEAN LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 05.882.876/0001-22
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de fraldas descartaveis Geriatricas, para o Centro de Saude do Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1773 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 17/11/2017 Valor: 1.157,88
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1548 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 13/11/2017 Valor: 2.904,00
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC. DO CIRC. TUR. PRQ. N. SERRA DO CIPÓ Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 05.072.383/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.23.695.0019.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Circuito Turístico do Parque Nacional da Serra do Cipó Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição da AMPASC, incentivando a criação e manutenção dos programas turisticas no ambito desta Associação, referente ao mes de setembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1539 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 09/11/2017 Valor: 755,48
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saude no mes de setembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1512 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 09/11/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1510 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 01/11/2017 Valor: 2.883,09
Credor: LABORATÓRIO BOM JESUS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 13.823.958/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de laboratórios de análises clínicas para prestação de serviços de realização de exames em pacientes do SUS, no mes de outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 19 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 3 Data: 30/11/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2367 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 20/11/2017 Valor: 10.072,11
Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Seguros Total dos Veículos de placa HMN7308, HMN3719, GQH7126, HMN6869, OXH3552, PVM8801, CPG8238, BXB5613, GQU8102, OWX2322, CZX4796, HMG8654, HMN9239, BXA7128, OXH7128 da Sec. Mun. de Educação.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2362 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 23/11/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1839 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 23/11/2017 Valor: 2.611,20
Credor: ORGANIZACOES OURO CLEAN LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 05.882.876/0001-22
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de fraldas descartaveis Geriatricas, para o Centro de Saude do Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1773 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 22/11/2017 Valor: 189,23
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos pelo Programa do Estado

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1594 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 04/11/2017 Valor: 610,62
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de postagem de correspondencia do Municipipo no mes de outubro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1548 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 13/11/2017 Valor: 2.904,00
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC. DO CIRC. TUR. PRQ. N. SERRA DO CIPÓ Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 05.072.383/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.23.695.0019.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Circuito Turístico do Parque Nacional da Serra do Cipó Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição da AMPASC, incentivando a criação e manutenção dos programas turisticas no ambito desta Associação, referente ao mes de outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1539 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 28/11/2017 Valor: 811,67
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saude no mes de outubro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1512 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 20/11/2017 Valor: 18,80
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1511 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 30/11/2017 Valor: 2.267,67
Credor: LABOTATÓRIO VIDA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 24.743.659/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao credenciamento de laboratórios de análises clínicas para prestação de serviços de realização de exames em pacientes do SUS, no mes de Novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1486 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 09/11/2017 Valor: 196,55
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-1443 da Secretaria Municipal de Assistencia Social (Conselho Tutelar), relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1355 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 16/11/2017 Valor: 157,77
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-1452 da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1354 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 16/11/2017 Valor: 151,14
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-1286 da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1326 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 09/11/2017 Valor: 5.015,83
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos poços artesianos dos Distritos no mes de setembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1325 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 09/11/2017 Valor: 14.575,63
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Custeio da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Iluminação Publica no mes de setembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1215 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 09/11/2017 Valor: 16,22
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Transporte no mes de setembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1137 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 4 Data: 16/11/2017 Valor: 90,06
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da usina de reciclagem de lixo, relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 2362 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 27/11/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1327 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 01/11/2017 Valor: 5.500,00
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço hospitalar de Urgencia e Emergencia referente ao mes de outubro/2017 de acordo com o primeiro termo aditivo ao convenio no0003/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1326 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 28/11/2017 Valor: 5.041,98
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.17.512.0016.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos poços artesianos dos Distritos no mes de outubro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1236 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 01/11/2017 Valor: 480,00
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Internet Banda Larga, para a Secretaria Municipal de Administração, no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1223 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 01/11/2017 Valor: 351,81
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Internet Banda Larga, para a Secretaria Municipal de Assistrencioa Social (Telecentros), no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1187 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 01/11/2017 Valor: 714,54
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Internet Banda Larga, para a Secretaria Municipal de Saude, no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1149 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 10/11/2017 Valor: 199,00
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Internet Banda Larga, para a Secretaria Municipal de Assistencia Social (CRAS), no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1133 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 16/11/2017 Valor: 150,06
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), das praças, parques e jardins relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1112 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 10/11/2017 Valor: 117,27
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2101 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Internet Banda Larga, para a Secretaria Municipal de Assistencia Social (Conselho Tutelar), no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1110 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 10/11/2017 Valor: 199,00
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Internet Banda Larga, para a Secretaria Municipal de Educação no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1088 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 5 Data: 10/11/2017 Valor: 130,05
Credor: CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 14.164.310/0001-56
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Internet Banda Larga, para a Secretaria Municipal de Obras, no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1315 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 30/11/2017 Valor: 1.839,96
Credor: JOSE PATRICIO DE FIGUEIREDO LUSTOSA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 20.038.065/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de Oficina de Capoeira da Secretaria Municipal de Assistencia Social, no mes de novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 935 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 01/11/2017 Valor: 4.000,00
Credor: QUESTOR CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO A DISTÂNCIA EM ATENDIMENTO Á DEMANDA EXISTENTE NESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 46 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 6 Data: 09/11/2017 Valor: 112,28
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Assistencia Social no mes de setembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 644 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 10/11/2017 Valor: 800,00
Credor: IZOLINO PAULO DE OLIVEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 298.449.836-49
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de imóvel para funcinamento da Secretaria Municipalde Transportes e Indústria, no mes de outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 46 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 7 Data: 28/11/2017 Valor: 92,07
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Assistencia Social no mes de outubro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1342 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 06/11/2017 Valor: 136,49
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685- 6240 das Escolas Municipais, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 730 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 16/11/2017 Valor: 308,55
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), do parque de exposição, relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 481 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 10/11/2017 Valor: 742,11
Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Imóvel para funcionamento do Programa Bolsa Família e Secretaria de Assistência Social, no mes de outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 87 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 8 Data: 14/11/2017 Valor: 15,39
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de telefonia local via Embratel das linhas telefonicas deste Municipioo no mes de outubro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1342 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 13/11/2017 Valor: 161,43
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-1315, das Escolas Municipais, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1231 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 07/11/2017 Valor: 84,60
Credor: MD FARMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Material Ambulatorial, para o Centro de Saude do Municipio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 480 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 30/11/2017 Valor: 450,00
Credor: ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.051.313/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Manutenção de Software
Histórico: Valor que se empenha refere-se prestação de serviços de Criação e Manutenção do Site Institucional do Município, no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 455 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 27/11/2017 Valor: 1.200,00
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informatica, no mes de outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 454 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 27/11/2017 Valor: 1.200,00
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informatica, no mes de outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 453 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 27/11/2017 Valor: 1.600,00
Credor: ROMERITO ANGELO RIBEIRO 01907922644 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 15.354.355/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informatica, no mes de outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 69 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 16/11/2017 Valor: 44,15
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Assistencia Social, (CRAS) relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 47 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 06/11/2017 Valor: 67,63
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-1227 do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 45 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 09/11/2017 Valor: 122,90
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do CRAS no mes de setembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 44 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 09/11/2017 Valor: 88,34
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Obras no mes de setembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 09/11/2017 Valor: 178,03
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos telecentro comunitarios no mes de setembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 09/11/2017 Valor: 33,23
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do parque de exposição no mes de setembrodo exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 38 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 09/11/2017 Valor: 644,27
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.27.812.0010.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos ginasios poliesportivos no mes de setembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 37 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 09/11/2017 Valor: 474,04
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do Pre-Escolar no mes de setembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 36 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 09/11/2017 Valor: 59,81
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das Escolas Municipais no mes de setembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 35 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 09/11/2017 Valor: 47,82
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da secretaria Municipal de Educação no mes de setembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 09/11/2017 Valor: 1.123,02
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das praças, parques e jardins no mes de setembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 32 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 09/11/2017 Valor: 36,08
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do cemiterio no mes de setembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 30 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 9 Data: 09/11/2017 Valor: 190,84
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Policia Militar no mes de setembro do exercicio de 2017, conforme convenio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 477 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 10/11/2017 Valor: 857,89
Credor: JOAQUIM SABINO RODRIGUES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 127.838.206-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Imóvel para funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), no mes de outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 280 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 10/11/2017 Valor: 428,76
Credor: ZÉLIA SOARES VIEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 026.757.266-21
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Imóvel para funcionamento do Telecentro Comunitário de Nova União, no mes de outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 279 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 10/11/2017 Valor: 583,36
Credor: MARIA ROSA VASCONCELOS MOTTA DRUMOND Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 344.533.266-53
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha referte-se a locação de Imóvel para funcionamento do Telecentro Comunitário da Localidade do Carmo, no mes de outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 275 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 10/11/2017 Valor: 494,70
Credor: LUCINDA LUZIA XAVIER Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 251.575.666-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locaçaõ de Imóvel para Funcionamento da EMATER, no mes de outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 274 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 10/11/2017 Valor: 645,58
Credor: MARLENE BORGES FIGUEIREDO DOS SANTOS GAMALIEL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 026.671.786-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Serviços Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Imóvel para funcionamento da Agência da ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, no mes de outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 273 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 10/11/2017 Valor: 450,00
Credor: JOÃO LADISLAU VIANA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 924.469.816-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Valor que se empenha refere-se a locação de Imóvel para funcionamento do PSF do Bairro Nova Esperança, no mes de outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 252 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 01/11/2017 Valor: 4.137,41
Credor: SOCIEDADE CIVIL DE BENEFICIENCIA CAETEENSE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.979.328/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0026.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Conveniamento, Credenciamento para Prestação de Serviços de Exames Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviços prestado de exames laboratoriais e endoscopia, para a Secretaria Municipal de Saude, conforme termo aditivo, no mes de outubro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 85 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 10/11/2017 Valor: 598,00
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Confederação dos Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição a Confederação Nacional de Municipios - CNM referente ao mes de Outubro do exercicio de 2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 53 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 06/11/2017 Valor: 120,67
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-1478 da Secretaria Municipal de Transporte, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 06/11/2017 Valor: 175,99
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-1221 da Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 49 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 14/11/2017 Valor: 104,58
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-6197 da policia Militar, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017, conforme convenio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 48 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 06/11/2017 Valor: 1.207,82
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: valor que se empenha refere-se a conta telefone do no (31)3685-1255, 1319, 1184 do setor administrativo, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 45 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 28/11/2017 Valor: 119,77
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do CRAS no mes de outubro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 44 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 28/11/2017 Valor: 106,61
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Secretaria Municipal de Obras no mes de outubro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 43 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 28/11/2017 Valor: 168,52
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Telecentro Comunitário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos telecentro comunitarios no mes de outubro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 42 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 28/11/2017 Valor: 34,53
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2075 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do parque de exposição no mes de outubro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 38 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 27/11/2017 Valor: 653,64
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.27.812.0010.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades no Incentivo ao Esporte Amador Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica dos ginasios poliesportivos no mes de outubro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 37 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 28/11/2017 Valor: 398,78
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do Pre-Escolar no mes de outubro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 36 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 28/11/2017 Valor: 16,70
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das Escolas Municipais no mes de outubro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 35 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 28/11/2017 Valor: 37,37
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da secretaria Municipal de Educação no mes de outubro do exercicio de 20127.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 34 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 28/11/2017 Valor: 916,83
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das praças, parques e jardins no mes de outubro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 32 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 28/11/2017 Valor: 16,75
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Cemitérios Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica do cemiterio no mes de outubro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 30 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 28/11/2017 Valor: 163,62
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Policia Militar no mes de outubro do exercicio de 2017, conforme convenio.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 20 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 10 Data: 20/11/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 214 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 11 Data: 30/11/2017 Valor: 2.000,00
Credor: JANINE GONÇALVES DE OLIVEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 078.310.586-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de moradia e alimentação, referente ao Projeto Mais Medicos para o Brasil, no mes de novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 102 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 11 Data: 14/11/2017 Valor: 10.210,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.121.0003.2006 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de empresa para a prestação de serviço técnico profissional especializado em auditoria e consultoria contábil e financeira no mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 101 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 11 Data: 27/11/2017 Valor: 312,33
Credor: IRVANDO GONÇALVES MOREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 393.083.916-49
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2021 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de pensão mensal por determinação judicial conforme processo no004504007212-1 em virtude do falecimento de seu filho, envolvendo veiculo desta prefeitura, no mes de novembro/2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 86 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 11 Data: 22/11/2017 Valor: 620,00
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a Associação Mineira de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição a Associação Mineira dos Municipios - AMM no mes de novembro do exercicio de 2017

Dados da Liquidação
Número do empenho: 80 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 11 Data: 10/11/2017 Valor: 1.500,00
Credor: GRANBEL - ASSOC. DOS MUNIC. DA R. METROP. DE BELO HORIZONTE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.797.183/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Contribuição a GRAMBEL Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de contribuição a Grambel no mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 60 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 11 Data: 16/11/2017 Valor: 12,13
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Obras, relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 59 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 11 Data: 23/11/2017 Valor: 29,62
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Policia Militar, relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017, conforme convenio

Dados da Liquidação
Número do empenho: 26 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 11 Data: 16/11/2017 Valor: 6.983,36
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.1008 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Pública Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao parcelamento do BDMG, conforme contrato no203673, relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 20 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 11 Data: 21/11/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 20 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 12 Data: 30/11/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1723 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 14 Data: 21/11/2017 Valor: 265,77
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de imprensa estadual para prestação de serviços de publicações

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1723 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 15 Data: 21/11/2017 Valor: 265,77
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de imprensa estadual para prestação de serviços de publicações

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1723 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 16 Data: 28/11/2017 Valor: 265,77
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contratação de imprensa estadual para prestação de serviços de publicações

Dados da Liquidação
Número do empenho: 84 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 24 Data: 10/11/2017 Valor: 4.297,47
Credor: EMATER - MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2074 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da contribuição a Emater/MG no mes de novembro do exercicio de 2017, conforme convenio

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 63 Data: 06/11/2017 Valor: 9,75
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 64 Data: 01/11/2017 Valor: 3,43
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 65 Data: 08/11/2017 Valor: 6,86
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 66 Data: 09/11/2017 Valor: 3,43
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 67 Data: 13/11/2017 Valor: 6,86
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 68 Data: 14/11/2017 Valor: 17,15
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 69 Data: 16/11/2017 Valor: 26,36
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 70 Data: 16/11/2017 Valor: 9,75
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 71 Data: 17/11/2017 Valor: 9,75
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 72 Data: 21/11/2017 Valor: 3,43
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 73 Data: 20/11/2017 Valor: 3,43
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 74 Data: 17/11/2017 Valor: 9,75
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 75 Data: 22/11/2017 Valor: 10,29
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 76 Data: 24/11/2017 Valor: 19,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 77 Data: 24/11/2017 Valor: 19,50
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 78 Data: 24/11/2017 Valor: 6,86
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 79 Data: 28/11/2017 Valor: 3,43
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 80 Data: 29/11/2017 Valor: 6,86
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 81 Data: 30/11/2017 Valor: 10,29
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 82 Data: 29/11/2017 Valor: 9,75
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 1605 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 83 Data: 21/11/2017 Valor: 9,75
Credor: BANCO ITAÚ S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 135 Data: 09/11/2017 Valor: 893,39
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Administração deste Municipio no mes de setembro do exercicio de 2017,

Dados da Liquidação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 136 Data: 28/11/2017 Valor: 900,02
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Administração deste Municipio no mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 29 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 137 Data: 28/11/2017 Valor: 16,75
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da Administração deste Municipio no mes de outubro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 138 Data: 14/11/2017 Valor: 6.315,69
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de outubro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 139 Data: 10/11/2017 Valor: 14,93
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 140 Data: 10/11/2017 Valor: 1,01
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 141 Data: 07/11/2017 Valor: 24,92
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 142 Data: 10/11/2017 Valor: 3.407,25
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 143 Data: 01/11/2017 Valor: 6,00
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI, e Divida Ativa deste municipio no mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 143 Data: 20/11/2017 Valor: 0,40
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 144 Data: 06/11/2017 Valor: 2,00
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI, e Divida Ativa deste municipio no mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 144 Data: 20/11/2017 Valor: 654,65
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 145 Data: 08/11/2017 Valor: 2,00
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI, e Divida Ativa deste municipio no mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 145 Data: 24/11/2017 Valor: 76,50
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 146 Data: 09/11/2017 Valor: 6,00
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI, e Divida Ativa deste municipio no mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 146 Data: 30/11/2017 Valor: 0,33
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 147 Data: 10/11/2017 Valor: 4,00
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI, e Divida Ativa deste municipio no mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 147 Data: 30/11/2017 Valor: 8,96
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 148 Data: 13/11/2017 Valor: 6,00
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI, e Divida Ativa deste municipio no mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 148 Data: 30/11/2017 Valor: 1.686,35
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 149 Data: 17/11/2017 Valor: 2,00
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI, e Divida Ativa deste municipio no mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 149 Data: 20/11/2017 Valor: 5,14
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 150 Data: 20/11/2017 Valor: 2,00
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI, e Divida Ativa deste municipio no mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 150 Data: 30/11/2017 Valor: 1,10
Credor: PASEP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Valor que se empenha refere-se a contribuição ao PASEP, relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 151 Data: 22/11/2017 Valor: 2,00
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI, e Divida Ativa deste municipio no mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 152 Data: 21/11/2017 Valor: 2,00
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5789-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de tarifas de IPTU, ITBI, e Divida Ativa deste municipio no mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 58 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 160 Data: 16/11/2017 Valor: 216,02
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 305 Data: 06/11/2017 Valor: 28,20
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 306 Data: 01/11/2017 Valor: 28,20
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 307 Data: 06/11/2017 Valor: 28,20
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 308 Data: 07/11/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 309 Data: 10/11/2017 Valor: 18,80
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 310 Data: 13/11/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 311 Data: 01/11/2017 Valor: 28,20
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 312 Data: 09/11/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 313 Data: 06/11/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 314 Data: 13/11/2017 Valor: 18,80
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 315 Data: 09/11/2017 Valor: 23,68
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 316 Data: 14/11/2017 Valor: 150,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 317 Data: 14/11/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 318 Data: 14/11/2017 Valor: 18,80
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 319 Data: 20/11/2017 Valor: 37,60
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 320 Data: 20/11/2017 Valor: 28,20
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 321 Data: 17/11/2017 Valor: 18,80
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 322 Data: 17/11/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 323 Data: 17/11/2017 Valor: 18,80
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 324 Data: 17/11/2017 Valor: 37,60
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 325 Data: 22/11/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 326 Data: 21/11/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 327 Data: 22/11/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 329 Data: 21/11/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 330 Data: 22/11/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 331 Data: 21/11/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 332 Data: 24/11/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 333 Data: 23/11/2017 Valor: 18,80
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 334 Data: 27/11/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 335 Data: 27/11/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 336 Data: 27/11/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 337 Data: 28/11/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 338 Data: 28/11/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 339 Data: 29/11/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 340 Data: 29/11/2017 Valor: 28,20
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 341 Data: 29/11/2017 Valor: 37,60
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 342 Data: 30/11/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 343 Data: 30/11/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2017 Número do subempenho: 344 Data: 09/11/2017 Valor: 9,40
Credor: BANCO DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifa(cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao mes de novembro do exercicio de 2017.

Total das liquidações: 1.124.069,37