Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 1.649,25 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a cota do empregador de contribuição ao INSS, do setor da saude, relativo ao exercicio de 2015 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 14,16 | |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao exercico de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 2.809,80 | |
Credor: EDIL MARTIMIANO DE ARAUJO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 646.097.156-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0026.2066 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio Financeiro a Carentes para Tratamento de Saúde - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a ajuda financeira para tratamento de saude fora do Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 131,34 | |
Credor: Telefonica Brasil S.A. - VIVO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Valor empenhado refere-se a serviço prestado com a linha telefonica (31) 9784-2555, do gabinete do Prefeito deste municipio no exercicio 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 489,80 | |
Credor: GILBERTO LINHARES SANTOS 07859398656 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.308.141/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se fornecimento de alimentação(marmitex) para a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 719 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 5.306,10 | |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos para o Centro de Saude do Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 786 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 19.748,09 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 1.261,21 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 4.956,84 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 14.268,90 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 793 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 6.166,92 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 796 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 17.086,95 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 796 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 3.959,40 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 797 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 713,89 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 801 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 40.104,84 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0029.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência da Equipe de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 803 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 1.317,37 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 2.673,76 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 945 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/08/2015 | Valor: 6.600,00 | |
Credor: GIUSEPPE GAZZINELLI SILVA DE BARROS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 940.672.876-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de Auditoria, Consultoria e Assessoria. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 986 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 1.212,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2089 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/08/2015 | Valor: 525,15 | |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustivel (Gasolina) para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação.. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/08/2015 | Valor: 0,01 | |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustivel (Gasolina) para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação.. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1102 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/08/2015 | Valor: 0,03 | |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel S10 e Comum) para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação.. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1102 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/08/2015 | Valor: 10.756,84 | |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel S10 e Comum) para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação.. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1103 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/08/2015 | Valor: 0,02 | |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel) para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1103 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/08/2015 | Valor: 4.535,99 | |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel) para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/08/2015 | Valor: 0,02 | |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina e Oleo Diesel) para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/08/2015 | Valor: 2.555,76 | |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0030.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Vigilância à Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina e Oleo Diesel) para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1237 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 3,05 | |
Credor: BANCO DO BRASIL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao exercico de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1311 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 0,01 | |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculos da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1312 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 0,01 | |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculos da Secretaria Municipal de Transporte.. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1313 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 0,03 | |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculos da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1317 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 0,04 | |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para a patrol da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1318 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 0,01 | |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Obras |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1321 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 0,03 | |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo Diesel S10 e Comum) para os veiculos da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1324 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 0,40 | |
Credor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.920.551/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1023 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construcão, Ampliação e Melhoramento de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de cimento para a reforma da escola Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1336 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/08/2015 | Valor: 0,01 | |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1337 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/08/2015 | Valor: 0,01 | |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação.. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1356 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/08/2015 | Valor: 0,01 | |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2077 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1366 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 0,01 | |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina e Oleo diesel comum) para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1366 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/08/2015 | Valor: 14.878,36 | |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina e Oleo diesel comum) para os veiculos da Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1370 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/08/2015 | Valor: 9,11 | |
Credor: SUL DROGAS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.251.419/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2060 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de Medicamentos, para a farmacia basica do Municipio. |
Total das anulações: /strong> | 163.735,53 |