Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/10/2015 | Valor: 403,11 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), da secretaria Municipal de Saude do Municipio relativo ao mes do exercicio de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 2.920,53 | |
Credor: EMATER - MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.606.0004.2074 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Valor mpenhado referente a pagamento de contribuição Emater-MG, conforme convenio UPEC/Controladoria N 03.66.1.01.1720.00, exercicio 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 500 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 36,00 | |
Credor: EDSON APARECIDO COELHO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.823.302/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de borracharia nos veiculos de placa HMG6126, HMM7272, PUL5389, OQC7801, HMH6897, OPQ8914, HMG9544, HMN4759 da secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 158,85 | |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de material hospitalar para o Centro de Saude do Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 721 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/10/2015 | Valor: 209,27 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento da conta de telefone do CRAS (31) 3685-1452, deste municio relativo ao mes no exercicio de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 736 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/10/2015 | Valor: 0,10 | |
Credor: GARRA AUTO PEÇAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para os veiculos da policia Militar conforme convenio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 748 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/10/2015 | Valor: 0,01 | |
Credor: GARRA AUTO PEÇAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para os veiculos da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 759 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 20.692,18 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 760 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 2.243,48 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 774 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 3.223,04 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 784 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 141,63 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 785 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 2.383,37 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB ( Recursos : Mínimo de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 786 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 11.174,19 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 787 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 56,07 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 788 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 29.453,12 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 1.261,21 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 798 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 11.854,60 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 808 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 5.853,41 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 809 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 2.406,32 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 810 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 6.256,59 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 813 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 14.692,77 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 851 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/10/2015 | Valor: 0,10 | |
Credor: GARRA AUTO PEÇAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aqusição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 852 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/10/2015 | Valor: 0,04 | |
Credor: GARRA AUTO PEÇAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aqusição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 853 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/10/2015 | Valor: 0,01 | |
Credor: GARRA AUTO PEÇAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aqusição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 854 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/10/2015 | Valor: 0,01 | |
Credor: GARRA AUTO PEÇAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aqusição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 855 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/10/2015 | Valor: 0,01 | |
Credor: GARRA AUTO PEÇAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aqusição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 856 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/10/2015 | Valor: 0,02 | |
Credor: GARRA AUTO PEÇAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aqusição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 903 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 182,27 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica das escola Pre-escolar deste Municipio no exercicio de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 2.375,42 | |
Credor: Consorcio Intermunicipal Aliança Para a Saude Cias | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a serviço prestado de transporte de pacienete eletivo, previsto na cessão temporaria de veiculos ao atendimento ao Programa da Secretaria do Estado de Minas Gerias (SES). |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 985 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 7.329,64 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração e Coordenação dos Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 278,62 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.18.542.0016.2071 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se as contas de energia eletrica da usina de reciclagem de lixo do Municipio no exercicio de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1097 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 166,06 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.452.0021.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento da conta de abastecimento de agua (Copasa), das praças, parques e jardins, relativo ao mes do exercicio de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1188 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 1.427,64 | |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos para o Centro de Saude do Muinicipio. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1277 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 1.364,20 | |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0028.2059 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Atendimento Ambulatorial | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos para o Centro de Saude do Municipio |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1328 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/10/2015 | Valor: 0,02 | |
Credor: MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.686.244/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de peças para o veiculo da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1365 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 6.460,32 | |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo diesel S-10 e Oleo diesel comum) para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1365 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 0,03 | |
Credor: JESU CAETANO FONSECA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.976.811/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de combustiveis (Gasolina, Oleo diesel S-10 e Oleo diesel comum) para os veiculos da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1376 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 3.763,60 | |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0027.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Rede de Urgência | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se aquisição de medicamentos para o Centro de Saude do Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1379 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 3.000,00 | |
Credor: BANCO ITAÚ S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Tesouraria e do Setor de Arrecadação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a tarifas (cheques emitidos, Sispag, Ted, Cobrança de IPTU, etc), relativo ao exercico de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1437 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 0,01 | |
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.20.122.0004.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referte-se aquisição de peças para o trator da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambeinete. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1480 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 6.335,48 | |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao processo judicial 0019921-21.2010.8.13.0045, conforme comprovante em anexo. |
Total das anulações: /strong> | 148.103,35 |