Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 843 | Ano: 2014 | Data: 24/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: DIONE APARECIDA SILVA PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.621.206-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS DA PEDAGOGA DIONE APARECIDA DA SILVA , EDUCAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 842 | Ano: 2014 | Data: 24/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: ANA CLARA BENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 745.241.866-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS DA PEDAGOGA ANA CLARA BENTO , EDUCAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 841 | Ano: 2014 | Data: 24/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: CHRISTINA MARIA FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 700.340.526-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS DA PEDAGOGA CHRISTINA MARIA FERNADES, EDUCAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 791 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOSÉ EUSTAQUIO DA SILVA ORSINI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 277.601.626-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor empenhado referente a pagamento de diarias do funcionario Jose Eustaquio da Silva Orsini, motorista do conselho tutelar, assistente social, mes abril 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 789 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: MARIA MADALENA F. PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 456.150.206-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor empenhado refere-se a pagamento de diarias da funcionaria Maria madalena Ferreira Pinto, saue, mes de abril,2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 768 | Ano: 2014 | Data: 09/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: SHEYLA SILENY PESSOA MUZZI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 841.173.546-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: valor empenhado referente a diarias da funcionaria sheyla sileny pessoa muzzi , mes de abril 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 767 | Ano: 2014 | Data: 09/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: DIONE APARECIDA SILVA PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.621.206-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: valor empenhado referente a diarias da funcionaria dione aparecida da silva, mes de abril 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 759 | Ano: 2014 | Data: 09/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 80,00 |
Credor: JOSE CLAUDIO DE MORAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 994.090.896-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: valor empenhado referente a diarias do funcionario Jose Claudio de Morais, mes abril 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 736 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADOR EFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA ANTONIO CARLOS PINTO, MES DE MARÇO 2014,OBRAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 735 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: EVERTON JOSÉ FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.880.236-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADOR EFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA EVERTON JOSE FERREIRA, MES DE MARÇO 2014,EDUCAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 734 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: ADAO PAULO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.654.026-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADOR EFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA ADAO PAULO DA SILVA, MES DE MARÇO 2014,EDUCAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 733 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
Credor: ILDEU SOARES DE OLIVERA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADOR EFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA ILDEU SOARES DE OLIVEIRA, MES DE MARÇO 2014, EDUCAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 732 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADOR EFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA RONI PIEDADE DOS SANTOS, MES DE MARÇO 2014, TRANSPORTE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 731 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADOR EFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA GILSON QUEIROZ DOS SANTOS, MES DE MARÇO 2014, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 730 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADOR EFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA SANTOS, MES DE MARÇO 2014, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 729 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: Ronaldo Geraldo Ramos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.815.916-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADOR EFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA RONALDO GERALDO RAMOS, MES DE MARÇO 2014, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 728 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADOR EFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA MARCOS ANTONIO FERREIRA, MES DE MARÇO 2014, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 727 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE APAGAMENTO DE DARIAS DA MOTORISTA VANDA RIBEIRO DOS SANTOS, MES DE MARÇO 2014, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 726 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: GERALDO ISABEL DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 589.253.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA GERALDO ISABEL DA SILVA, MES DE MARÇO 2014, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 725 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 438.558.906-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA JOSE ANTONIO DOS SANTOS, MES DE MARÇO 2014, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 724 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: ALEX ADELMO DE MORAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.434.506-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA ALEX ADELMO DE MORAIS, MES DE MARÇO, 2014, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 723 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: RENATO DA SILVA MELLO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA RENATO DA SILVA MELLO, MES DE MARÇO, 2014, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 722 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: GETULIO DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 195.851.016-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA GETULIO DIAS, MES DE MARÇO 2014, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 721 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA NILTON FERREIRA DA SILVA, MES DE MARÇO 2014, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 720 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIRIAS DO MOTORISTA NELSON JOSE DA PAZ, MES DE MARÇO, 2014, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 719 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADOR EFERENTE A DIRIAS DA FUNCIONARIA ROSANGELA PEREIRA DA SILVA, MES DE MARÇO 2014, SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 718 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIRIAS DO FUNCIONARIO JOSÉ CARLOS EVANGELISTA, MES DE MARÇO, 2014, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 717 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CARLA DAYANA PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.641.416-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DA FUNCIONARIA CARLA DAYANA PINTO, MES DE MARÇO 2014, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 716 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: MARGARETH MARTINHO LAGE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.546.156-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA MARGARETH MARTINHO LAGE, MES DE MARÇO 2014, SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 715 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: FABIOLA FERNANDES TORRES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.168.576-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM FABIOLA FERNADES TORRES, MES DE MARÇO, 2014 SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 714 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA NEIVALDO LEONARDO FERANDES, SAUDE, MES DE MARÇO 2014. |
Total dos empenhos: | 3.810,00 |