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Prefeitura Municipal de Nova União

Prefeitura Municipal de Nova União

Estado de Minas Gerais

Diárias

Março de 2014




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 519 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 14/03/2014 Valor: 110,00
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: valor empenhado referente a pagamento de dirias do motorista antonio carlos pinto, mes de fevereiro,obras.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 518 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 14/03/2014 Valor: 400,00
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: valor empenhado referente a pagamento de dirias do motorista joao paulo da silva santos, mes de fevereiro, saude.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 503 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 17/03/2014 Valor: 150,00
Credor: JOSÉ EUSTAQUIO DA SILVA ORSINI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 277.601.626-34
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIRIAS DO MOTORISTA JOSE EUTAQUIO SILVA ORSINI, SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL, MES FEVEREIRO 2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 487 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 13/03/2014 Valor: 100,00
Credor: MARIA MADALENA F. PINTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 456.150.206-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: valor empenhado referente a apgamento de diarias da funcionaria maria madalena ferreira pinto, saude, mes de fevereiro 2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 486 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 13/03/2014 Valor: 10,00
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: valor empenhado referente a apgamento de diarias da funcionaria rosangela pereira da silva, saude, mes de fevereiro 2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 485 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 13/03/2014 Valor: 10,00
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: valor empenhado referente a apgamento de diarias do funcionario jose carlos evangelista , saude, mes de fevereiro 2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 484 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 13/03/2014 Valor: 40,00
Credor: MARILZA CORTES DE SOUZA VISITIN Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 968.207.646-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: valor empenhado referente a apgamento de diarias da funcionaria marilza cortes de souza visintin, saude, mes de fevereiro 2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 483 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 13/03/2014 Valor: 40,00
Credor: VANETE SILVA DE OLIVEIRA SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 006.174.186-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: valor empenhado referente a apgamento de diarias da funcionaria vanete silva de o. santos, saude, mes de fevereiro 2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 482 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 13/03/2014 Valor: 20,00
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: valor empenhado referente a apgamento de diarias da funcionaria liege celina felix, saude, mes de fevereiro 2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 481 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 13/03/2014 Valor: 10,00
Credor: EDILEIA GERALDA DE SOUZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 061.575.246-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: valor empenhado referente a apgamento de diarias da funcionaria edileia geralda de souza, saude, mes de fevereiro 2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 480 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 17/03/2014 Valor: 20,00
Credor: HUGO VINICIUS MOREIRA DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 079.850.216-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: valor empenhado referente a apagamento do funcionario hugo vinicius moreira da silva, saude, mes fevereiro, 2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 479 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 13/03/2014 Valor: 40,00
Credor: MARGARETH MARTINHO LAGE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 067.546.156-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: valor emepnhado a pagamento de diarias da funcionaria margareth martinho lage, saude, mes de fevereiro 2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 478 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 18/03/2014 Valor: 350,00
Credor: Ronaldo Geraldo Ramos Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 035.815.916-42
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: valor empenhado referente a pagamento de diarias do motorista ronaldo geraldo ramos, saude, mes de fevereiro de 2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 477 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 13/03/2014 Valor: 60,00
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: valor empenhado referente a pagamento de diarias do motorista nilton ferreira da silva , saude, mes de fevereiro de 2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 475 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 13/03/2014 Valor: 80,00
Credor: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 438.558.906-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: valor empenhado referente a pagamento de diarias do motorista jose antonio dos santos , saude, mes de fevereiro de 2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 474 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 13/03/2014 Valor: 60,00
Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: valor empenhado referente a pagamento de diarias do motorista roberto nelson dos santos , saude, mes de fevereiro de 2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 473 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 13/03/2014 Valor: 100,00
Credor: RENATO DA SILVA MELLO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: valor empenhado referente a pagamento de diarias do motorista renato da silva melo , saude, mes de fevereiro de 2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 472 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 13/03/2014 Valor: 70,00
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: valor empenhado referente a pagamento de diarias do motorista nelson jose da paz , saude, mes de fevereiro de 2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 471 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 14/03/2014 Valor: 140,00
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: valor empenhado referente a pagamento de diarias do motorista marcos antonio ferreira , saude, mes de fevereiro de 2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 470 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 13/03/2014 Valor: 180,00
Credor: ALEX ADELMO DE MORAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 106.434.506-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: valor empenhado referente a pagamento de diarias do motorista alex adelmo de morais , saude, mes de fevereiro de 2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 469 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 13/03/2014 Valor: 90,00
Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: valor empenhado referente a pagamento de diarias do motorista gilson queiroz dos santos , saude, mes de fevereiro de 2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 468 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 13/03/2014 Valor: 70,00
Credor: JOSE CARLOS DE SENA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 585.535.176-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: valor empenhado referente a pagamento de diarias do motorista jose carlos sena , saude, mes de fevereiro de 2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 467 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 13/03/2014 Valor: 130,00
Credor: GETULIO DIAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 195.851.016-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: valor empenhado referente a pagamento de diarias do motorista getulio dias, saude, mes de fevereiro de 2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 466 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 13/03/2014 Valor: 100,00
Credor: GERALDO ISABEL DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 589.253.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: valor empenhado referente a pagamento de diarias do motorista geraldo isabel da silva, saude, mes de fevereiro de 2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 465 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 13/03/2014 Valor: 340,00
Credor: ILDEU SOARES DE OLIVERA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: valor empenhado referente a pagamento de diarias do motorista ildeu soares de oliveira, educacao, mes de fevereiro de 2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 464 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 14/03/2014 Valor: 320,00
Credor: ADAO PAULO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 089.654.026-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: valor empenhado referente a pagamento de diarias do motorista adao paulo da silva, educacao, mes de fevereiro de 2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 463 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 14/03/2014 Valor: 360,00
Credor: EVERTON JOSÉ FERREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 000.880.236-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: valor empenhado referente a pagamento de diarias do motorista everton jose ferreira, educacao, mes de fevereiro de 2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 462 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 13/03/2014 Valor: 90,00
Credor: PABLO DE JESUS DORNELAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 097.614.696-70
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: valor empenhado referente a pagamento de diarias do motorista pablo de jesus dornelas, secretaria de assistente social, mes de fevereiro de 2014.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 272 Ano do empenho: 2014 Ordinário Data: 13/03/2014 Valor: 20,00
Credor: ALEX ADELMO DE MORAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 106.434.506-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA ALEX ADELMO DE MORAIS, MES JANEIRO 2014, SAUDE.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 476 Ano do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Data: 13/03/2014 Valor: 380,00
Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: valor empenhado referente a pagamento de diarias do motorista neivaldo leonardo fernandes , saude, mes de fevereiro de 2014.

Total das liquidações: 3.890,00