Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/03/2014 | Valor: 110,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: valor empenhado referente a pagamento de dirias do motorista antonio carlos pinto, mes de fevereiro,obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/03/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: valor empenhado referente a pagamento de dirias do motorista joao paulo da silva santos, mes de fevereiro, saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: JOSÉ EUSTAQUIO DA SILVA ORSINI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 277.601.626-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIRIAS DO MOTORISTA JOSE EUTAQUIO SILVA ORSINI, SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL, MES FEVEREIRO 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/03/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: MARIA MADALENA F. PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 456.150.206-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: valor empenhado referente a apgamento de diarias da funcionaria maria madalena ferreira pinto, saude, mes de fevereiro 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/03/2014 | Valor: 10,00 |
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: valor empenhado referente a apgamento de diarias da funcionaria rosangela pereira da silva, saude, mes de fevereiro 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/03/2014 | Valor: 10,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: valor empenhado referente a apgamento de diarias do funcionario jose carlos evangelista , saude, mes de fevereiro 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/03/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: MARILZA CORTES DE SOUZA VISITIN | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 968.207.646-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: valor empenhado referente a apgamento de diarias da funcionaria marilza cortes de souza visintin, saude, mes de fevereiro 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/03/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: VANETE SILVA DE OLIVEIRA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.174.186-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: valor empenhado referente a apgamento de diarias da funcionaria vanete silva de o. santos, saude, mes de fevereiro 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/03/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: valor empenhado referente a apgamento de diarias da funcionaria liege celina felix, saude, mes de fevereiro 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/03/2014 | Valor: 10,00 |
Credor: EDILEIA GERALDA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.575.246-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: valor empenhado referente a apgamento de diarias da funcionaria edileia geralda de souza, saude, mes de fevereiro 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/03/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: HUGO VINICIUS MOREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.850.216-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: valor empenhado referente a apagamento do funcionario hugo vinicius moreira da silva, saude, mes fevereiro, 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/03/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: MARGARETH MARTINHO LAGE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.546.156-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: valor emepnhado a pagamento de diarias da funcionaria margareth martinho lage, saude, mes de fevereiro 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/03/2014 | Valor: 350,00 |
Credor: Ronaldo Geraldo Ramos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.815.916-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: valor empenhado referente a pagamento de diarias do motorista ronaldo geraldo ramos, saude, mes de fevereiro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/03/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: valor empenhado referente a pagamento de diarias do motorista nilton ferreira da silva , saude, mes de fevereiro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/03/2014 | Valor: 80,00 |
Credor: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 438.558.906-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: valor empenhado referente a pagamento de diarias do motorista jose antonio dos santos , saude, mes de fevereiro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/03/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: valor empenhado referente a pagamento de diarias do motorista roberto nelson dos santos , saude, mes de fevereiro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/03/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: RENATO DA SILVA MELLO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: valor empenhado referente a pagamento de diarias do motorista renato da silva melo , saude, mes de fevereiro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/03/2014 | Valor: 70,00 |
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: valor empenhado referente a pagamento de diarias do motorista nelson jose da paz , saude, mes de fevereiro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/03/2014 | Valor: 140,00 |
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: valor empenhado referente a pagamento de diarias do motorista marcos antonio ferreira , saude, mes de fevereiro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/03/2014 | Valor: 180,00 |
Credor: ALEX ADELMO DE MORAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.434.506-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: valor empenhado referente a pagamento de diarias do motorista alex adelmo de morais , saude, mes de fevereiro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/03/2014 | Valor: 90,00 |
Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: valor empenhado referente a pagamento de diarias do motorista gilson queiroz dos santos , saude, mes de fevereiro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/03/2014 | Valor: 70,00 |
Credor: JOSE CARLOS DE SENA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 585.535.176-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: valor empenhado referente a pagamento de diarias do motorista jose carlos sena , saude, mes de fevereiro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/03/2014 | Valor: 130,00 |
Credor: GETULIO DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 195.851.016-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: valor empenhado referente a pagamento de diarias do motorista getulio dias, saude, mes de fevereiro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/03/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: GERALDO ISABEL DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 589.253.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: valor empenhado referente a pagamento de diarias do motorista geraldo isabel da silva, saude, mes de fevereiro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/03/2014 | Valor: 340,00 |
Credor: ILDEU SOARES DE OLIVERA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: valor empenhado referente a pagamento de diarias do motorista ildeu soares de oliveira, educacao, mes de fevereiro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/03/2014 | Valor: 320,00 |
Credor: ADAO PAULO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.654.026-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: valor empenhado referente a pagamento de diarias do motorista adao paulo da silva, educacao, mes de fevereiro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/03/2014 | Valor: 360,00 |
Credor: EVERTON JOSÉ FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.880.236-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: valor empenhado referente a pagamento de diarias do motorista everton jose ferreira, educacao, mes de fevereiro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/03/2014 | Valor: 90,00 |
Credor: PABLO DE JESUS DORNELAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.614.696-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: valor empenhado referente a pagamento de diarias do motorista pablo de jesus dornelas, secretaria de assistente social, mes de fevereiro de 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/03/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: ALEX ADELMO DE MORAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.434.506-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA ALEX ADELMO DE MORAIS, MES JANEIRO 2014, SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/03/2014 | Valor: 380,00 |
Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: valor empenhado referente a pagamento de diarias do motorista neivaldo leonardo fernandes , saude, mes de fevereiro de 2014. |
Total das liquidações: | 3.890,00 |