Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/02/2014 | Valor: 10,00 |
Credor: ELENY DO SOCORRO XAVIER FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 456.142.706-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIRIAS DA FUNCIONARIA ELENY DO SOCORRO XAVIER,EDUCACAO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/02/2014 | Valor: 10,00 |
Credor: EDNÉIA GERALDA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.115.396-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIRIAS DA FUNCIONARIA EDNEIA GERALDA DE SOUZA ,EDUCACAO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/02/2014 | Valor: 10,00 |
Credor: DIONE APARECIDA SILVA PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.621.206-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIRIAS DA FUNCIONARIA DIONE APARECIDA DA SILVA ,EDUCACAO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/02/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DA TECNICA EM ENFERMAGEM ROSANGELA PEREIRA DA SILVA, MES JANEIRO 2014, SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/02/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: EDILEIA GERALDA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.575.246-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DA TECNICA EM ENFERMAGEM EDILEIA GERALDA DE SOUZA, MES JANEIRO 2014, SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/02/2014 | Valor: 30,00 |
Credor: LUCY CRISTINA PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.271.356-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DA TECNICA EM ENFERMAGEM LUCY CRISTINA PINTO, MES JANEIRO 2014, SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/02/2014 | Valor: 30,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DO TECNICO EM ENFERMAGEM JOSE CARLOS EVANGELISTA, MES JANEIRO 2014, SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/02/2014 | Valor: 180,00 |
Credor: RENATO AUGUSTO VIEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.832.996-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA RENATO AUGUSTO VIEIRA, MES JANEIRO 2014, SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/02/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DA TECNICA EM ENFERMAGEM LIEGE CELINA FELIX, MES JANEIRO 2014, SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/02/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: CREUZA JÚNIA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.629.626-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA CREUZA JUNIA PEREIRA, MES JANEIRO 2014, SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/02/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: CARLA DAYANA PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.641.416-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA CARLA DAYANA PINTO, MES JANEIRO 2014, SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/02/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: MARILZA CORTES DE SOUZA VISITIN | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 968.207.646-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DA TECNICA EM ENFERMAGEM MARILZA CORTES DE SOUZA VISINTIN, MES JANEIRO 2014, SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/02/2014 | Valor: 110,00 |
Credor: KÊNIA MAIARA FERREIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.696.176-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA KENIA MAIARA FERREIRA GOMES, SAUDE MES DE JANEIRO 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/02/2014 | Valor: 90,00 |
Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA ROBERTO NELSON DOS SANTOS MES JANEIRO DE 2014,SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/02/2014 | Valor: 380,00 |
Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA NEIVALDO LEONARDO FERNANDES MES JANEIRO DE 2014,SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/02/2014 | Valor: 70,00 |
Credor: RENATO DA SILVA MELLO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA RENATO DA SILVA MELLO MES JANEIRO DE 2014,SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/02/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA SANTOS MES JANEIRO DE 2014,SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/02/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA NILTON FERREIRA DA SILVA MES JANEIRO DE 2014,SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/02/2014 | Valor: 130,00 |
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA NELSON JOSE DA PAZ MES JANEIRO DE 2014,SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/02/2014 | Valor: 140,00 |
Credor: GETULIO DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 195.851.016-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA GETULIO DIAS MES JANEIRO DE 2014,SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/02/2014 | Valor: 330,00 |
Credor: Ronaldo Geraldo Ramos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.815.916-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA RONALDO GERALDO RAMOS MES JANEIRO DE 2014,SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/02/2014 | Valor: 180,00 |
Credor: JOSE CARLOS DE SENA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 585.535.176-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA jose carlos sena MES JANEIRO DE 2014,SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/02/2014 | Valor: 120,00 |
Credor: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 438.558.906-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA JOSE ANTONIO DOS SANTOS MES JANEIRO DE 2014,SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/02/2014 | Valor: 340,00 |
Credor: ILDEU SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA ILDEU SOARES DE OLIVEIRA, MES JANEIRO DE 2014, EDUCACAO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/02/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: PABLO DE JESUS DORNELAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.614.696-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA PABLO DE JESUS DORNELAS, MES DE JANEIRO DE 2014, ASSISTENTE SOCIAL. |
Total das liquidações: | 2.900,00 |