Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2032 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/10/2014 | Valor: 170,00 |
Credor: ADAO PAULO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.654.026-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a diarais do funcionario Adao Paulo da Silva, educação, mes de setembro. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2031 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/10/2014 | Valor: 260,00 |
Credor: Ronaldo Geraldo Ramos | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.815.916-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a diarais do funcionario Ronaldo Geraldo Ramos, saude, mes de setembro. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2030 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 70,00 |
Credor: Romerito Angelo Ribeiro | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.079.226-44 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a Diaria do Servidor Romerito Angelo Ribeiro, no mes de setemro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2027 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: Márcio Verdão Torezani | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.123.096-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionario Marcio Verdão Toresani, administração , mes de setembro 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2026 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: Nayellen Narah Drumont Linhares | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.692.166-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias da funcionaria Nayellen Narah Drumond Linhares, saude, mes de setembro 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2025 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 10,00 |
Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias da funcionaria Geralda Elcy Santos , saude, mes de setembro 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2024 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 30,00 |
Credor: ELAINE MARIA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.859.366-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias da funcionaria Elaine Maria dos Santos , saude, mes de setembro 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2023 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 30,00 |
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias da funcionaria Rosangela Pereira da Silva , saude, mes de setembro 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2022 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 10,00 |
Credor: MARILZA CORTES DE SOUZA VISITIN | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 968.207.646-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias da funcionaria Marilza cortes de souza vinsintin , saude, mes de setembro 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2021 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS EVANGELISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.148.546-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionario Jose Carlos Evangelista, saude, mes de setembro 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2020 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 30,00 |
Credor: EDILEIA GERALDA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.575.246-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias da funcionaria Edileia Geralda de Souza, saude, mes de setembro 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2019 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: ANDREZA CRISTINA DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.186.976-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias da funcionaria Andreza Cristina dos Santos, saude, mes de setembro 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2018 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: MARGARETH MARTINHO LAGE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.546.156-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias da funcionaria Margareth Martinho Lage, saude, mes de setembro 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2017 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: DALVA DA SILVA CORDEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.989.566-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias da funcionaria Dalva cordeiro silva, saude, mes de setembro 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2016 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: HUGO VINICIUS MOREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.850.216-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionario Hugo Vinicius Moreira da Silva, saude, mes de setembro 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2015 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 310,00 |
Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionario Gilson Queiroz dos Santos, saude, mes de setembro 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2014 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 130,00 |
Credor: GETULIO DIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 195.851.016-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionario Getulio dias, saude, mes de setembro 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2013 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionario Nilton Ferreira da Silva, saude, mes de setembro 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2012 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 130,00 |
Credor: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 438.558.906-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionario Jose Antonio dos Santos, saude, mes de setembro 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2011 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 130,00 |
Credor: GERALDO IZABEL DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 589.253.506-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionario Geraldo Izabel da Silva, saude, mes de setembro 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2010 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 180,00 |
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionario Nelson Jose da Paz , saude, mes de setembro 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2009 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 420,00 |
Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionario Neivaldo Leonardo Fernandes, saude, mes de setembro 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2008 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 420,00 |
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.187.716-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcionario Joao Paulo da Silva Santos, saude, mes de setembro 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2007 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 170,00 |
Credor: JOSE CARLOS DE SENA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 585.535.176-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcioanrio Jose Carlos de Sena, saude, mes de setembro 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2006 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 400,00 |
Credor: EVERTON JOSÉ FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.880.236-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias do funcioanrio Everton Jose Ferreira , educação, mes de setembro 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2002 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: PABLO DE JESUS DORNELAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.614.696-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIRAIS DO FUNCIONARIAO PABLO DE JESUS DORNELAS, MES SETEMBRO 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2001 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: NIVEA GERALDA APARECIDA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.715.966-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIRAIS DA FUNCIONARIA NIVEA GERALDA APARECIDA SILVA, MES DE SETEMBRO 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1999 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 140,00 |
Credor: JOSÉ EUSTAQUIO DA SILVA ORSINI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 277.601.626-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO JOSE EUSTAQUIO DA SILVA ORSINI, MES DE SETEMBRO, CONSELHO TUTELAR, ASSISTENTE SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1998 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 430,00 |
Credor: ILDEU SOARES DE OLIVERA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO FUNCIONARIO ILDEU SOARES DE OLIVEIRA, MES DE SETEMBRO, EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1997 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: PABLO DE JESUS DORNELAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.614.696-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria do servidor Pablo de Jesus Dornelas no mes de setembro/2014 para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1996 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 230,00 |
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO MARCOS ANTONIO FERREIRA , MES DE SETEMBRO, ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1995 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 110,00 |
Credor: VANDA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.958.816-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se emepnha refere-se ao pagamento de diaria da servidora Vanda Ribeiro dos Santos no mes de setembro/2014 para a Secretaria Municipal de Saude. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1994 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: RENATO DA SILVA MELLO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria do servidor Renato da Silva Mello, no mes de setembro, para a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1993 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: DANIEL CLEMENTE FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.072.186-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2092 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se ao pagamento de diaria do servidor Daniel clemente Ferreira no mes de setembro/2014 para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1984 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 40,00 |
Credor: DIONE APARECIDA SILVA PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.621.206-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empnha refere-se a pagamento de diarias da funcionaria Dione Aparecida da Silva Patrocinio, educação, mes setembro. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1981 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: CHRISTINA MARIA FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 700.340.526-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empnha refere-se a pagamento de diarias da funcionaria Christina Maria Fernandes, educação, mes setembro. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1980 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: ANA CLARA BENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 745.241.866-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha refere-se a pagamento de diarias da funcionaria Ana Clara Bento, educação, mes de setembro. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1908 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 20,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.15.122.0021.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de diarias do funcionario Antonio Carlos Pinto, obras, mes de agosto. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1814 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/10/2014 | Valor: 30,00 |
Credor: ELAINE MARIA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.859.366-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0026.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIRIAS DO MES DE AGOSTO DA FUNCIONARIA ELAINE MARIA DOS SANTOS , SAUDE. |
Total das liquidações: | 4.660,00 |