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Prefeitura Municipal de Nova União

Prefeitura Municipal de Nova União

Estado de Minas Gerais

Diárias

Julho de 2013




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Fonte:

Dados da Liquidação
Número do empenho: 924 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 29/07/2013 Valor: 60,00
Credor: PRISCILA XAVIER RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 084.043.226-78
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DA FUNCIONARIA PRISCILLA XAVIER RIBEIRO, MES JULHO 2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 893 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 17/07/2013 Valor: 150,00
Credor: NEIVALDO LEONARDO FERNANDES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 646.095.026-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA NEIVALDO LEONARDO FERNANDES, MES JUNHO 2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 844 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/07/2013 Valor: 270,00
Credor: ADAO PAULO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 089.654.026-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA ADAO PAULO DA SILVA, MES JUNHO 2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 843 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/07/2013 Valor: 60,00
Credor: PABLO DE JESUS DORNELAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 097.614.696-70
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0015.2084 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Indústria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA PABLO DE JESUS DORNELAS,MES JUNHO 2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 756 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 04/07/2013 Valor: 10,00
Credor: CRISTINA RODRIGUES PEREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 627.161.666-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DA ENFERMEIRA CRISTINA RODRIGUES PEREIRA MES MAIO/JUNHO

Dados da Liquidação
Número do empenho: 473 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 3 Data: 12/07/2013 Valor: 60,00
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: EMPANHO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA NELSON JOSE DA PAZ,SECRETARIA DE SAUDE, MES JUNHO 2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 604 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 12/07/2013 Valor: 80,00
Credor: RONI PIEDADE DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 046.081.666-70
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA RONI PIEDADE DOS SANTOS,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES JUNHO 2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 464 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 10/07/2013 Valor: 10,00
Credor: ROSILENE CARLA DOS SANTOS CRUZ Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 080.224.426-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DA MOTORISTA ROSILENE CARLA, SECRETARIA DE SAUDE, MES JUNHO 2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 463 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 12/07/2013 Valor: 90,00
Credor: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 438.558.906-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DO MOTORISTA JOSE ANTONIO DOS SANTOS,SECRETARIA DE SAUDE, MES JUNHO 2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 460 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 10/07/2013 Valor: 90,00
Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA ROBERTO NELSON,SECRETARIA DE SAUDE, MES JUNHO 2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 459 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 10/07/2013 Valor: 90,00
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA MARCOS ANTONIO,SECRETARIA DE SAUDE, MES JUNHO 2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 458 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 11/07/2013 Valor: 160,00
Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA GILSON QUEIROZ DOS SANTOS,SECRETARIA DE SAUDE, MES JUNHO 2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 457 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 10/07/2013 Valor: 130,00
Credor: GETULIO DIAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 195.851.016-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA GETULIO DIAS,SECRETARIA DE SAUDE, MES JUNHO 2013

Dados da Liquidação
Número do empenho: 453 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 12/07/2013 Valor: 60,00
Credor: MARILZA CORTES DE SOUZA VISITIN Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 968.207.646-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DA FUNCIONARIA MARILZA CORTES SOUZA VISINTIN,CARGO AUXILIAR DE ENFERMAGEM ,SECRETARIA DE SAUDE, MES JUNHO 2013.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 449 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 4 Data: 10/07/2013 Valor: 280,00
Credor: EVERTON JOSÉ FERREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 000.880.236-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA EVERTON JOSE FERREIRA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES JUNHO 2013.

Total das liquidações: 1.600,00