Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:26:45

Prefeitura Municipal de Nova União

Prefeitura Municipal de Nova União

Estado de Minas Gerais

Diárias

Abril de 2013

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 001.814 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: LIDIANE CRISTINA MORAIS DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 034.192.036-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 001.813 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: ISABEL SEBASTIANA DE OLIVEIRA BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 075.827.556-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: NELSON JOSÉ DA PAZ
CPF credor / CNPJ credor: 794.383.696-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: NILTON FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 681.013.506-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ADAO PAULO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 089.654.026-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: GERALDO IZABEL DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 589.253.506-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 001.809 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: ALICE MARCIA DA SILVA MOTTA
CPF credor / CNPJ credor: 097.315.666-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 001.810 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: SALETTE SANTOS LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 595.930.916-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 001.811 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: Kênia Cristina Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 096.685.646-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 001.799 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: IOLANDA HELENA PAULA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 119.777.756-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 001.799 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: IOLANDA HELENA PAULA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 119.777.756-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 001.597 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: IOLANDA HELENA PAULA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 119.777.756-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ROSILENE CARLA DOS SANTOS CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 080.224.426-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 438.558.906-25
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: RENATO DA SILVA MELLO
CPF credor / CNPJ credor: 938.575.866-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ANTONIO CARLOS PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 524.503.176-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ROBERTO NELSON DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 635.511.366-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 003.823.426-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: GILSON QUEIROZ DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 001.183.396-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: GETULIO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 195.851.016-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 001.802 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: LIEGE CELINA FÉLIX
CPF credor / CNPJ credor: 069.449.096-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 001.803 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: EDILEIA GERALDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 061.575.246-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 001.807 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 001.805 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: MARILZA CORTES DE SOUZA VISITIN
CPF credor / CNPJ credor: 968.207.646-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 001.804 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: CARLA DAYANA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 094.641.416-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 001.806 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 00900-2
Credor: FABIOLA FERNANDES TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 055.168.576-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: EVERTON JOSÉ FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 000.880.236-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1694-2 Conta: 16.904-8
Credor: ILDEU SOARES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 494.917.256-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 001.581 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.696.687-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 001.558 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: ROSILENE CARLA DOS SANTOS CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 080.224.426-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 001.578 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: EDILEIA GERALDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 061.575.246-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 001.576 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: LUCY CRISTINA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 750.271.356-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 001.574 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: ARLETE APARECIDA COELHO MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 314.912.606-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 001.573 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: POLYANE NAYARA G. SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 082.754.066-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 001.579 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: MARILZA CORTES DE SOUZA VISITIN
CPF credor / CNPJ credor: 968.207.646-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 001.572 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: THIAGO MORAES LOUZADA
CPF credor / CNPJ credor: 082.057.926-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 001.582 Banco: 0341 Agencia: 557-8 Conta: 01009-1
Credor: GERALDA ELCY DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 054.394.966-45
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0012.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 2.030,00