Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1342 | Ano: 2019 | Data: 24/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 227,00 |
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA EM VIAGEM TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1257 | Ano: 2019 | Data: 19/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: TANIA MARIA ALMEIDA DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 687.258.766-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.122.7000.2237 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos SOciais- Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA EM VIAGEM TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1243 | Ano: 2019 | Data: 18/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.7000.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGENS DE IDA A DELEGACIA DE NOVA SERRANA BUSCANDO CEDULAS DE IDENTIDADE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1235 | Ano: 2019 | Data: 13/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 455,00 |
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA EM VIAGEM TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1152 | Ano: 2019 | Data: 03/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 682,00 |
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA EM VIAGEM TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1116 | Ano: 2019 | Data: 06/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 227,00 |
Credor: ELDER CORREA DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 201.794.566-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.7000.2101 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Remuneração d Pessoal Ativo e Encargos Sociais | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA EM VIAGEM TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1092 | Ano: 2019 | Data: 05/06/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA EM VIAGEM ATE DIVINOPOLIS PARTICIPANDO DE CAPACITAÇAO EM INSPEÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO. |
Total dos empenhos: | 1.751,00 |