Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/09/2018 | Valor: 4.650,00 | |
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Implantação do do Prontuário eletrônico do cidadão - PEC/ ESUS com treinamento e suporte técnico para todos os setores do Departamento Municipal de Saúde de Leandro Ferreira / MG, confrme especificações contidas nesse edital e seus anexos em especial ao |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1329 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/09/2018 | Valor: 14.255,58 | |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7000.2221 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Planejamento Gestão e Finanças Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1330 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/09/2018 | Valor: 264.733,44 | |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1331 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/09/2018 | Valor: 48.880,60 | |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.7007.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Publica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1332 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/09/2018 | Valor: 15.057,05 | |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.7002.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Agricultura, Insdustria e Comercio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1333 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/09/2018 | Valor: 8.141,79 | |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO MUNICIPAL DE SAUDE , UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1334 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/09/2018 | Valor: 221.846,69 | |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.7006.2218 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Departamento de Transportes Rodoviarios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1335 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/09/2018 | Valor: 18.210,36 | |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.7004.2117 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convenio com a Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1336 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/09/2018 | Valor: 16.623,84 | |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2277 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. SETOR DE ATENÇÃO BASICA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1337 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/09/2018 | Valor: 3.992,00 | |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.7015.2292 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1600 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/09/2018 | Valor: 17.184,45 | |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.7014.2285 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de transportes de Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Opresente contrato tem por pior objeto a contratação do fornecimento de 196.000 litros de Óleo diesel S10, 87.000 litros de gasolina comum,7.000 álcool hidratada,para atender aos Departamentos de : Saúde Saneamento e Ação Social; Tranportes Rodoviários,E |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1845 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/09/2018 | Valor: 261.480,00 | |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Opresente contrato tem por pior objeto a contratação do fornecimento de 196.000 litros de Óleo diesel S10, 87.000 litros de gasolina comum,7.000 álcool hidratada,para atender aos Departamentos de : Saúde Saneamento e Ação Social; Tranportes Rodoviários,E |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1916 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/09/2018 | Valor: 277.050,00 | |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.7011.2244 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Opresente contrato tem por pior objeto a contratação do fornecimento de 196.000 litros de Óleo diesel S10, 87.000 litros de gasolina comum,7.000 álcool hidratada,para atender aos Departamentos de : Saúde Saneamento e Ação Social; Tranportes Rodoviários,E |
Total das anulações: /strong> | 1.172.105,80 |