Informações atualizadas em: 18/11/2020 09:44:12

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2016

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Fonte:





Dados da Anulação
Número do empenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 3.692,34
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2015

Dados da Anulação
Número do empenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 3.632,61
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2015 FUNDEB 60%

Dados da Anulação
Número do empenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 12.909,20
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2015

Dados da Anulação
Número do empenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 91,46
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Dezembro/2015

Dados da Anulação
Número do empenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 32.649,43
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outras Obrigações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEFICIT ATUARIAL , NO MES DE DEZEMBRO DE 2015

Dados da Anulação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 8.846,64
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 30 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 16,17
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO CRAS NESTE MUNICIPIO, MES DE :

Dados da Anulação
Número do empenho: 32 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 2.405,56
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS NO APARELHO DE PABX DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA. 32771331 - 1332- 1333 - REF. AO MES DE;

Dados da Anulação
Número do empenho: 85 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 641,99
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS NA SECRETARIA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, LINHA 32771434 NO MES DE :

Dados da Anulação
Número do empenho: 96 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 2.737,61
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE., TEL. 3277 1219 OU 32771363 REF. AO MES DE:

Dados da Anulação
Número do empenho: 97 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 113,27
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS NA BIBLIOTECA PUBLICA E TELECENTRO , TEL 32771313 REF.AO MES DE:

Dados da Anulação
Número do empenho: 175 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 74,37
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART NA CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO PARA ATIVIDADES NESTA PREFEITURA MUNICIPAL. SR. EDSON TADEU DE SOUZA.

Dados da Anulação
Número do empenho: 178 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 1.837,88
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TEL 32771279 E 32771496 NO MES DE :

Dados da Anulação
Número do empenho: 179 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 94,73
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA AGENCIA DE CORREIOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AO MES DE :

Dados da Anulação
Número do empenho: 188 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 2.114,50
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: contratação do fornecimento de 150.000 litro de oleo diesel s10, 70.000 litro de gasolina comum, 5.000 de alcool hidratada, para atender aos departamentos de saúde Saneamento e Ação Social, Transporte Rodoviarios, educação Cultura Esporte , Lazer e Turis

Dados da Anulação
Número do empenho: 189 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 0,01
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: contratação do fornecimento de 150.000 litro de oleo diesel s10, 70.000 litro de gasolina comum, 5.000 de alcool hidratada, para atender aos departamentos de saúde Saneamento e Ação Social, Transporte Rodoviarios, educação Cultura Esporte , Lazer e Turis

Dados da Anulação
Número do empenho: 189 Ano do empenho: 2016 Data: 10/12/2016 Valor: 18.314,22
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: contratação do fornecimento de 150.000 litro de oleo diesel s10, 70.000 litro de gasolina comum, 5.000 de alcool hidratada, para atender aos departamentos de saúde Saneamento e Ação Social, Transporte Rodoviarios, educação Cultura Esporte , Lazer e Turis

Dados da Anulação
Número do empenho: 190 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 2.114,50
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: contratação do fornecimento de 150.000 litro de oleo diesel s10, 70.000 litro de gasolina comum, 5.000 de alcool hidratada, para atender aos departamentos de saúde Saneamento e Ação Social, Transporte Rodoviarios, educação Cultura Esporte , Lazer e Turis

Dados da Anulação
Número do empenho: 191 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 0,03
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: contratação do fornecimento de 150.000 litro de oleo diesel s10, 70.000 litro de gasolina comum, 5.000 de alcool hidratada, para atender aos departamentos de saúde Saneamento e Ação Social, Transporte Rodoviarios, educação Cultura Esporte , Lazer e Turis

Dados da Anulação
Número do empenho: 191 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 5.197,99
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: contratação do fornecimento de 150.000 litro de oleo diesel s10, 70.000 litro de gasolina comum, 5.000 de alcool hidratada, para atender aos departamentos de saúde Saneamento e Ação Social, Transporte Rodoviarios, educação Cultura Esporte , Lazer e Turis

Dados da Anulação
Número do empenho: 192 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 0,08
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.

Dados da Anulação
Número do empenho: 192 Ano do empenho: 2016 Data: 10/12/2016 Valor: 227.234,92
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.

Dados da Anulação
Número do empenho: 193 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 0,03
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS.

Dados da Anulação
Número do empenho: 193 Ano do empenho: 2016 Data: 10/12/2016 Valor: 75.663,09
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS.

Dados da Anulação
Número do empenho: 194 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 0,01
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: contratação do fornecimento de 150.000 litro de oleo diesel s10, 70.000 litro de gasolina comum, 5.000 de alcool hidratada, para atender aos departamentos de saúde Saneamento e Ação Social, Transporte Rodoviarios, educação Cultura Esporte , Lazer e Turis

Dados da Anulação
Número do empenho: 194 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 145.857,99
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: contratação do fornecimento de 150.000 litro de oleo diesel s10, 70.000 litro de gasolina comum, 5.000 de alcool hidratada, para atender aos departamentos de saúde Saneamento e Ação Social, Transporte Rodoviarios, educação Cultura Esporte , Lazer e Turis

Dados da Anulação
Número do empenho: 195 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 0,03
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMILOGICA.

Dados da Anulação
Número do empenho: 195 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 4.302,85
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMILOGICA.

Dados da Anulação
Número do empenho: 197 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 4.020,00
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2082 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA.

Dados da Anulação
Número do empenho: 224 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 2.641,68
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FINANCIAMENTO CONTRATADO NO PROGRAMA NOVO SOMA INFRA 148026

Dados da Anulação
Número do empenho: 274 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.031,79
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA

Dados da Anulação
Número do empenho: 280 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 301,70
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA

Dados da Anulação
Número do empenho: 280 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 8,45
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA

Dados da Anulação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 375,05
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA

Dados da Anulação
Número do empenho: 282 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 833,04
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA

Dados da Anulação
Número do empenho: 284 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 174,10
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA.

Dados da Anulação
Número do empenho: 284 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 0,30
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA.

Dados da Anulação
Número do empenho: 285 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 9,23
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA.

Dados da Anulação
Número do empenho: 286 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 545,70
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA.

Dados da Anulação
Número do empenho: 289 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 56,67
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A EMATER MG.

Dados da Anulação
Número do empenho: 311 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 265,09
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS NO SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 32771539 - REF. AO MES DE; FEVEREIRO/2016

Dados da Anulação
Número do empenho: 313 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 909,68
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE APAIO AO PRODUTOR RURAL NOS POVOADO DE MOINHOS E GENTIO, REF. AO MES DE:

Dados da Anulação
Número do empenho: 313 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 90,60
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE APAIO AO PRODUTOR RURAL NOS POVOADO DE MOINHOS E GENTIO, REF. AO MES DE:

Dados da Anulação
Número do empenho: 313 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 16,17
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE APAIO AO PRODUTOR RURAL NOS POVOADO DE MOINHOS E GENTIO, REF. AO MES DE:

Dados da Anulação
Número do empenho: 314 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.811,80
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE E E SUAS UNIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE:

Dados da Anulação
Número do empenho: 315 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 244,37
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2012 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANTIGO MATADOURO MUNICIPAL, REF. AO MES DE :

Dados da Anulação
Número do empenho: 315 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 806,59
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2012 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANTIGO MATADOURO MUNICIPAL, REF. AO MES DE :

Dados da Anulação
Número do empenho: 316 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 520,87
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MES DE:

Dados da Anulação
Número do empenho: 316 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 2.695,56
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MES DE:

Dados da Anulação
Número do empenho: 317 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 251,74
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ESTADIO MUNICIPAL . REF. AO MES DE:

Dados da Anulação
Número do empenho: 317 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 0,02
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ESTADIO MUNICIPAL . REF. AO MES DE:

Dados da Anulação
Número do empenho: 318 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 177,61
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POLIESPORTIVO MUNICIPAL. REF. AO MES DE:

Dados da Anulação
Número do empenho: 318 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 279,20
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POLIESPORTIVO MUNICIPAL. REF. AO MES DE:

Dados da Anulação
Número do empenho: 319 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 310,46
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CEMITERIO MUNICIPAL REF. AO MES DE:

Dados da Anulação
Número do empenho: 320 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 580,57
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A TORRE REPETIDORA DE SINAL DE TV. REF. AO MES DE:

Dados da Anulação
Número do empenho: 320 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 342,03
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A TORRE REPETIDORA DE SINAL DE TV. REF. AO MES DE:

Dados da Anulação
Número do empenho: 321 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 77,05
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE:

Dados da Anulação
Número do empenho: 322 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 171,00
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO UTILIZADO PELA APAE NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE:

Dados da Anulação
Número do empenho: 322 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 865,15
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO UTILIZADO PELA APAE NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE:

Dados da Anulação
Número do empenho: 323 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 996,60
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POÇOS ARTESIANOS EM POVOADOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE:

Dados da Anulação
Número do empenho: 323 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 565,78
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POÇOS ARTESIANOS EM POVOADOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE:

Dados da Anulação
Número do empenho: 324 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 1.400,72
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE:

Dados da Anulação
Número do empenho: 324 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 744,04
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE:

Dados da Anulação
Número do empenho: 325 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 36,68
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE:

Dados da Anulação
Número do empenho: 326 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 12.443,31
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Ao FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 326 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 1.754,85
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Ao FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 657 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 1.422,05
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O BAR RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE:

Dados da Anulação
Número do empenho: 750 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 0,01
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: contratação do fornecimento de 150.000 litro de oleo diesel s10, 70.000 litro de gasolina comum, 5.000 de alcool hidratada, para atender aos departamentos de saúde Saneamento e Ação Social, Transporte Rodoviarios, educação Cultura Esporte , Lazer e Turis

Dados da Anulação
Número do empenho: 750 Ano do empenho: 2016 Data: 10/12/2016 Valor: 61.659,03
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: contratação do fornecimento de 150.000 litro de oleo diesel s10, 70.000 litro de gasolina comum, 5.000 de alcool hidratada, para atender aos departamentos de saúde Saneamento e Ação Social, Transporte Rodoviarios, educação Cultura Esporte , Lazer e Turis

Dados da Anulação
Número do empenho: 781 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 562,15
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA AGENCIA DE CORREIOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AO MES DE :

Dados da Anulação
Número do empenho: 790 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 381,55
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA

Dados da Anulação
Número do empenho: 791 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 12.674,13
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA:

Dados da Anulação
Número do empenho: 791 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 47,56
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA:

Dados da Anulação
Número do empenho: 792 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 136,55
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA.

Dados da Anulação
Número do empenho: 793 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 201,80
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA.

Dados da Anulação
Número do empenho: 794 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 46,10
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA.

Dados da Anulação
Número do empenho: 995 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 480,03
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CEMITERIO MUNICIPAL REF. AO MES DE:

Dados da Anulação
Número do empenho: 1296 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 616,66
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS NO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. MES DE :

Dados da Anulação
Número do empenho: 1304 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 49.260,71
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEFICIT ATUARIL, NO VALOR DE 16%, CONFORME DECRETO, REF. AO MES DE JULHO / 2016

Dados da Anulação
Número do empenho: 1346 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 388,50
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA

Dados da Anulação
Número do empenho: 1347 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 431,50
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA

Dados da Anulação
Número do empenho: 1348 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 439,65
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1349 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 492,50
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1350 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 72,35
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1395 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 34.912,78
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Ao FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 1481 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 49.854,06
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEFICIT ATUARIL, NO VALOR DE 16%, CONFORME DECRETO, REF. AO MES DE AGOSTO / 2016

Dados da Anulação
Número do empenho: 1613 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 13.213,37
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2016

Dados da Anulação
Número do empenho: 1614 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 3.870,42
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2016 FUNDEB 60 %

Dados da Anulação
Número do empenho: 1615 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 3.250,19
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2016

Dados da Anulação
Número do empenho: 1616 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 13.178,92
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2016

Dados da Anulação
Número do empenho: 1619 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 48.908,87
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEFICIT ATUARIL, NO VALOR DE 16%, CONFORME DECRETO, REF. AO MES DE SETEMBRO / 2016

Dados da Anulação
Número do empenho: 1642 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 268,12
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ESTADIO MUNICIPAL . REF. AO MES DE:

Dados da Anulação
Número do empenho: 1700 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 64,73
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1701 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 142,11
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1705 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 7,50
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. 344-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados da Anulação
Número do empenho: 1791 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 12.988,63
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2016

Dados da Anulação
Número do empenho: 1792 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 3.870,42
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2016 FUNDEB 60 %

Dados da Anulação
Número do empenho: 1793 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 3.291,54
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2016

Dados da Anulação
Número do empenho: 1794 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 12.278,92
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2016

Dados da Anulação
Número do empenho: 1795 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 111,95
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2016

Dados da Anulação
Número do empenho: 1797 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 47.336,24
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEFICIT ATUARIL, NO VALOR DE 16%, CONFORME DECRETO, REF. AO MES DE OUTUBRO / 2016

Dados da Anulação
Número do empenho: 1812 Ano do empenho: 2016 Data: 28/12/2016 Valor: 183,99
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE:

Dados da Anulação
Número do empenho: 1861 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 403,79
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1916 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 0,01
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: contratação do fornecimento de 150.000 litro de oleo diesel s10, 70.000 litro de gasolina comum, 5.000 de alcool hidratada, para atender aos departamentos de saúde Saneamento e Ação Social, Transporte Rodoviarios, educação Cultura Esporte , Lazer e Turis

Dados da Anulação
Número do empenho: 1916 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 6.026,46
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: contratação do fornecimento de 150.000 litro de oleo diesel s10, 70.000 litro de gasolina comum, 5.000 de alcool hidratada, para atender aos departamentos de saúde Saneamento e Ação Social, Transporte Rodoviarios, educação Cultura Esporte , Lazer e Turis

Dados da Anulação
Número do empenho: 1917 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 0,02
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: contratação do fornecimento de 150.000 litro de oleo diesel s10, 70.000 litro de gasolina comum, 5.000 de alcool hidratada, para atender aos departamentos de saúde Saneamento e Ação Social, Transporte Rodoviarios, educação Cultura Esporte , Lazer e Turis

Dados da Anulação
Número do empenho: 1917 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 33.775,32
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: contratação do fornecimento de 150.000 litro de oleo diesel s10, 70.000 litro de gasolina comum, 5.000 de alcool hidratada, para atender aos departamentos de saúde Saneamento e Ação Social, Transporte Rodoviarios, educação Cultura Esporte , Lazer e Turis

Dados da Anulação
Número do empenho: 1918 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 6.146,14
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: contratação do fornecimento de 150.000 litro de oleo diesel s10, 70.000 litro de gasolina comum, 5.000 de alcool hidratada, para atender aos departamentos de saúde Saneamento e Ação Social, Transporte Rodoviarios, educação Cultura Esporte , Lazer e Turis

Dados da Anulação
Número do empenho: 1919 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 0,01
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: contratação do fornecimento de 150.000 litro de oleo diesel s10, 70.000 litro de gasolina comum, 5.000 de alcool hidratada, para atender aos departamentos de saúde Saneamento e Ação Social, Transporte Rodoviarios, educação Cultura Esporte , Lazer e Turis

Dados da Anulação
Número do empenho: 1919 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 3.267,66
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: contratação do fornecimento de 150.000 litro de oleo diesel s10, 70.000 litro de gasolina comum, 5.000 de alcool hidratada, para atender aos departamentos de saúde Saneamento e Ação Social, Transporte Rodoviarios, educação Cultura Esporte , Lazer e Turis

Dados da Anulação
Número do empenho: 1920 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 0,01
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: contratação do fornecimento de 150.000 litro de oleo diesel s10, 70.000 litro de gasolina comum, 5.000 de alcool hidratada, para atender aos departamentos de saúde Saneamento e Ação Social, Transporte Rodoviarios, educação Cultura Esporte , Lazer e Turis

Dados da Anulação
Número do empenho: 1920 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 4.191,28
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: contratação do fornecimento de 150.000 litro de oleo diesel s10, 70.000 litro de gasolina comum, 5.000 de alcool hidratada, para atender aos departamentos de saúde Saneamento e Ação Social, Transporte Rodoviarios, educação Cultura Esporte , Lazer e Turis

Dados da Anulação
Número do empenho: 1926 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 440,52
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: contratação do fornecimento de 150.000 litro de oleo diesel s10, 70.000 litro de gasolina comum, 5.000 de alcool hidratada, para atender aos departamentos de saúde Saneamento e Ação Social, Transporte Rodoviarios, educação Cultura Esporte , Lazer e Turis

Dados da Anulação
Número do empenho: 2145 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 6.031,62
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO 001/2012 - PARCELA 49/60 - REF. DEZEMBRO/2016

Dados da Anulação
Número do empenho: 2146 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 13.424,74
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO 001/2016 - PARCELA 01/60 - REF. DEZEMBRO/2016

Total das anulações: /strong> 1.039.651,93