Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 58 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/01/2016 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 135604 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Victor Seabra de Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.289.356-73 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 57 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/01/2016 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 201062 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: WESLEY BRUNO DE CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.300.646-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 56 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/01/2016 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 2819 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: JAMIL DE ARAUJO SLIKA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 566.880.246-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 51 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/01/2016 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: 5552 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Roberio Antonio de Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 46 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/01/2016 | Valor: 4.200,00 | |
Nº do documento: 2818 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: Roberio Antonio de Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Total dos pagamentos: | 7.300,00 |