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Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Diárias

Junho de 2015




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Fonte:

Dados da Liquidação
Número do empenho: 972 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/06/2015 Valor: 100,00
Credor: GERRAN MACIEL DE FREITAS Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 090.066.516-56
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA EM VIAGEM TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 970 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/06/2015 Valor: 1.200,00
Credor: Roberio Antonio de Campos Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL , CONFORME RELATORIOS EM ANEXO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 934 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 17/06/2015 Valor: 400,00
Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS EM VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 856 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 26/06/2015 Valor: 100,00
Credor: GERRAN MACIEL DE FREITAS Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 090.066.516-56
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA EM VIAGEM TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 853 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 09/06/2015 Valor: 120,00
Credor: ELBER JOSE CARV ALHO DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.376-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CUROS DE LABORATORISTA DE LAVRAS MINISTRADO PELA SRS EM DIVINOPOLIS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 852 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 09/06/2015 Valor: 120,00
Credor: ANDRESA RODRIGUES DE GOIS MOREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 049.180.636-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CUROS DE LABORATORISTA DE LAVRAS MINISTRADO PELA SRS EM DIVINOPOLIS.

Dados da Liquidação
Número do empenho: 784 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 17/06/2015 Valor: 400,00
Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS EM VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO DE VIAGENS ANEXO.

Total das liquidações: 2.440,00