Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 1.647,04 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL NOS POVOADOS DE MOINHOS E GENTIO. REF. AO MES DE: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 7.006,01 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE E UNIDADES MES DE : |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 230,38 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ANTIGO MATADOURO MUNICIPAL, REF. AO MES |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 2.844,84 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MES: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 298,93 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ESTADIO MUNICIPAL LAUDELINO F. LACERDA. REF. AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 174,88 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 168,17 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CEMITERIO MUNICIPAL. REF. AO MES DE ; |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 315,99 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REPETIDORA DE TV , REF. AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 54,79 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 945,80 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA APAE - REFERENTE AO MES DE: |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 4,30 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADES DE SAUDE , REF. AO MES |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 252,26 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE EVENTOS , REF. AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 5.771,59 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 718,75 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Proteção Social Básica a Infância | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. TELEFONE 3277 1539 REF. AO MES DE : |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 143,20 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TELEFONE 3277 1496 REF. AO MES DE : |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 183,22 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO CRAS E OFICINA. REF. AO MES. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 256,30 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O TELECENTRO E BIBLIOTECA PUBLICA, REF. AO MES DE : |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 179,40 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS NO APARELHO DE PABX DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA. 32771331 - 1332- 1333 - REF. AO MES DE; |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 44,22 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS NO PREDIO DO TELECENTRO E BIBLIOTECA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, TEL. 32771313 REF. AO MES DE; |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 805,69 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO NUMEROS: REF. AO MES DE; |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 68,07 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTES AS PARTES. 32771391 REF. AO MES DE; |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 57,38 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA E TELECENTRO., REF. AO MES DE: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 22.065,63 | |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FINANCIAMENTO CONTRATADO NO PROGRAMA NOVO SOMA CONTRATO 147757. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 1.854,40 | |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETARIA SOBRE O CONTRATO 1408026. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 34,45 | |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA SEDE DO CRAS . REF. AO MES |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 1.752,20 | |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA AGENCIA DE CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE : |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 1.810,85 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTES AS PARTES. 3277 1220 REF. AO MES DE: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 158,87 | |
Credor: EMATER - MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A EMATER MG. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 177,45 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 2.806,84 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 7026-2 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 272,40 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 10404-3 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 372,60 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 7560-4 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 53,14 | |
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 0,52 | |
Credor: BANCO ITAU S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA BANCO ITAU, CONTA : |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 1.645,62 | |
Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 18,95 | |
Credor: BANCO BRADESCO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 540940-3 BANCO DO BRADESCO SA |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 1,06 | |
Credor: BANCO ITAU S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA BANCO ITAU, CONTA : |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 713 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 1.847,24 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA INSS, DESCONTADO NA FOLHA DE SERVIDORES DO MES DE MARÇO / 2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 15,54 | |
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 0,05 | |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS UTILIZADOS PELO SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 886 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 0,01 | |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 887 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 6.586,20 | |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 0,03 | |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VIATURA DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 936 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 162,61 | |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: contratação de fornecimento de 120.000 mil litros de óleo diesel s10, 60.000 mil litros de gasolina comum, 3.000 mil litros de alcool hidrata, para atender aos Departamento de: Saude Saneamento e Ação Social; Transportes Rodoviários; Educação Cultura E |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 938 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 0,07 | |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: contratação de fornecimento de 120.000 mil litros de óleo diesel s10, 60.000 mil litros de gasolina comum, 3.000 mil litros de alcool hidrata, para atender aos Departamento de: Saude Saneamento e Ação Social; Transportes Rodoviários; Educação Cultura E |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 939 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 0,06 | |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: contratação de fornecimento de 120.000 mil litros de óleo diesel s10, 60.000 mil litros de gasolina comum, 3.000 mil litros de alcool hidrata, para atender aos Departamento de: Saude Saneamento e Ação Social; Transportes Rodoviários; Educação Cultura E |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 22.507,80 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1403 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 0,91 | |
Credor: BANCO ITAU S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA BANCO ITAU, CONTA : |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1404 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 7,15 | |
Credor: BANCO BRADESCO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 540940-3 BANCO DO BRADESCO SA |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1589 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 2.411,62 | |
Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO TOTAL DO VEICULO PLACA PUI6869 - CONSELHO TUTELAR |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1591 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 876,38 | |
Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO TOTAL DO VEICULO PLACA HMN9608 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1592 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 899,88 | |
Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO TOTAL DO VEICULO PLACA HNV8338 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2112 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 352,67 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS NO APARELHO DE PABX DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA. 32771331 - 1332- 1333 - REF. AO MES DE; |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2113 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 596,74 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS NO PREDIO SEDE DO CRAS NESTE MUNICIPIO, TEL. 32771434. REF. AO MES DE; |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 1.847,60 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POÇOS ARTESIANOS DOS POVOADOS DE GENTIO, ,MOINHOS E CAPELINHA. REF. AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2134 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 20.019,57 | |
Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2185 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 4,66 | |
Credor: BANCO BRADESCO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 540940-3 BANCO DO BRADESCO SA |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2308 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 704,47 | |
Credor: HUMBERTO PEREIRA DE SOUZA SILVA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.688.614/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços Médicos, Clinico Geral, para atendimento na Unidade Básica de Saúde, do Centro de Saúde Dr. João Bosco de Mendonça, atendendo ao Departamento de Saúde MES DE NOVEMBRO / 2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2317 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 7.610,41 | |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: contratação de fornecimento de 120.000 mil litros de óleo diesel s10, 60.000 mil litros de gasolina comum, 3.000 mil litros de alcool hidrata, para atender aos Departamento de: Saude Saneamento e Ação Social; Transportes Rodoviários; Educação Cultura E |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2318 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 16.700,00 | |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: contratação de fornecimento de 120.000 mil litros de óleo diesel s10, 60.000 mil litros de gasolina comum, 3.000 mil litros de alcool hidrata, para atender aos Departamento de: Saude Saneamento e Ação Social; Transportes Rodoviários; Educação Cultura E |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2319 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 0,01 | |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: contratação de fornecimento de 120.000 mil litros de óleo diesel s10, 60.000 mil litros de gasolina comum, 3.000 mil litros de alcool hidrata, para atender aos Departamento de: Saude Saneamento e Ação Social; Transportes Rodoviários; Educação Cultura E |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2319 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 6.396,21 | |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: contratação de fornecimento de 120.000 mil litros de óleo diesel s10, 60.000 mil litros de gasolina comum, 3.000 mil litros de alcool hidrata, para atender aos Departamento de: Saude Saneamento e Ação Social; Transportes Rodoviários; Educação Cultura E |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2320 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 0,02 | |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: contratação de fornecimento de 120.000 mil litros de óleo diesel s10, 60.000 mil litros de gasolina comum, 3.000 mil litros de alcool hidrata, para atender aos Departamento de: Saude Saneamento e Ação Social; Transportes Rodoviários; Educação Cultura E |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2320 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 12.416,52 | |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: contratação de fornecimento de 120.000 mil litros de óleo diesel s10, 60.000 mil litros de gasolina comum, 3.000 mil litros de alcool hidrata, para atender aos Departamento de: Saude Saneamento e Ação Social; Transportes Rodoviários; Educação Cultura E |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2321 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 88.700,00 | |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: contratação de fornecimento de 120.000 mil litros de óleo diesel s10, 60.000 mil litros de gasolina comum, 3.000 mil litros de alcool hidrata, para atender aos Departamento de: Saude Saneamento e Ação Social; Transportes Rodoviários; Educação Cultura E |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2322 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 27.942,62 | |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: contratação de fornecimento de 120.000 mil litros de óleo diesel s10, 60.000 mil litros de gasolina comum, 3.000 mil litros de alcool hidrata, para atender aos Departamento de: Saude Saneamento e Ação Social; Transportes Rodoviários; Educação Cultura E |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2323 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 0,01 | |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: contratação de fornecimento de 120.000 mil litros de óleo diesel s10, 60.000 mil litros de gasolina comum, 3.000 mil litros de alcool hidrata, para atender aos Departamento de: Saude Saneamento e Ação Social; Transportes Rodoviários; Educação Cultura E |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2323 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 69.215,18 | |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: contratação de fornecimento de 120.000 mil litros de óleo diesel s10, 60.000 mil litros de gasolina comum, 3.000 mil litros de alcool hidrata, para atender aos Departamento de: Saude Saneamento e Ação Social; Transportes Rodoviários; Educação Cultura E |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2324 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 0,02 | |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: contratação de fornecimento de 120.000 mil litros de óleo diesel s10, 60.000 mil litros de gasolina comum, 3.000 mil litros de alcool hidrata, para atender aos Departamento de: Saude Saneamento e Ação Social; Transportes Rodoviários; Educação Cultura E |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2324 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 31.763,63 | |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: contratação de fornecimento de 120.000 mil litros de óleo diesel s10, 60.000 mil litros de gasolina comum, 3.000 mil litros de alcool hidrata, para atender aos Departamento de: Saude Saneamento e Ação Social; Transportes Rodoviários; Educação Cultura E |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2413 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 924,82 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TELEFONE 3277 1496 , 32771279 - REF. AO MES DE : |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2414 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 188,99 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS NO PREDIO DO TELECENTRO E BIBLIOTECA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, TEL. 32771313 REF. AO MES DE; |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2524 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 652,58 | |
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2526 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 62,43 | |
Credor: BANCO ITAU S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA BANCO ITAU, CONTA : |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2528 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 19,04 | |
Credor: BANCO BRADESCO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 540940-3 BANCO DO BRADESCO SA |
Total das anulações: /strong> | 376.629,94 |