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Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Diárias

Outubro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 002573 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 520,00
Nº do documento: 000833 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 000830 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 000165 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 829 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: APIO CLAUDIO DE CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 506.661.346-34
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 404,65
Nº do documento: 002578 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARIA APARECIDA BENFICA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 390.180.676-87
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 00164 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 460,00
Nº do documento: 000164 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Total dos pagamentos: 6.084,65