Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2039 | Ano: 2014 | Data: 31/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: JAMIL DE ARAUJO SLIKA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 566.880.246-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS EM VIAGEM TRATANDO DE ASSUTNOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2038 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JAMIL DE ARAUJO SLIKA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 566.880.246-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS EM VIAGEM TRATANDO DE ASSUTNOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2037 | Ano: 2014 | Data: 14/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: JAMIL DE ARAUJO SLIKA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 566.880.246-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS EM VIAGEM TRATANDO DE ASSUTNOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1943 | Ano: 2014 | Data: 10/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONFORME RELATORIO EM ANEXIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1939 | Ano: 2014 | Data: 13/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS EM VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1932 | Ano: 2014 | Data: 22/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: APIO CLAUDIO DE CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 506.661.346-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA EM VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1918 | Ano: 2014 | Data: 21/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 297,04 |
Credor: Roberio Antonio de Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1915 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,00 |
Credor: Roberio Antonio de Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS EM VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1886 | Ano: 2014 | Data: 14/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: Roberio Antonio de Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS EM VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1860 | Ano: 2014 | Data: 03/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS EM VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1832 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: APIO CLAUDIO DE CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 506.661.346-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA EM VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
Total dos empenhos: | 5.867,04 |