Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:46
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 229 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/05/2013 | Valor: 138,90 | |
Nº do documento: 300.274 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 352-6 | ||
Credor: JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 265.569.016-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 223 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 79,09 | |
Nº do documento: 300.273 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 352-6 | ||
Credor: JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 265.569.016-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 209 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 34,50 | |
Nº do documento: 302.635 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 231.116.156-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 207 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 157,00 | |
Nº do documento: 302.622 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 231.116.156-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 206 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 136,50 | |
Nº do documento: 302.634 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 231.116.156-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 545,99 |