Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/09/2022 | Valor: 169,76 |
Credor: Márcio Antônio dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para o Presidente da Câmara participar de treinamento do Plenário Digitalizado e Votação Eletrônica na Câmara de Pedro Leopoldo no dia 23 de Setembro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/09/2022 | Valor: 772,15 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a Verbas Indenizadas pagas ao vereador Baltazar Rei Maciel relativo a termo de rescisão dia 30/09/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/09/2022 | Valor: 169,76 |
Credor: Gleisson Gomes Pereira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para o Chefe de Gabinete da Câmara de Matozinhos participar de reunião na Câmara Municipal de Funilândia, no dia 15 de Setembro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/09/2022 | Valor: 169,76 |
Credor: Márcio Antônio dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para o Presidente da Câmara de Matozinhos participar de reunião na Câmara Municipal de Funilândia, no dia 15 de Setembro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/09/2022 | Valor: 748,85 |
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60-970 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de 05 caixas de som USB preta 1 W Rms e 15 pen drive 16 Gb para esta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/09/2022 | Valor: 169,76 |
Credor: Antônio Sergio Matias Cavalcante | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para o Controlador Interno da Câmara de Matozinhos participar de reunião na Câmara Municipal de Cordisburgo no dia 08 de Setembro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/09/2022 | Valor: 169,76 |
Credor: Nila de Jesus Pereira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para a Diretora Administrativa da Câmara de Matozinhos participar de reunião na Câmara Municipal de Cordisburgo no dia 08 de Setembro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/09/2022 | Valor: 169,76 |
Credor: Márcio Antônio dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para o Presidente da Câmara de Matozinhos participar de reunião na Câmara Municipal de Cordisburgo no dia 08 de Setembro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/09/2022 | Valor: 169,76 |
Credor: Márcio Antônio dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para o Presidente da Câmara participar de reunião na Câmara Municipal de Pedro Leopoldo no dia 06 de Setembro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/09/2022 | Valor: 1.030,00 |
Credor: Doces Rapam Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de 100 fardos com 1000 folhas de papel toalha interfolhado , para uso nesta câmara municipal . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/09/2022 | Valor: 169,76 |
Credor: Nila de Jesus Pereira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para a Diretora Administrativa da Câmara participar de reunião na Câmara Municipal de Jequitibá no dia 02 de Setembro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/09/2022 | Valor: 169,76 |
Credor: Gleisson Gomes Pereira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para o Diretor de Gabinete da Câmara participar de reunião na Câmara Municipal de Jequitibá no dia 02 de Setembro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/09/2022 | Valor: 169,76 |
Credor: Márcio Antônio dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para o Presidente da Câmara participar de reunião na Câmara Municipal de Jequitibá no dia 02 de Setembro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/09/2022 | Valor: 930,00 |
Credor: DU VIDROS E ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a manutenção da porta de entrada da Câmara Municipal, instalação de divisórias de vidro no plenário, instalação de porta de vidro e instalação de fechadura eletrônica. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/09/2022 | Valor: 870,00 |
Credor: DU VIDROS E ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de material de proteção e segurança (fechadura eletrônica para porta de vidro). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/09/2022 | Valor: 9.083,00 |
Credor: DU VIDROS E ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.1001 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Bens Permanentes e Const. e Reforma do Prédio da Câmara | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de divisória em vidro incolor em 8 mm, 854 cm x 92 cm para o plenário com duas portas laterais e porta de vidro incolor em 8 mm, medindo 233 cm x 106,5 cm com mola aérea para a Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2022 | Valor: 357,69 |
Credor: Oi S/A | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: DESP. HOMENAGEM FEST.CONG E EVENTOS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a serviço de telecomunicações, prefixo 3712-1169, no mês de Setembro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 1.565,46 |
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60-970 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de 05 caixas com 10 und de papel A4 75 gr e 3 calculadoras de mesa para esta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2022 | Valor: 691,60 |
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60-970 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de 02 cartela com 10 und de pilha AA Alfacel e 04 estabilizadores 300 Va microprocessado para esta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2022 | Valor: 1.594,62 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: ERAIS , 31630-901 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento dos serviços de publicidade oficial, fatura 83528. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2022 | Valor: 3.490,00 |
Credor: RAFAEL PHILLIPE DE AVILA CARNEIRO | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 0 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.40.10 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a serviços técnicos profissionais de TIC para o período de Setembro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/09/2022 | Valor: 1.948,98 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: ERAIS , 31630-901 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento dos serviços de publicidade oficial, fatura 083819. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/09/2022 | Valor: 1.013,63 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a Verbas Indenizadas, pagas para o servidor Diogenes Claudino da Silva em Setembro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/09/2022 | Valor: 9,92 |
Credor: VIAÇÃO UMUARAMA LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de vales transportes para serem usados por funcionarios em outubro 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/09/2022 | Valor: 417,38 |
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de 02 cx limpador multiuso (24 x 500 ml) e saco para lixo 40 L (5 pct x 100 unid) para esta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/09/2022 | Valor: 288,00 |
Credor: OCUPACIONAL JMS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a serviço de exames laboratoriais e análise clínica (exames pré-admissionais dos aprovados no concurso público). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/09/2022 | Valor: 314,00 |
Credor: Cassio Campolina Pereira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a serviços de chaveiro, junto a esta Câmara Municipal, no dia 18 de Julho e 02,10 e 17 de Agosto de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/09/2022 | Valor: 2.626,26 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de contratados, relativo ao mês de Setembro de 2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/09/2022 | Valor: 1.176,96 |
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros de alimentação: 02 adoçantes, 03 caixas de café 500 gr (cx com 10 unid), 02 caixas de manteiga (cx com 10 unid), 01 caixa de biscoito Maria (cx com 30 unid) e 01 caixa de biscoito agua e sal (cx com 40 unid) para esta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/09/2022 | Valor: 140,00 |
Credor: CINTIA APARECIDA SILVA LELES - ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de fornecimento de 5 caixas de água mineral (48 x 200 ml), junto a esta Câmara Municipal , referente a Setembro de 2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/09/2022 | Valor: 513,81 |
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros de alimentação: 01 caixa de manteiga (cx com 10 unid) e 4 caixas de suco de frutas ( cx com 12 unid de 1 litro - sabor uva ) , para esta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/09/2022 | Valor: 1.434,85 |
Credor: Panificadora Mister Frios | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 0 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de lanche para a Câmara Municipal, relativo a Agosto de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/09/2022 | Valor: 1.500,00 |
Credor: EDMARCIO FERNANDO LINO DE SOUZA 00389515680 | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.44 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao serviço de filmagens das reuniões da Câmara Municipal de Matozinhos relativo a Agosto de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/09/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: ACESSO E PONTO TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: OJA11 , 32000-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao serviço de suporte técnico e licenciamento para o relógio de ponto modelo IDCLASS, relativo a Setembro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/09/2022 | Valor: 2.048,00 |
Credor: DIP PRINTER TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02 , 35720-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à locação de impressoras, referente ao período de 31/07 a 30/08/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/09/2022 | Valor: 197,27 |
Credor: Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: -160 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de vales transportes para serem usados por funcionarios no período de Setembro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/09/2022 | Valor: 572,80 |
Credor: RESTAURANTE TEMPERO DA DU | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de refeição (32 marmitex) para esta Câmara Municipal em Agosto de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/09/2022 | Valor: 427,54 |
Credor: AZIS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 7928-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: valor que se emperente para serviço de locação de câmeras de segurança em HD, referente ao período de Agosto de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/09/2022 | Valor: 275,00 |
Credor: Conectiva Informática e Comércio LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a mensalidade pela manutenção do acesso a internet para uso desta câmara municipal, relativo ao período de agosto de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/09/2022 | Valor: 4.420,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: Andar: 2°,3°,4°,5° | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Valor que se Empenha referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria junto a esta Câmara de Matozinhos, relativo ao mês de Setembro de 2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/09/2022 | Valor: 440,00 |
Credor: 3G NET SOLUCOES WEB LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.40.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a hospedagem de Site da Câmara Municipal de Matozinhos, em setembro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/09/2022 | Valor: 1.276,49 |
Credor: Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: -160 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de vales transportes para serem usados por funcionarios no período de outubro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/09/2022 | Valor: 996,00 |
Credor: Diretriz Informática Eireli | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.40.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Locação de Softwares | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo ao pagamento de locação de software Legislador, no período de Setembro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/09/2022 | Valor: 1.480,00 |
Credor: GLAUCIA FAGUNDES SOUZA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de aluguel do imóvel utilizado como Garagem desta Câmara Municipal, referente ao período de Setembro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 365,08 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifa bancária (Tar DOC/TED Eletrônico, Tarifa PIX Enviado, Tar Pag Salár Créd Conta) junto a esta Câmara Municipal em Setembro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2022 | Valor: 45.080,62 |
Credor: INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao recolhimento parte patronal de funcionarios e vereadores, relativo ao mês de Setembro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/09/2022 | Valor: 74,60 |
Credor: CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento do serviço de energia elétrica, relativo ao mês de Setembro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/09/2022 | Valor: 6.949,64 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos subsidios do presidente desta Câmara Municipal relativo ao mês de Setembro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/09/2022 | Valor: 5.442,01 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Rec Ord do Tesouro | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos de inativo desta Câmara Municipal relativo ao mês de Setembro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 21/09/2022 | Valor: 69.496,40 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara Municipal relativo ao mês de Setembro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 01/09/2022 | Valor: 179,70 |
Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 30 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa QPY- 1423 desta Câmara Municipal, relativo a 31/08/22. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 23/09/2022 | Valor: 7.528,75 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à rescisão contratual do vereador Baltazar Rei Maciel junto a esta Câmara Municipal em 30 de Setembro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 12/09/2022 | Valor: 179,70 |
Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 30 litros de gasolina para manutenção do veiculo QNX 3946 desta Câmara Municipal relativo a 06/09/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 09/09/2022 | Valor: 187,49 |
Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 31,3010 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa QPY- 1423 desta Câmara Municipal, relativo a 08/09/22. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 09/09/2022 | Valor: 191,17 |
Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 31,9160 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa QNX- 3946 desta Câmara Municipal, relativo a 08/09//22. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 23/09/2022 | Valor: 239,60 |
Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 40 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa QNX- 3946 desta Câmara Municipal, relativo a 22/09/22. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 27/09/2022 | Valor: 108,73 |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamneto de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao serviço de água e esgoto, relativo ao mês de Setembro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 30/09/2022 | Valor: 239,61 |
Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 40 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa QPY- 1423 desta Câmara Municipal, relativo a 29/09/22. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 01/09/2022 | Valor: 531,54 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: ERAIS , 31630-901 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento dos serviços de publicidade oficial, fatura 83424. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 27/09/2022 | Valor: 108,73 |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamneto de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao serviço de água e esgoto, relativo ao mês de Setembro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 21/09/2022 | Valor: 6.063,49 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento da funcionária comissionada Nila de Jesus Pereira, relativo ao mês de Setembro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 12/09/2022 | Valor: 61,71 |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamneto de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao serviço de água e esgoto do imóvel alugado como garagem, relativo ao mês de Setembro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 21/09/2022 | Valor: 60.562,27 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de funcionários comissionados, relativo ao mês de Setembro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 16/09/2022 | Valor: 4.056,75 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha para pagamento do vencimento do mês de Setembro de 2022 e das Férias Anuais do funcionário Diogenes Claudino da Silva, referente ao período aquisitivo de 13/11/2020 a 12/11/2021 e período de gozo de 21/09/2022 a 30/09/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 21/09/2022 | Valor: 54.905,69 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos dos funcionários efetivos desta Câmara Municipal relativo ao mês de Setembro de 2022. |
Total das liquidações: | 308.991,14 |