Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/08/2022 | Valor: 139,30 |
Credor: AMC PAPELARIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à aquisição de 67 DVD-R 4.7 gb e 30 envelopes / capa para cd / dvd esta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/08/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: GRUPO CERTY CERTIFICADO DIGITAL | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: , 30160-011 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de 02 certificados digital E-CPF A3 Token para esta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/08/2022 | Valor: 169,76 |
Credor: Nila de Jesus Pereira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para a Diretora Administrativa da Câmara participar da cerimônia de assinatura do termo de cooperação entre ALMG e TER-MG na cidade de Belo Horizonte ,no dia 25/08/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/08/2022 | Valor: 169,76 |
Credor: Márcio Antônio dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para o Presidente da Câmara participar da cerimônia de assinatura do termo de cooperação entre ALMG e TER-MG na cidade de Belo Horizonte, no dia 25/08/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/08/2022 | Valor: 1.350,00 |
Credor: KS SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa em caráter emergencial para dar suporte técnico à comissão de contratação desta Casa Legislativa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/08/2022 | Valor: 679,04 |
Credor: Márcio Antônio dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 diárias para o Presidente da Câmara participar de curso de capacitação (Nova Lei de Licitações) na cidade de Belo Horizonte, nos dias 02, 03, 04 e 05 de Agosto de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/08/2022 | Valor: 679,04 |
Credor: Antônio Sergio Matias Cavalcante | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 diárias para o Controlador Interno participar de curso de capacitação (Nova Lei de Licitações) na cidade de Belo Horizonte, nos dias 02, 03, 04 e 05 de Agosto de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/08/2022 | Valor: 679,04 |
Credor: Nila de Jesus Pereira | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 diárias para a Diretora Administrativa participar de curso de capacitação (Nova Lei de Licitações) na cidade de Belo Horizonte, nos dias 02, 03, 04 e 05 de Agosto de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/08/2022 | Valor: 2.067,00 |
Credor: FORCE TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.38 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à 03 inscrições para o Curso " A Nova Lei de Licitações", período de 02 a 05 de Agosto de 2022 em Belo Horizonte - MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2022 | Valor: 3.840,00 |
Credor: LD DIGITAL SIGNATURE LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: -000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à digitalização de documentos junto à esta Câmara Muncipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2022 | Valor: 504,44 |
Credor: carmo veiculos ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35700-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a serviço de troca de óleo e filtros do veículo placa QNX 3946 desta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/08/2022 | Valor: 504,44 |
Credor: carmo veiculos ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35700-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a serviço de troca de óleo e filtros dos veículo placa QPY 1423 desta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/08/2022 | Valor: 493,92 |
Credor: Four Print Comunicação Visual LTDA -ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de adesivos em vinil branco (3 unidades tamanho 90 x 90 cm e 1 unidade 195 x 177 cm), para manutenção desta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/08/2022 | Valor: 23,98 |
Credor: VIAÇÃO UMUARAMA LTDA. | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de vales transportes para serem usados por funcionarios em Setembro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/08/2022 | Valor: 441,28 |
Credor: Four Print Comunicação Visual LTDA -ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de adesivos em vinil branco ( 2 unid tamanho 90 x 90 cm e 1 unid tamanho 195 x 177 cm), para esta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/08/2022 | Valor: 149,75 |
Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 25 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa QNX-3946 desta Câmara Municipal relativo a 05/08/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/08/2022 | Valor: 239,60 |
Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 40 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa QPY-1423 desta Câmara Municipal relativo a 08/08/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/08/2022 | Valor: 2.626,26 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de contratados, relativo ao mês de Agosto de 2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/08/2022 | Valor: 84,00 |
Credor: CINTIA APARECIDA SILVA LELES - ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de fornecimento de 3 caixas de água mineral (48 x 200 ml), junto a esta Câmara Municipal , referente a Agosto de 2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/08/2022 | Valor: 300,00 |
Credor: INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DR. LUÍS GUSTAVO DRUMOND | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 400-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos serviços de avaliação de saúde mental (exame pré-admissional) com emissão de laudo junto a esta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/08/2022 | Valor: 265,14 |
Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 44,2650 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa QNX-3946 desta Câmara Municipal relativo a 08/08/2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/08/2022 | Valor: 1.470,75 |
Credor: Panificadora Mister Frios | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 0 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de lanche para a Câmara Municipal, relativo a Julho de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/08/2022 | Valor: 239,60 |
Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 40 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa QNX 3946 desta Câmara Municipal relativo a 17/08/22. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/08/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: ACESSO E PONTO TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: OJA11 , 32000-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao serviço de suporte técnico e licenciamento para o relógio de ponto modelo IDCLASS, relativo a agosto de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/08/2022 | Valor: 2.048,00 |
Credor: DIP PRINTER TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02 , 35720-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente à locação de impressoras, em Julho de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/08/2022 | Valor: 145,04 |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho emitido para fazer face às despesas com serviços postais, período de 01/07/22 a 21/07/22. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/08/2022 | Valor: 1.523,81 |
Credor: Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: -160 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de vales transportes para serem usados por funcionarios no período de Setembro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/08/2022 | Valor: 733,90 |
Credor: RESTAURANTE TEMPERO DA DU | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de refeição (41 marmitex) para esta Câmara Municipal em Julho de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/08/2022 | Valor: 427,54 |
Credor: AZIS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 7928-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: valor que se empenha referente a serviço de locação de câmeras de segurança em HD, referente ao período de Julho de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/08/2022 | Valor: 275,00 |
Credor: Conectiva Informática e Comércio LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a mensalidade pela manutenção do acesso a internet para uso desta câmara municipal, relativo ao período de Julho de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/08/2022 | Valor: 79,00 |
Credor: LAVA JATO DO PAULINHO | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veículo oficial placa QPY 1423 da Câmara Municipal de Matozinhos, no dia 08 de Agosto de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/08/2022 | Valor: 4.420,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: Andar: 2°,3°,4°,5° | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Valor que se Empenha referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria junto a esta Câmara de Matozinhos, relativo ao mês de Agosto de 2022 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/08/2022 | Valor: 440,00 |
Credor: 3G NET SOLUCOES WEB LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.40.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a hospedagem de Site da Câmara Municipal de Matozinhos, em Agosto de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/08/2022 | Valor: 3.490,00 |
Credor: RAFAEL PHILLIPE DE AVILA CARNEIRO | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 0 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.40.10 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a serviços técnicos profissionais de TIC para o período de Agosto de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/08/2022 | Valor: 996,00 |
Credor: Diretriz Informática Eireli | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.40.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Locação de Softwares | |||
Histórico: Valor que se empenha relativo ao pagamento de locação de software Legislador, no período de Agosto de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2022 | Valor: 1.480,00 |
Credor: GLAUCIA FAGUNDES SOUZA | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de aluguel do imóvel utilizado como Garagem desta Câmara Municipal, referente ao período de Agosto de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 391,49 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifa bancária (Tar DOC/TED Eletrônico, Tarifa PIX Enviado, Tar Pag Salár Créd Conta) junto a esta Câmara Municipal em Agosto de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/08/2022 | Valor: 343,23 |
Credor: Oi S/A | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a serviço de telecomunicações, prefixo 3712-1169, no mês de Julho de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/08/2022 | Valor: 75,46 |
Credor: CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento do serviço de energia elétrica do imóvel alugado como garagem, relativo ao mês de Agosto de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/08/2022 | Valor: 44.095,30 |
Credor: INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao recolhimento parte patronal de funcionarios e vereadores, relativo ao mês de Agosto de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2022 | Valor: 239,60 |
Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 40 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa QPY- 1423 desta Câmara Municipal, relativo a 24/08/22. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2022 | Valor: 79,00 |
Credor: LAVA JATO DO PAULINHO | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veículo oficial placa QNX- 3946 da Câmara Municipal de Matozinhos, no dia 10 de Agosto de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/08/2022 | Valor: 74,57 |
Credor: CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento do serviço de energia elétrica, relativo ao mês de Agosto de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2022 | Valor: 6.949,64 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos subsidios do presidente desta Câmara Municipal relativo ao mês de Agosto de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/08/2022 | Valor: 5.442,01 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Rec Ord do Tesouro | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos de inativo desta Câmara Municipal relativo ao mês de Agosto de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/08/2022 | Valor: 179,70 |
Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 30 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa QNX 3946 desta Câmara Municipal relativo a 25/08/22. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/08/2022 | Valor: 79,00 |
Credor: LAVA JATO DO PAULINHO | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veículo oficial placa QNX- 3946 da Câmara Municipal de Matozinhos, no dia 24 de Agosto de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/08/2022 | Valor: 74.361,15 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos subsidios dos vereadores desta Câmara Municipal relativo ao mês de Agosto de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/08/2022 | Valor: 119,80 |
Credor: Auto Posto Matozinhos | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimento de 20 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa QPY- 1423 desta Câmara Municipal, relativo a 30/08/22. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/08/2022 | Valor: 79,00 |
Credor: LAVA JATO DO PAULINHO | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veículo oficial placa QPY 1423 da Câmara Municipal de Matozinhos, no dia 25 de Agosto de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 08/08/2022 | Valor: 48,69 |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamneto de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao serviço de água e esgoto do imovel alugado como garagem, relativo ao mês de Agosto de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 16/08/2022 | Valor: 108,73 |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamneto de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20-000 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao serviço de água e esgoto, relativo ao mês de Agosto de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 09/08/2022 | Valor: 708,72 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: ERAIS , 31630-901 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento dos serviços de publicidade oficial, fatura 082.631. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 17/08/2022 | Valor: 620,13 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: ERAIS , 31630-901 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento dos serviços de publicidade oficial, fatura 083028. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 25/08/2022 | Valor: 66.625,76 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de funcionários comissionados, relativo ao mês de Agosto de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 25/08/2022 | Valor: 52.875,03 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Matozinhos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos dos funcionários efetivos desta Câmara Municipal relativo ao mês de Agosto de 2022. |
Total das liquidações: | 287.260,40 |