Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03

Câmara Municipal de Matozinhos

Câmara Municipal de Matozinhos

Estado de Minas Gerais

Diárias

Março de 2022

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Número do empenho: 68 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 84,88
Nº do documento: 555.552 Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Antônio Sergio Matias Cavalcante
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 84,88
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Nila de Jesus Pereira
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 66 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 84,88
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Márcio Antônio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

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Número do empenho: 63 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 509,25
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Márcio Antônio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 509,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Marli Vale
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 509,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Jane Rosa dos santos Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 0
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

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Número do empenho: 59 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/03/2022 Valor: 509,25
Nº do documento: 555.548 Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Sidirley Anderson Dias Bento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

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Número do empenho: 57 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 84,88
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Márcio Antônio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

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Número do empenho: 55 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 84,88
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Nila de Jesus Pereira
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 54 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 84,88
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Márcio Antônio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

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Número do empenho: 53 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 84,88
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Nila de Jesus Pereira
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 51 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 70,68
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Márcio Antônio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

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