Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03

Câmara Municipal de Matozinhos

Câmara Municipal de Matozinhos

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 52.149,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 679,04
Nº do documento: pix Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Márcio Antônio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 1.379,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: FORCE TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 50
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.38
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional

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Número do empenho: 346 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 2.627,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Vander Martins
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas

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Número do empenho: 345 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 2.550,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Rogerio Beraldo de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 6.683,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Oscar Kyoshi Tanaka Filho
CPF credor / CNPJ credor: -560
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 3.229,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Jussara de Almeida Prado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas

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Número do empenho: 342 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 3.236,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

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Número do empenho: 341 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 7.186,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 6.063,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 6.288,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 6.288,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 8.084,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 8.982,92
Nº do documento: 555.618 Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 7.410,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 5.293,09
Nº do documento: 555.619 Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 8.084,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 7.186,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

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Número do empenho: 340 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 679,04
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Gleisson Gomes Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 679,04
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Márcio Antônio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

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Número do empenho: 338 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 435,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Prefeitura Municipal de Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 337 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 2.756,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Gardenia Daniele Carvalho Fernandes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas

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Número do empenho: 336 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.379,98
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: FORCE TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 50
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.38
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: BMLL MULTISERVIÇOS
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.1001 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Bens Permanentes e Const. e Reforma do Prédio da Câmara Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 4.185,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: NUTRIFAZ CESTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2382 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Cesta Especial de Alimentos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 5.699,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: BRF - Brasil Foods S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0001.2382 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Cesta Especial de Alimentos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 6.683,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Oscar Kyoshi Tanaka Filho
CPF credor / CNPJ credor: -560
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas

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Número do empenho: 331 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 2.550,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Rogerio Beraldo de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas

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Número do empenho: 330 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: FUNERARIA PAX DOMINI MINEIRA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Serviços Funerários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 679,04
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Antônio Sergio Matias Cavalcante
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 679,04
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Márcio Antônio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 15.800,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Riete Vilas Boas Dantas - ME
CPF credor / CNPJ credor: 0
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: DESP. HOMENAGEM FEST.CONG E EVENTOS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 160,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: ALFA REFRIGERAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: LOJA , 35720-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 4.173,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Four Print Comunicação Visual LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Material Gráfico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 7.876,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Four Print Comunicação Visual LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Material Gráfico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 306,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica
CPF credor / CNPJ credor: -160
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 1.466,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica
CPF credor / CNPJ credor: -160
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 334,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: AR PURO ASSISTÊNCIA TÉCNICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 6.253,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: AR PURO ASSISTÊNCIA TÉCNICA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.1001 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Bens Permanentes e Const. e Reforma do Prédio da Câmara Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 4.291,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Vidraçaria Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 374,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Oi S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: DESP. HOMENAGEM FEST.CONG E EVENTOS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 227 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 470,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: AZIS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 7928-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

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Número do empenho: 226 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 01/12/2022 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: ERAIS , 31630-901
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 226 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 797,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: ERAIS , 31630-901
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 226 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: ERAIS , 31630-901
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 2.263,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: WAVE AUDIOVISUAL
CPF credor / CNPJ credor: 40-131
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.1001 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Aquisição de Bens Permanentes e Const. e Reforma do Prédio da Câmara Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

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Número do empenho: 225 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 160.719,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: WAVE AUDIOVISUAL
CPF credor / CNPJ credor: 40-131
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.1001 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Aquisição de Bens Permanentes e Const. e Reforma do Prédio da Câmara Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

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Número do empenho: 224 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 3.816,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: WAVE AUDIOVISUAL
CPF credor / CNPJ credor: 40-131
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.1001 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição de Bens Permanentes e Const. e Reforma do Prédio da Câmara Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

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Número do empenho: 223 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 3.319,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: WAVE AUDIOVISUAL
CPF credor / CNPJ credor: 40-131
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.1001 Natureza: 4.4.90.52.22
Projeto Atividade: Aquisição de Bens Permanentes e Const. e Reforma do Prédio da Câmara Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos

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Número do empenho: 222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 51.121,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: WAVE AUDIOVISUAL
CPF credor / CNPJ credor: 40-131
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.1001 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Bens Permanentes e Const. e Reforma do Prédio da Câmara Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

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Número do empenho: 222 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 46.899,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: WAVE AUDIOVISUAL
CPF credor / CNPJ credor: 40-131
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.1001 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Bens Permanentes e Const. e Reforma do Prédio da Câmara Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

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Número do empenho: 221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 17.099,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: WAVE AUDIOVISUAL
CPF credor / CNPJ credor: 40-131
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.1001 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Bens Permanentes e Const. e Reforma do Prédio da Câmara Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

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Número do empenho: 221 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 6.036,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: WAVE AUDIOVISUAL
CPF credor / CNPJ credor: 40-131
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.1001 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Bens Permanentes e Const. e Reforma do Prédio da Câmara Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

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Número do empenho: 220 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 2.575,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: WAVE AUDIOVISUAL
CPF credor / CNPJ credor: 40-131
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 670,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: WAVE AUDIOVISUAL
CPF credor / CNPJ credor: 40-131
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 219 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 1.995,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: WAVE AUDIOVISUAL
CPF credor / CNPJ credor: 40-131
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 1.142,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: WAVE AUDIOVISUAL
CPF credor / CNPJ credor: 40-131
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.29
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Material para Áudio, Vídeo e Foto

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Número do empenho: 218 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 7.701,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: WAVE AUDIOVISUAL
CPF credor / CNPJ credor: 40-131
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.29
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Material para Áudio, Vídeo e Foto

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Número do empenho: 217 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 553,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: WAVE AUDIOVISUAL
CPF credor / CNPJ credor: 40-131
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 3.490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: RAFAEL PHILLIPE DE AVILA CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 0
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC

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Número do empenho: 192 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 239,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Auto Posto Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 192 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 149,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Auto Posto Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 149,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Auto Posto Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 192 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 239,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Auto Posto Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 192 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 179,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Auto Posto Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 192 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 209,65
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Auto Posto Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 192 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 283,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Auto Posto Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 119,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Auto Posto Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 119,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Auto Posto Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 149,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Auto Posto Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 89,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Auto Posto Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 119,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Auto Posto Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 211,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Auto Posto Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 209,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Auto Posto Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 69,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Auto Posto Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 177 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 79,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: LAVA JATO DO PAULINHO
CPF credor / CNPJ credor: 000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 79,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: LAVA JATO DO PAULINHO
CPF credor / CNPJ credor: 000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 79,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: LAVA JATO DO PAULINHO
CPF credor / CNPJ credor: 000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 79,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: LAVA JATO DO PAULINHO
CPF credor / CNPJ credor: 000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 79,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: LAVA JATO DO PAULINHO
CPF credor / CNPJ credor: 000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 79,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: LAVA JATO DO PAULINHO
CPF credor / CNPJ credor: 000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 1.013,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 830,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 1.405,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 2.626,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 157 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 33,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: VIAÇÃO UMUARAMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Vale-Transporte

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Número do empenho: 146 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 686,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Four Print Comunicação Visual LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Material Gráfico

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Número do empenho: 146 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 5.869,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Four Print Comunicação Visual LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Material Gráfico

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Número do empenho: 146 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 975,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Four Print Comunicação Visual LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Material Gráfico

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Número do empenho: 145 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 3.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: TEC-AR
CPF credor / CNPJ credor: -000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 96,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 981,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 1.754,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 1.213,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Comercial Confins Varejo e Distribuição LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 210,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Comercial gás e água LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: CINTIA APARECIDA SILVA LELES - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: CINTIA APARECIDA SILVA LELES - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 208,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Cassio Campolina Pereira
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 289,50
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Cassio Campolina Pereira
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: ACESSO E PONTO TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: OJA11 , 32000-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: ACESSO E PONTO TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: OJA11 , 32000-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 1.502,09
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Panificadora Mister Frios
CPF credor / CNPJ credor: 0
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 2.449,67
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Panificadora Mister Frios
CPF credor / CNPJ credor: 0
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: EDMARCIO FERNANDO LINO DE SOUZA 00389515680
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 4.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: Andar: 2°,3°,4°,5°
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 2.048,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: DIP PRINTER TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02 , 35720-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 2.048,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: DIP PRINTER TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02 , 35720-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: 3G NET SOLUCOES WEB LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.40.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 128,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 572,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: RESTAURANTE TEMPERO DA DU
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 268,50
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: RESTAURANTE TEMPERO DA DU
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 996,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Diretriz Informática Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Locação de Softwares

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Conectiva Informática e Comércio LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Conectiva Informática e Comércio LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 1.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: GLAUCIA FAGUNDES SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 63,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: COPASA - Companhia de Saneamneto de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 20-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 241,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: COPASA - Companhia de Saneamneto de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 20-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 74,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 45.475,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 42.848,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 3.474,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 9.266,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 1.159,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 959,52
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 909,56
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 1.315,46
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 202,44
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 1.280,22
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 1.439,38
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 3.123,43
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Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 1.754,42
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 2.685,42
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 2.848,17
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Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 5.428,57
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Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
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Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 6.531,68
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Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 3.131,05
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Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 2.949,71
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CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 2.030,42
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CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 1.936,90
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Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 3.858,46
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Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 16.576,91
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Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 2.820,22
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Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 2.381,76
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Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 1.998,84
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Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 2.364,76
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Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 1.655,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 2.402,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 2.721,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Rec Ord do Tesouro

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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 5.442,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Rec Ord do Tesouro

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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 1.674,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 1.411,08
Nº do documento: 555.614 Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 1.633,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 1.789,11
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 1.820,17
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 4.348,64
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 4.768,72
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 3.739,35
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 4.979,40
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 4.469,57
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 3.120,55
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 3.114,14
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 4.348,64
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 18.776,69
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Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 1.846,42
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Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 1.898,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 1.950,69
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Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 1.846,42
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CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 1.898,55
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Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 19.587,12
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CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 1.074,07
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CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 2.002,83
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Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 1.846,42
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CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 1.846,42
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Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 05/12/2022 Valor: 1.846,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 4.965,89
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Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 5.517,38
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Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 5.064,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 6.986,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
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CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 7.038,91
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Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 5.316,22
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Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 5.096,22
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Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 6.821,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 45.371,35
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Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 4.126,79
Nº do documento: 555.620 Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 5.623,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2018 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA DIVISÃO Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Total dos pagamentos: 1.018.299,25