Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03

Câmara Municipal de Matozinhos

Câmara Municipal de Matozinhos

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2021

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 212,04
Nº do documento: 555.479 Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Ítalo Moraes Borges
CPF credor / CNPJ credor: 0
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 212,04
Nº do documento: 555.477 Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Carlos Henrique Santos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 212,04
Nº do documento: 555.478 Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Jane Rosa dos santos Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 0
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 212,04
Nº do documento: 555.475 Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Edson Antônio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 141,36
Nº do documento: 555.476 Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: André Barbosa Moreira
CPF credor / CNPJ credor: -000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 282,72
Nº do documento: 555.474 Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Sidirley Anderson Dias Bento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.421,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 270,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Oi S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 582,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Auto Posto Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 149,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Auto Posto Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 188,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Auto Posto Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 433,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Auto Posto Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 248,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Auto Posto Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 250,17
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: AZIS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 7928-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 3.490,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: RAFAEL PHILLIPE DE AVILA CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 0
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 664,56
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Vidraçaria Jolin LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 0-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: MAXIMA AUTO ELETRICA INJEÇÃO E BATERIAS
CPF credor / CNPJ credor: 356 , 35720-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 457,55
Nº do documento: 555465 Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Panificadora Mister Frios
CPF credor / CNPJ credor: 0
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: 3G NET SOLUCOES WEB LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.40.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 4.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: 3G NET SOLUCOES WEB LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.40.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 4.199,08
Nº do documento: 555.473 Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 168,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: L&R Materiais de Construção Locação de Máquinas e Equipamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35720-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 403,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: ALESSANDRA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 1.630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: DIP PRINTER TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02 , 35720-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 278,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: BRUNO N S MOREIRA - COMUNICAÇÃO - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 122,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 339,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: DIGIMAX IMPRESSÕES EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 0-040
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 42,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Viação Cota Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 555460 Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: GLAUCIA FAGUNDES SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 555.480 Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: GLAUCIA FAGUNDES SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.328,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: ERAIS , 31630-901
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: ERAIS , 31630-901
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 140,50
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: CINTIA APARECIDA SILVA LELES - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 25/06/2021 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Diretriz Informática Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Locação de Softwares

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 3.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: Andar: 2°,3°,4°,5°
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Prefeitura Municipal de Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Prefeitura Municipal de Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Prefeitura Municipal de Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Prefeitura Municipal de Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 188,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 79,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: COPASA - Companhia de Saneamneto de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 20-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 26,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: COPASA - Companhia de Saneamneto de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 20-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 25/06/2021 Valor: 1.532,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 39.418,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 6.308,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 4.231,15
Nº do documento: 555461 Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 2.536,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 2.174,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 2.483,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 2.536,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 3.218,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 2.005,10
Nº do documento: 555.470 Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 4.760,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 2.500,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.769,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.569,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 2.591,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 2.160,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 8.617,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 4.940,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 5.351,41
Nº do documento: 555466 Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 5.351,41
Nº do documento: 555464 Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 4.162,18
Nº do documento: 555462 Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 15.653,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 4.461,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 3.903,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 4.012,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 3.604,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 4.252,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 4.461,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 4.790,39
Nº do documento: 555.468 Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 4.790,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 3.115,51
Nº do documento: 555.471 Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 3.604,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 3.667,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 4.910,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 4.910,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 3.444,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 4.910,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 4.962,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 3.490,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 3.433,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 4.962,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 28.465,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 3.537,60
Nº do documento: 555.472 Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 4.057,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 4.617,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Total dos pagamentos: 278.010,47