Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03

Câmara Municipal de Matozinhos

Câmara Municipal de Matozinhos

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/07/2020 Valor: 2.599,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: DAVID CHRYSTIAN RODRIGUES OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 720-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Locação de Softwares

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/07/2020 Valor: 764,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: carmo veiculos ltda
CPF credor / CNPJ credor: 35700-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/07/2020 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: carmo veiculos ltda
CPF credor / CNPJ credor: 35700-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/07/2020 Valor: 406,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE EXTITORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 2.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 2.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/07/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 850617 Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Cassio Campolina Pereira
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 08/07/2020 Valor: 58,00
Nº do documento: 850625 Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Cassio Campolina Pereira
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/07/2020 Valor: 16,00
Nº do documento: 850621 Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Cassio Campolina Pereira
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/07/2020 Valor: 3.332,00
Nº do documento: 850622 Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: OTTO FISCHER JR.REFRIGERAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 06/07/2020 Valor: 679,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Diretriz Informática Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.40.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC

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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 850618 Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: GLAUCIA FAGUNDES SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 29/07/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 850642 Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: GLAUCIA FAGUNDES SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 29 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 09/07/2020 Valor: 820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: INFOR 3 TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 22/07/2020 Valor: 2.559,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: Andar: 2°,3°,4°,5°
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 28/07/2020 Valor: 302,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Viação Cota Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Vale-Transporte

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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 07/07/2020 Valor: 186,00
Nº do documento: 850624 Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Paulo Vitor Silva Leles- ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 07/07/2020 Valor: 581,65
Nº do documento: 850623 Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Panificadora Mister Frios
CPF credor / CNPJ credor: 0
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 22/07/2020 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: SECRETÁRIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 1 , 31630-901
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 17/07/2020 Valor: 288,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 17/07/2020 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: DAVID CHRYSTIAN RODRIGUES OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 720-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.40.09
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 14,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Prefeitura Municipal de Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 14,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Prefeitura Municipal de Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 17/07/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: 3G NET SOLUCOES WEB LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.40.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas

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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 06/07/2020 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: FERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 06/07/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Conectiva Informática e Comércio LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2020 Data: 06/07/2020 Valor: 697,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Auto Posto Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2020 Data: 17/07/2020 Valor: 164,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Auto Posto Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2020 Data: 17/07/2020 Valor: 375,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Auto Posto Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2020 Data: 22/07/2020 Valor: 440,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Auto Posto Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 23/07/2020 Valor: 1.120,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 28/07/2020 Valor: 69,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: COPASA - Companhia de Saneamneto de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 20-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 29/07/2020 Valor: 83,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: COPASA - Companhia de Saneamneto de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 20-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 08/07/2020 Valor: 376,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Telemar - Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 21/07/2020 Valor: 274,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Telemar - Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 31/07/2020 Valor: 148,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 02/07/2020 Valor: 39.527,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 6.308,67
Nº do documento: 850637 Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 03/07/2020 Valor: 2.662,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 4.485,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 1.847,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 2.305,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 2.475,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 2.414,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 9.560,46
Nº do documento: 850633 Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 2.113,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 1.810,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 2.720,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 1.707,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 1.812,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 2.262,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 2.329,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 4.523,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Rec Ord do Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 1.630,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 2.071,98
Nº do documento: 850636 Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 1.878,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 2.402,58
Nº do documento: 850635 Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 3.389,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 4.702,89
Nº do documento: 850639 Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 3.996,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 4.149,06
Nº do documento: 850644 Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 4.672,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 3.376,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 3.733,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 15.965,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 2.829,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 3.468,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 4.205,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 3.376,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 5.030,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 3.342,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 3.187,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 4.926,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 4.617,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 3.463,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 5.009,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 3.467,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 3.389,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 5.030,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 3.351,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/07/2020 Valor: 30.703,14
Nº do documento: 850638 Banco: 0001 Agencia: 32123 Conta: 6.094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Total dos pagamentos: 259.868,15