Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03

Câmara Municipal de Matozinhos

Câmara Municipal de Matozinhos

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: 307563 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: LUCAS BRAZ DOS SANTOS 012.037.306-83
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 614,00
Nº do documento: 307569 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: LUCAS BRAZ DOS SANTOS 012.037.306-83
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 23,82
Nº do documento: 307560 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Telefônica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 11/09/2018 Valor: 660,00
Nº do documento: 307537 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: DIP COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 0-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/09/2018 Valor: 490,00
Nº do documento: 307545 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Sabatini Leandro Del Boccio 03556902680
CPF credor / CNPJ credor: -000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 660,00
Nº do documento: 307535 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: FUNERARIA PAX DOMINI MINEIRA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2002 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: DESPESAS COM HOMENAGEM, FESTIVIDADE, CONGRESSO E EVENTO Descrição Natureza: Serviços Funerários

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Número do empenho: 112 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 343,00
Nº do documento: 307532 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Auto Posto Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 11/09/2018 Valor: 631,50
Nº do documento: 307539 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Auto Posto Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 11/09/2018 Valor: 465,50
Nº do documento: 307542 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Auto Posto Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 567,39
Nº do documento: 307553 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Auto Posto Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 147,00
Nº do documento: 307561 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Auto Posto Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 2.208,40
Nº do documento: 307550 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Multipla Distribuidora
CPF credor / CNPJ credor: 00-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 3.004,97
Nº do documento: 307549 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Multipla Distribuidora
CPF credor / CNPJ credor: 00-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 11/09/2018 Valor: 220,00
Nº do documento: 307537 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: DIP COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 0-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 5.600,00
Nº do documento: 307526 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: FERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 700,00
Nº do documento: 307527 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: FERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 5.850,00
Nº do documento: 307570 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: RODRIGO CESAR LUIZ COSTA 030.263.726-50
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 441,50
Nº do documento: 307557 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: 3G NET SOLUCOES WEB LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 54 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 11/09/2018 Valor: 764,96
Nº do documento: 307543 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: D&G PADARIA E CONFEITARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 5720-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 11/09/2018 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 307538 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Conectiva Informática e Comércio LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 11/09/2018 Valor: 625,55
Nº do documento: 307533 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Diretriz Informática Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Manutenção de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 998,14
Nº do documento: 307566 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: ACAM - Associação das Câmaras Municipais e Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 398,35
Nº do documento: 307486 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: ALESSANDRA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 398,35
Nº do documento: 307487 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: ALESSANDRA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 182,10
Nº do documento: 307548 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Paulo Vitor Silva Leles- ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: 307520 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: GLAUCIA FAGUNDES SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 2.418,00
Nº do documento: 307568 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: Andar: 2°,3°,4°,5°
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 193,98
Nº do documento: 307562 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor: 02-900
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 1.282,09
Nº do documento: 307546 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: SECRETÁRIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 1 , 31630-901
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2018 Data: 13/09/2018 Valor: 177,18
Nº do documento: 307551 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: SECRETÁRIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 1 , 31630-901
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 989,79
Nº do documento: 307554 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: SECRETÁRIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 1 , 31630-901
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 348,34
Nº do documento: 307565 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Viação Cota Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 1.415,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 151,61
Nº do documento: 307567 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: COPASA - Companhia de Saneamneto de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 20-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 11/09/2018 Valor: 433,74
Nº do documento: 307541 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Telemar - Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 283,65
Nº do documento: 307558 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Telemar - Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 11/09/2018 Valor: 40.846,81
Nº do documento: 307544 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 6.308,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.499,50
Nº do documento: 307572 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.454,18
Nº do documento: 307589 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 2.845,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.523,89
Nº do documento: 307590 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 2.078,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 2.186,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 4.051,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 2.142,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 2.832,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.805,76
Nº do documento: 307571 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 9.831,68
Nº do documento: 307547 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 4.233,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 4.373,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Rec Ord do Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.889,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.510,34
Nº do documento: 307593 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.944,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.874,97
Nº do documento: 307586 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.872,14
Nº do documento: 307587 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.510,34
Nº do documento: 307582 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.728,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.729,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 2.002,55
Nº do documento: 307588 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.875,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.805,07
Nº do documento: 307591 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.919,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 3.875,96
Nº do documento: 307592 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 6.019,05
Nº do documento: 307556 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 3.911,17
Nº do documento: 307597 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 12.958,61
Nº do documento: 307594 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 3.076,92
Nº do documento: 307577 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 3.930,32
Nº do documento: 307581 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 3.660,22
Nº do documento: 307584 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 4.067,06
Nº do documento: 307580 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 3.961,01
Nº do documento: 307583 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 3.447,33
Nº do documento: 307595 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 3.222,16
Nº do documento: 307596 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 3.340,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 3.534,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 3.345,47
Nº do documento: 307579 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 3.530,73
Nº do documento: 307576 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 5.097,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
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Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 5.068,98
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 5.443,15
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 29.073,69
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 5.149,31
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 3.549,52
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 3.474,64
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