Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03

Câmara Municipal de Matozinhos

Câmara Municipal de Matozinhos

Estado de Minas Gerais

Diárias

Março de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: 306513 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Adilson Alves Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: 306517 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: André Barbosa Moreira
CPF credor / CNPJ credor: -000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: 306503 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Marcos Zalem de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: 306501 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Bruno Alves Viana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: 306500 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Claudio Afonso Moreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: 306504 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Márcio Antônio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: 306502 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Sidirley Anderson Dias Bento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Total dos pagamentos: 700,00