Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03

Câmara Municipal de Matozinhos

Câmara Municipal de Matozinhos

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 306180 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Bruno Alves Viana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 306181 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Adilson Alves Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 306183 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: WALEXANDRE DE PAULA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: -000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 306184 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Jose Miguel Dias Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 306185 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Marcos Zalem de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 306182 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Sidirley Anderson Dias Bento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: 306146 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: HOTEL LAISE ARIEL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: DESPESAS COM HOMENAGEM, FESTIVIDADE, CONGRESSO E EVENTO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 2.950,00
Nº do documento: 306140 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: ABADIA EXECUÇÕES E MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 306134 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Marcos Zalem de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 306138 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Bruno Alves Viana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 306137 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Claudio Afonso Moreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 306139 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Sidirley Anderson Dias Bento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 209,90
Nº do documento: 306124 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: COPASA - Companhia de Saneamneto de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 20-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 18,87
Nº do documento: 306118 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Cartório do 1º Tabelião de Notas da Comarca de Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 4.050,00
Nº do documento: 306107 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: LUIZ ERGON RIBEIRO LIMA 12711416801
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 461,40
Nº do documento: 306104 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: COPY PEL-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04 , 33600-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.228,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 2.163,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 2.370,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 2.702,34
Nº do documento: 306128 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 2.503,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 15.812,50
Nº do documento: 306129 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 2.383,13
Nº do documento: 306159 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 2.994,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.313,05
Nº do documento: 306160 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.457,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.138,23
Nº do documento: 306158 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.708,55
Nº do documento: 306157 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 2.953,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.881,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 4.276,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.965,28
Nº do documento: 306161 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.850,62
Nº do documento: 306156 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.799,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.712,77
Nº do documento: 306162 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.479,71
Nº do documento: 306152 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 2.056,23
Nº do documento: 306163 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.846,53
Nº do documento: 306153 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 2.045,14
Nº do documento: 306164 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.734,99
Nº do documento: 306155 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 3.844,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 2.072,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 1.170,27
Nº do documento: 306154 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 143,00
Nº do documento: 306132 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: LUBRIFORT
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 134 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 143,00
Nº do documento: 306133 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: LUBRIFORT
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 132 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 1.950,00
Nº do documento: 306117 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: HELMER PARTICIPAÇÕES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 131 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 900,00
Nº do documento: 306144 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: GLAUCIA FAGUNDES SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 8,00
Nº do documento: 306116 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Cassio Campolina Pereira
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 5,00
Nº do documento: 306116 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Cassio Campolina Pereira
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: 306147 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Conectiva Informática e Comércio LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 6.150,00
Nº do documento: 306112 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: MT CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E MATERIAIS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva

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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 360,00
Nº do documento: 306106 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: DIP COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 0-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 306113 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: FERNANDO GONÇALVES RAMOS 08327435698
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 268,45
Nº do documento: 306127 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Paulo Vitor Silva Leles- ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 13/11/2017 Valor: 297,50
Nº do documento: 306119 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Elenice Eduardo da Silva cpf 79229476668- ME
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 43,43
Nº do documento: 306141 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Viação Cota Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Vale-Transporte

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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 628,68
Nº do documento: 306105 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Padaria Monte Sião
CPF credor / CNPJ credor: 000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 808,13
Nº do documento: 306102 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Auto Posto Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 452,10
Nº do documento: 306111 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Auto Posto Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 440,15
Nº do documento: 306126 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Auto Posto Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 533,61
Nº do documento: 306135 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Auto Posto Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 521,10
Nº do documento: 306145 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Auto Posto Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 570,00
Nº do documento: 306150 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: MS Segurança Eletrônica LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 727,00
Nº do documento: 306109 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: DIP COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 0-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 265,00
Nº do documento: 306178 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: 3G NET SOLUCOES WEB LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 38.228,38
Nº do documento: 306122 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 265,77
Nº do documento: 306061 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: SECRETÁRIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 1 , 31630-901
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 12,25
Nº do documento: 306130 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor: 02-900
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 1.833,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 567,47
Nº do documento: 306110 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Telemar - Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 577,84
Nº do documento: 306120 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Telemar - Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 316,30
Nº do documento: 306125 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Telemar - Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 22,97
Nº do documento: 306123 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: COPASA - Companhia de Saneamneto de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 20-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 2.325,00
Nº do documento: 306149 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: Andar: 2°,3°,4°,5°
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 610,59
Nº do documento: 306115 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Diretriz Informática Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 6.180,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 4.285,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Rec Ord do Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 3.783,97
Nº do documento: 306167 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 3.974,15
Nº do documento: 306166 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 10.872,19
Nº do documento: 306151 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 4.033,18
Nº do documento: 306171 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 3.106,77
Nº do documento: 306169 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 2.940,66
Nº do documento: 306170 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 3.593,76
Nº do documento: 306168 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 4.299,16
Nº do documento: 306165 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 3.465,90
Nº do documento: 306175 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 3.406,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 3.453,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 3.450,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 3.203,26
Nº do documento: 306172 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 3.447,10
Nº do documento: 306176 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 5.013,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 5.350,39
Nº do documento: 306173 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 4.909,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 5.013,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 28.388,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 5.065,68
Nº do documento: 306177 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Total dos pagamentos: 261.250,29