Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03

Câmara Municipal de Matozinhos

Câmara Municipal de Matozinhos

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2016

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 1.236,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 1.681,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 1.681,57
Nº do documento: 305206 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 2.976,51
Nº do documento: 305209 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 1.614,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 1.973,09
Nº do documento: 305212 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 1.719,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 239,67
Nº do documento: 305169 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 0-900
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: 305185 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Wanderley Rodrigues da Paixão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/09/2016 Valor: 387,30
Nº do documento: 305177 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Pralar
CPF credor / CNPJ credor: 00-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 1.168,09
Nº do documento: 305170 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Pralar
CPF credor / CNPJ credor: 00-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/09/2016 Valor: 466,00
Nº do documento: 305136 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Loja Elétrica LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 1.334,00
Nº do documento: 305143 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: carmo veiculos ltda
CPF credor / CNPJ credor: 35700-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 47.305,54
Nº do documento: 304995 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: ABADIA EXECUÇÕES E MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.1001 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 1.202,38
Nº do documento: 305216 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: MONACO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 4.572,50
Nº do documento: 305180 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Comercial Sof Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 22/09/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 305183 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: MS Segurança Eletrônica LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/09/2016 Valor: 942,56
Nº do documento: 305176 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: DIP COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 0-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 1.898,64
Nº do documento: 305184 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: PANIFICADORA SILVA E CAMPELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 720-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 403,00
Nº do documento: 305174 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Cassio Campolina Pereira
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 350,10
Nº do documento: 305167 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Auto Posto Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 427,90
Nº do documento: 305175 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Auto Posto Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 487,32
Nº do documento: 305178 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Auto Posto Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 330,64
Nº do documento: 305215 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Auto Posto Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 447,36
Nº do documento: 305214 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Auto Posto Matozinhos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 702,90
Nº do documento: 305193 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Restaurante e Pizzaria a Moda Mineira Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 01/09/2016 Valor: 47,25
Nº do documento: 305140 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Viação Cota Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 29/09/2016 Valor: 47,25
Nº do documento: 305219 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Viação Cota Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 177,18
Nº do documento: 305173 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 1
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 177,18
Nº do documento: 305181 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 1
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 177,18
Nº do documento: 305186 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 1
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 85,30
Nº do documento: 305188 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor: 02-900
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 80,60
Nº do documento: 305187 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor: 02-900
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 572,52
Nº do documento: 305190 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Diretriz Informática Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Manutenção de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 16/09/2016 Valor: 1.890,00
Nº do documento: 305192 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: Andar: 2°,3°,4°,5°
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 21/09/2016 Valor: 170,00
Nº do documento: 305189 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: 3G NET SOLUCOES WEB LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 84,60
Nº do documento: 305194 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: Andar: 2°,3°,4°,5°
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 403,68
Nº do documento: 305172 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Telemar - Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 250,15
Nº do documento: 305182 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Telemar - Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 15/09/2016 Valor: 126,32
Nº do documento: 305179 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: COPASA - Companhia de Saneamneto de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 20-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 1.283,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 19/09/2016 Valor: 993,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 6.180,73
Nº do documento: 305102 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 02/09/2016 Valor: 3.996,13
Nº do documento: 305164 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 05/09/2016 Valor: 2.543,49
Nº do documento: 305163 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 09/09/2016 Valor: 1.009,61
Nº do documento: 305171 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 1.169,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 1.972,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 1.063,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 1.722,49
Nº do documento: 305199 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 1.269,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 1.594,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 7.180,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 1.823,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 4.152,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 934,44
Nº do documento: 305213 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 3.829,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Rec Ord do Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 3.280,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 13.584,61
Nº do documento: 305218 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 2.069,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 3.337,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 2.028,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 2.732,49
Nº do documento: 305198 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 3.610,74
Nº do documento: 305203 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 2.733,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 3.905,80
Nº do documento: 305196 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 3.578,85
Nº do documento: 305200 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 3.223,67
Nº do documento: 305210 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 5.454,66
Nº do documento: 305202 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 3.670,62
Nº do documento: 305197 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 3.638,79
Nº do documento: 305208 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 4.936,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 3.770,37
Nº do documento: 305211 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 3.521,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 5.402,53
Nº do documento: 305205 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 3.380,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 28.352,81
Nº do documento: 305201 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 4.936,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 3.466,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/09/2016 Valor: 3.638,07
Nº do documento: 305204 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Total dos pagamentos: 242.010,16