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Câmara Municipal de Matozinhos

Câmara Municipal de Matozinhos

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: 304277 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Luciano Antonio Ferreira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 2.056,20
Nº do documento: 304278 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Eletrozema S/A
CPF credor / CNPJ credor: 38184-200
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.1001 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 672,00
Nº do documento: 304268 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: carmo veiculos ltda
CPF credor / CNPJ credor: 35700-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/06/2015 Valor: 1.552,56
Nº do documento: 304268 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: carmo veiculos ltda
CPF credor / CNPJ credor: 35700-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 61,90
Nº do documento: 304271 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Fermatil Comércio de Máquinas e Ferramentas LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 90 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: 304267 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Reformadora Onicio e Filhos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 1.681,57
Nº do documento: 304295 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 1.681,57
Nº do documento: 304297 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 1.576,00
Nº do documento: 304294 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 1.681,57
Nº do documento: 304284 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 2.758,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 2.045,85
Nº do documento: 304276 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: DIP COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 0-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 13.391,04
Nº do documento: 304262 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: ST Filhos Comércio de Suprimentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 2.910,00
Nº do documento: 304266 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Forme Pape Papelaria Eireli -ME
CPF credor / CNPJ credor: -907
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 79 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 1.531,51
Nº do documento: 304224 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: carmo veiculos ltda
CPF credor / CNPJ credor: 35700-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 74 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 57.170,00
Nº do documento: 304280 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTAÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.1001 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

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Número do empenho: 72 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 304197 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Eletrônica Santa Efigênia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.1001 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

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Número do empenho: 70 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 304203 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: WM Som e Acessórios LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: , 31030-035
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 69 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/06/2015 Valor: 470,00
Nº do documento: 304201 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Master Comércio de Tapetes LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 720-500
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 32.058,00
Nº do documento: 304272 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: FARIA RODRIGUES INSUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.1001 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 622,50
Nº do documento: 304263 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: ST Filhos Comércio de Suprimentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 60 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 304128 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: ACRIL SINALIZAÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 0
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.1001 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/06/2015 Valor: 850,00
Nº do documento: 304254 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: DIP COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 0-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 24/06/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 304279 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: 3G NET SOLUCOES WEB LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 520,00
Nº do documento: 304255 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: DIRETRIZ NET-SAFE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Manutenção de Software

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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 152,00
Nº do documento: 304253 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Maria Geralda de Araujo Soares
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 622,05
Nº do documento: 304214 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: AUTO POSTO FLIPER LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 398,75
Nº do documento: 304246 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: AUTO POSTO FLIPER LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 11/06/2015 Valor: 462,55
Nº do documento: 304269 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: AUTO POSTO FLIPER LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 266,00
Nº do documento: 304259 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Cassio Campolina Pereira
CPF credor / CNPJ credor: , 35720-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 02/06/2015 Valor: 17,71
Nº do documento: 304252 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Viação Cota Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 1.745,00
Nº do documento: 304282 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: Andar: 2°,3°,4°,5°
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 26/06/2015 Valor: 89,84
Nº do documento: 304281 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: COPASA - Companhia de Saneamneto de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 20-000
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 901,28
Nº do documento: 304265 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 443,90
Nº do documento: 304257 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Telemar - Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 316,91
Nº do documento: 304264 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Telemar - Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 08/06/2015 Valor: 34.120,74
Nº do documento: 304260 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 7.302,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 03/06/2015 Valor: 2.498,05
Nº do documento: 304256 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 1.124,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 1.228,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 4.189,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 2.299,64
Nº do documento: 304300 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 2.040,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 2.055,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 1.860,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 1.585,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 6.799,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 1.296,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 1.939,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 3.829,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Rec Ord do Tesouro

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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 3.610,74
Nº do documento: 304291 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 3.343,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 3.280,55
Nº do documento: 304298 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 12.497,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 3.667,62
Nº do documento: 304296 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 3.912,33
Nº do documento: 304283 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 3.223,67
Nº do documento: 304299 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 2.732,49
Nº do documento: 304286 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 3.578,85
Nº do documento: 304287 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 2.069,66
Nº do documento: 304290 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 2.168,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 3.680,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 3.737,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 5.402,53
Nº do documento: 304293 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 4.978,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 3.680,02
Nº do documento: 304292 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 3.812,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 3.764,72
Nº do documento: 304285 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 4.978,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 3.679,62
Nº do documento: 304288 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 27.182,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 5.506,80
Nº do documento: 304289 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 3.765,82
Nº do documento: 304301 Banco: 0104 Agencia: 1436 Conta: 222-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Total dos pagamentos: 328.864,96