Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 66 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 303402 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - PRODEMGE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/03/2014 | Valor: 483,40 | |
Nº do documento: 303391 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: DIRETRIZ NET-SAFE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Manutenção de Software |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/03/2014 | Valor: 483,40 | |
Nº do documento: 303390 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: DIRETRIZ NET-SAFE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 000 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Manutenção de Software |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/03/2014 | Valor: 413,00 | |
Nº do documento: 303388 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: AUTO POSTO FLIPER LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 15,55 | |
Nº do documento: 303403 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Viação Cota Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 23,80 | |
Nº do documento: 303321 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Viação Cota Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/03/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 303400 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: 3G NET SOLUCOES WEB LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/03/2014 | Valor: 1.487,00 | |
Nº do documento: 303396 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: Andar: 2°,3°,4°,5° | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/03/2014 | Valor: 282,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/03/2014 | Valor: 349,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/03/2014 | Valor: 95,00 | |
Nº do documento: 303387 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: ERNANI TEIXEIRA CAMPOS JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/03/2014 | Valor: 28.384,96 | |
Nº do documento: 303394 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/03/2014 | Valor: 354,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Telemar - Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/03/2014 | Valor: 243,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Telemar - Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/03/2014 | Valor: 10.552,57 | |
Nº do documento: 303401 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: ERNANI TEIXEIRA CAMPOS JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Total dos pagamentos: | 43.468,85 |