Informações atualizadas em: 23/02/2023 18:30:03
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 1.800,95 | |
Nº do documento: 302968 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Chambofax Papelaria Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.578.106/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/05/2013 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: 302967 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Cassio Campolina Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.019.639/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/05/2013 | Valor: 1.969,00 | |
Nº do documento: 302969 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: PL COMERCIO DE CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.165.218/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/05/2013 | Valor: 104,63 | |
Nº do documento: 302961 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Santos e Teixeira Materiais para Construção LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.478.914/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/05/2013 | Valor: 534,40 | |
Nº do documento: 302956 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: DIP COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.054.321/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/05/2013 | Valor: 1.560,00 | |
Nº do documento: 302957 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Furacão Indústria e Comércio de Ventiladores e Exaustores LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.403.620/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.1001 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 0,95 | |
Nº do documento: 302954 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.426.715/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 0,90 | |
Nº do documento: 302971 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.426.715/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 40,80 | |
Nº do documento: 302955 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Viação Cota Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.216.948/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/05/2013 | Valor: 31,80 | |
Nº do documento: 302965 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Viação Cota Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.216.948/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/05/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 302953 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Filibrás Comercial, Importação e Exportação Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.781.815/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/05/2013 | Valor: 256,15 | |
Nº do documento: 302951 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Rosana Pires - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.481.886/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 10.000,00 | |
Nº do documento: 302949 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: ERNANI TEIXEIRA CAMPOS JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.488.946-28 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 10.000,00 | |
Nº do documento: 302974 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: ERNANI TEIXEIRA CAMPOS JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.488.946-28 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 1.288,84 | |
Nº do documento: 302964 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: DIRETRIZ NET-SAFE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.547.271/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 1.664,87 | |
Nº do documento: 302929 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Adimar mendes de sá | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.690.096-17 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/05/2013 | Valor: 902,80 | |
Nº do documento: 302962 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: PANIFICADORA SILVA E CAMPELO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.543.845/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 1.409,00 | |
Nº do documento: 302975 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 228,00 | |
Nº do documento: 302973 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: FABRICIO DE ASSIS ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.972.849/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 172,00 | |
Nº do documento: 302972 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: FABRICIO DE ASSIS ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.972.849/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 464,96 | |
Nº do documento: 302950 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: DIRETRIZ NET-SAFE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.547.271/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Locação de Software |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/05/2013 | Valor: 73,73 | |
Nº do documento: 302966 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 1.749,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Luiz Fernando de Oliveira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.474.506-46 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 2.744,44 | |
Nº do documento: 302943 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Radionê Welinton Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 278.184.036-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 2.744,44 | |
Nº do documento: 302937 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Inês Cristina Rosa Soares Pires | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 877.843.356-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 2.744,44 | |
Nº do documento: 302935 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Flávia Lúcia Silva Costa de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.806.416-13 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 3.136,50 | |
Nº do documento: 302939 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: José Ferreira Nicolau | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 566.970.826-15 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 3.920,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Aloísio Gonçalves das Chagas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 463.186.666-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 3.528,58 | |
Nº do documento: 302932 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Dênnis Prado Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.778.236-32 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 3.528,58 | |
Nº do documento: 302942 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Paula Ferreira dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.524.066-26 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 5.511,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Sidirley Anderson Dias Bento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 792.161.106-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 30.575,63 | |
Nº do documento: 302960 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0120-76 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 302963 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: ERNANI TEIXEIRA CAMPOS JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.488.946-28 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/05/2013 | Valor: 182,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 179,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: CEMIG COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 296,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 420,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 32123 | Conta: 6.094-1 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 1.929,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Rogerio Beraldo de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 728.666.836-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/05/2013 | Valor: 2.199,29 | |
Nº do documento: 302958 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Rogerio Beraldo de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 728.666.836-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 4.378,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Oscar Kyoshi Tanaka Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.007.306-85 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 980,52 | |
Nº do documento: 302947 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Luciano Antonio Ferreira de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 260.799.766-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 2.533,62 | |
Nº do documento: 302915 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Luciano Antonio Ferreira de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 260.799.766-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 2.100,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Simone Avelar Borges de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.992.936-95 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 1.533,68 | |
Nº do documento: 302944 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Rosamelia Pirazoli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 885.344.566-15 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 3.519,86 | |
Nº do documento: 302941 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Nayrelle de Avila Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.908.856-94 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 1.718,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Jaqueline Amorim de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 885.174.976-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 2.223,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Laurenata Araujo Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.371.916-10 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 2.223,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Jussara de Almeida Prado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.694.836-70 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 1.483,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Eva Aparecida Nunes Soares de Paula | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 829.429.006-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 1.736,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Cledson Mota Cordeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 611.592.556-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 1.933,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Ana Flávia do Carmo Vasconcelos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.574.306-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 1.933,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Adriane Claudia Cruz Leal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.075.376-18 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 3.528,58 | |
Nº do documento: 302936 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: GERALDO MAGELA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.353.585/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 3.920,62 | |
Nº do documento: 302930 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Antônio Eudes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.555.966-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 3.136,50 | |
Nº do documento: 302933 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Emanuele Louise Moreira Lemos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.396.716-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 3.528,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Claudomiro Candido Cupertino Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.071.736-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 3.176,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Márcia Vânia Rios | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.820.076-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Rec Ord do Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 6.511,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Zélia Alves Pezzini | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 884.966.006-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 5.511,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Márcio Antônio de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 452.108.966-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/05/2013 | Valor: 5.511,65 | |
Nº do documento: 302931 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Cesar Antonio Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 884.918.206-63 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 5.511,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Emanuel Barbosa Sincero | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.607.146-47 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 5.511,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Paulo Gomes Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.768.696-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 5.511,65 | |
Nº do documento: 302938 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Jose das Dores Braz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 174.857.626-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 5.511,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Marli Vale | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 710.009.686-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 5.511,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Jose Miguel Dias Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 884.949.936-15 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 5.511,65 | |
Nº do documento: 302940 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Jose Raymundo Brandão teixeira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 202.342.446-15 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 5.511,65 | |
Nº do documento: 302934 | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Felipe Pereira Storino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 600.535.856-15 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 5.511,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Antonio Jose Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.119.086-49 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 5.511,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1436 | Conta: 222-7 | ||
Credor: Agnaldo Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 829.438.856-49 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.031.0101.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Total dos pagamentos: | 211.057,85 |