Informações atualizadas em: 11/04/2024 10:23:13

Câmara Municipal de Gonçalves

Câmara Municipal de Gonçalves

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/09/2018 Valor: 12,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/4563-22
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 7,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/4563-22
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 57,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: LUCIANO ROMAO LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 771.220.976-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: LUCIANO ROMAO LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 771.220.976-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 295,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: LUCIANO ROMAO LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 771.220.976-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 122,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: MONICA DAVI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 219.337.428-79
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/09/2018 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: LUCIANO ROMAO LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 771.220.976-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 220,00
Nº do documento: 851082 Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: EDUARDO DE CAMARGO SILVA MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 574.608.416-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: MONICA DAVI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 219.337.428-79
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 96,00
Nº do documento: 851081 Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: A SENHORA DAS ESPECIARIAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.888.312/0001-34
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/09/2018 Valor: 248,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.894.782/0001-90
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: LUCIANO ROMAO LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 771.220.976-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: ANDERSON JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 041.191.226-70
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 146,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: ANDERSON JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 041.191.226-70
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: MONICA DAVI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 219.337.428-79
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 851080 Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: JORGE BEZERRA DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 081.166.118-01
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: MONICA DAVI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 219.337.428-79
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 851075 Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: BRUNA CALOS FERREIRA 090282712636
CPF credor / CNPJ credor: 14.903.180/0001-26
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: PADARIA NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 24.279.569/0001-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 851078 Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.650.715/0001-60
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 7.000,00
Nº do documento: 851076 Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.650.715/0001-60
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 851077 Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.650.715/0001-60
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: SKYNER ROOSEVELT BRASIL DE LIMA ASSESSORIA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.186.872/0001-42
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 4.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: ROGILSON APARECIDO NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 038.236.536-44
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 227,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: PREVGON
CPF credor / CNPJ credor: 27.281.980/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Contribuições Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 4.588,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Contribuições Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.932/0001-54
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 6.275,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 1.493,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 11.083,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 1.385,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 94,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 141,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: TELEMAR
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 197,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 2.412,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 13/09/2018 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 404,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Total dos pagamentos: 58.238,05