Informações atualizadas em: 11/04/2024 10:23:13
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 86 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 45,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: JACIRA PEREIRA DA COSTA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.124.393/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 85 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/08/2018 | Valor: 288,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: JACIRA PEREIRA DA COSTA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.124.393/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 84 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 22/08/2018 | Valor: 145,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: GEOS CLEAN LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.329.020/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 83 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 78,00 | |
Nº do documento: 851073 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: KYOHARU OKAIYAMA 01176471872 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.496.606/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 82 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 22,80 | |
Nº do documento: 851074 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: EMPRESA BARASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 81 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: LUCIANO ROMAO LEITE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 771.220.976-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 80 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: MONICA DAVI DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 219.337.428-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 78 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 851071 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: NICOLAS SILVA E SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.339.628/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 77 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/08/2018 | Valor: 108,00 | |
Nº do documento: 851073 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: LA CAJA TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.191.938/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 76 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 851072 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: EDUARDO DE CAMARGO SILVA MAGALHAES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 574.608.416-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 75 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/08/2018 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: 851069 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: A SENHORA DAS ESPECIARIAS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.888.312/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 74 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/08/2018 | Valor: 27,52 | |
Nº do documento: 851065 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: EMPRESA BARASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/08/2018 | Valor: 632,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: PADARIA NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.279.569/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: SKYNER ROOSEVELT BRASIL DE LIMA ASSESSORIA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.186.872/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 4.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: ROGILSON APARECIDO NOGUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.236.536-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 281,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: PREVGON | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.281.980/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/08/2018 | Valor: 5.063,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.932/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 7.849,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 2.048,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 11.083,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/08/2018 | Valor: 1.385,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 127,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: CEMIG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/08/2018 | Valor: 113,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: TELEMAR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 191,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/08/2018 | Valor: 2.412,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 169,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/08/2018 | Valor: 404,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Serviços Admim. do P. Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Total dos pagamentos: | 40.886,09 |