Informações atualizadas em: 11/04/2024 10:23:13
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 189 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 4.271,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.271.0001.2070 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição Previdenciária e Sociais do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 188 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 160,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: PREVGON | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.281.980/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.271.0001.2070 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição Previdenciária e Sociais do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 186 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/09/2017 | Valor: 141,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: TELEMAR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 185 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/09/2017 | Valor: 121,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: SIMONE REZENDE DE SOUZA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.660.197/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 184 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 235,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: CREATIVE COPIAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.769.753/0002-35 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 182 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 425,00 | |
Nº do documento: 851020 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: JOSE FRANCISCO NETO-CPF45875464887-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.561.741/0002-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 181 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 558,00 | |
Nº do documento: 851021 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: MARCIA MARIA SOUZA CPF 032975596-08 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.160.756/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 180 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/09/2017 | Valor: 782,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: SIMONE REZENDE DE SOUZA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.660.197/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 179 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 851019 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: JEAN BARBOSA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.531.718/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 178 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 1.980,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: LUCIANO ROMAO LEITE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 771.220.976-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2072 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Adminisntrativos do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 176 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 1.179,00 | |
Nº do documento: 851024 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: EDUARDO DE CAMARGO SILVA MAGALHAES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 574.608.416-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 175 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 1.140,00 | |
Nº do documento: 851023 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: EDUARDO DE CAMARGO SILVA MAGALHAES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 574.608.416-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 174 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/09/2017 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.932/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 7.871,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Adminisntrativos do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 172 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 1.155,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2072 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Adminisntrativos do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 171 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 11.083,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2071 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 170 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 1.385,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2071 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 168 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/09/2017 | Valor: 99,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: MERCADINHO E PADARIA TROPICAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.853.809/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 167 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/09/2017 | Valor: 2.320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 166 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 86,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: CEMIG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 165 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 170,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 164 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: 851018 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: JEAN BARBOSA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.531.718/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 163 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 19,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: TANIA MARA PEREIRA DE TOLEDO RIBEIRO ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.044.807/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 162 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 308,70 | |
Nº do documento: 851017 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: JACIRA PEREIRA DA COSTA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.124.393/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 161 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: LUCIANO ROMAO LEITE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 771.220.976-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2072 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Adminisntrativos do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 160 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 169,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 343,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: CREATIVE COPIAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.769.753/0002-35 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 4.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: SKYNER ROOSEVELT BRASIL DE LIMA ASSESSORIA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.186.872/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Adminisntrativos do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 404,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Total dos pagamentos: | 42.176,93 |