Informações atualizadas em: 11/04/2024 10:23:13
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 65 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 405,00 | |
Nº do documento: 850977 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: MARCIA MARIA SOUZA CPF 032975596-08 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.160.756/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 64 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 850976 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: LUCIANO ROMAO LEITE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 771.220.976-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2072 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Adminisntrativos do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 63 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 1.550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: KLEBER WILLIAN GUIMARAES E CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.192.772/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos para Administração da Câmara | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 62 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 114,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: TELEMAR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 61 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 502,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.932/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 60 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 63,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: POLIANA RENATA DA SILVA PINTO 32561502848 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.647.413/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 59 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 7.385,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Adminisntrativos do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 58 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 1.153,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Adminisntrativos do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 57 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 10.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2071 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 56 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2071 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 54 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 2.320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 53 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 169,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 52 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 255,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.285/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 51 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 548,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: SAO DOMINGOS S.A. - INDUSTRIA GRÁFICA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.064.738/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 50 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 41,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: CEMIG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 49 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 5.517,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: OTAVIO LUIZ SOARES RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.644.247/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 48 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 474,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: SIMONE REZENDE DE SOUZA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.660.197/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 47 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 335,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: SIMONE REZENDE DE SOUZA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.660.197/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 46 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 144,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: KLEBER WILLIAN GUIMARAES E CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.192.772/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos para Administração da Câmara | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 45 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 50,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: WAGNER REZENDE CAMARGO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.563.586-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 44 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 294,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: TANIA MARA PEREIRA DE TOLEDO RIBEIRO ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.044.807/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 43 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 224,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 42 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 4.215,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.271.0001.2070 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição Previdenciária e Sociais do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 38 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 283,30 | |
Nº do documento: 850972 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: LUCIANO ROMAO LEITE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 771.220.976-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2072 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Adminisntrativos do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 639,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: MS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.664.011/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.3001 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos para Administração da Câmara | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 25 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 850973 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: EDUARDO DE CAMARGO SILVA MAGALHAES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 574.608.416-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 20 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 4.928,89 | |
Nº do documento: 850975 | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Adminisntrativos do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 404,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 4062-2 | Conta: 6094-1 | ||
Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Total dos pagamentos: | 45.320,01 |