Informações atualizadas em: 11/04/2024 10:23:13

Câmara Municipal de Gonçalves

Câmara Municipal de Gonçalves

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/03/2017 Valor: 405,00
Nº do documento: 850977 Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: MARCIA MARIA SOUZA CPF 032975596-08
CPF credor / CNPJ credor: 06.160.756/0001-84
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/03/2017 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 850976 Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: LUCIANO ROMAO LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 771.220.976-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2072 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Adminisntrativos do Poder Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/03/2017 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: KLEBER WILLIAN GUIMARAES E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.192.772/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.3001 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos para Administração da Câmara Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 114,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: TELEMAR
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 502,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor: 18.025.932/0001-54
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 63,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: POLIANA RENATA DA SILVA PINTO 32561502848
CPF credor / CNPJ credor: 21.647.413/0001-32
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 7.385,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Adminisntrativos do Poder Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 1.153,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Adminisntrativos do Poder Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 10.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2071 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2071 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 2.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.285/0001-75
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/03/2017 Valor: 548,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: SAO DOMINGOS S.A. - INDUSTRIA GRÁFICA
CPF credor / CNPJ credor: 47.064.738/0001-86
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 41,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 5.517,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: OTAVIO LUIZ SOARES RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 15.644.247/0001-18
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 474,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: SIMONE REZENDE DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.660.197/0001-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 335,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: SIMONE REZENDE DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.660.197/0001-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 144,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: KLEBER WILLIAN GUIMARAES E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.192.772/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.3001 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Equipamentos para Administração da Câmara Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 50,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: WAGNER REZENDE CAMARGO
CPF credor / CNPJ credor: 073.563.586-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 294,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: TANIA MARA PEREIRA DE TOLEDO RIBEIRO ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.044.807/0001-51
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 224,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/03/2017 Valor: 4.215,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.271.0001.2070 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Contribuição Previdenciária e Sociais do Poder Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 283,30
Nº do documento: 850972 Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: LUCIANO ROMAO LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 771.220.976-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2072 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Adminisntrativos do Poder Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/03/2017 Valor: 639,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: MS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.664.011/0001-92
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.3001 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos para Administração da Câmara Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 850973 Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: EDUARDO DE CAMARGO SILVA MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 574.608.416-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/03/2017 Valor: 4.928,89
Nº do documento: 850975 Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Adminisntrativos do Poder Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 404,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Total dos pagamentos: 45.320,01