Informações atualizadas em: 11/04/2024 10:23:13

Câmara Municipal de Gonçalves

Câmara Municipal de Gonçalves

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/07/2013 Valor: 40,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/4563-22
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 3.872,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.271.0001.2070 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Contribuição Previdenciária e Sociais do Poder Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Adminisntrativos do Poder Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 3.402,60
Nº do documento: 850905 Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Adminisntrativos do Poder Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 1.993,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Adminisntrativos do Poder Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 1.229,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.122.0001.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Adminisntrativos do Poder Legislativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 10.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2071 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2071 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Remuneração do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 104,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: TELEMAR
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 44,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/07/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: BORGES PEREIRA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.572.190/0001-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/07/2013 Valor: 17,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: EMPRESA BARASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/07/2013 Valor: 118,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 4062-2 Conta: 6094-1
Credor: COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Total dos pagamentos: 25.964,37