Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12

Câmara Municipal de São João Batista do Glória

Câmara Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

Diárias

Janeiro de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/01/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Alvaro Ferreira Garcia Neto
CPF credor / CNPJ credor: 050.517.486-35
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/01/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Lauriane Cristina de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.836-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/01/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Weider Junior Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 106.414.366-02
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/01/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Danilo Jose Soares Marques
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.036-69
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/01/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Marcelo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 350,00