Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12

Câmara Municipal de São João Batista do Glória

Câmara Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: 853530 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Rogerio de Paula Ramos MEI
CPF credor / CNPJ credor: 30.371.149/0001-48
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 596,25
Nº do documento: 853532 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Supermercado Godinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.001.061/0001-50
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 891,28
Nº do documento: 853526 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Cristiana de Andrade Goulart
CPF credor / CNPJ credor: 105.119.596-99
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 415,00
Nº do documento: 853524 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Mult Print Informatica
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 634,52
Nº do documento: 853531 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Posto São João ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/06/2018 Valor: 155,00
Nº do documento: 853557 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Luzia Maria dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 030.529.556-08
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 6,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 3.442,00
Nº do documento: 853573 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 28/06/2018 Valor: 288,00
Nº do documento: 853569 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Potal internet e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 28/06/2018 Valor: 650,00
Nº do documento: 853568 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Potal internet e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 28/06/2018 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 853567 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: APS VIDAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.637.596/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 43,00
Nº do documento: 853520 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: ECT - empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2742-38
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2148 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PROCON Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 64,55
Nº do documento: 853516 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: ECT - empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2742-38
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2148 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PROCON Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 15/06/2018 Valor: 27,90
Nº do documento: 853523 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: ECT - empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2742-38
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2148 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PROCON Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 14/06/2018 Valor: 149,05
Nº do documento: 853522 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: ECT - empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2742-38
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 43,05
Nº do documento: 853554 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: ECT - empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2742-38
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 10.378,98
Nº do documento: 853528 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 12,92
Nº do documento: 853521 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 50,20
Nº do documento: 853521 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 43,91
Nº do documento: 853521 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 05/06/2018 Valor: 41,75
Nº do documento: 853521 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 28/06/2018 Valor: 4.119,23
Nº do documento: 853558 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2148 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do PROCON Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 28/06/2018 Valor: 922,49
Nº do documento: 853565 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 28/06/2018 Valor: 369,00
Nº do documento: 853559 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 28/06/2018 Valor: 1.196,75
Nº do documento: 853563 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 28/06/2018 Valor: 3.099,68
Nº do documento: 853564 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 28/06/2018 Valor: 2.423,96
Nº do documento: 853560 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 28/06/2018 Valor: 3.471,00
Nº do documento: 853561 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 28/06/2018 Valor: 3.471,00
Nº do documento: 853572 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 818,87
Nº do documento: 853526 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 20/06/2018 Valor: 1.920,68
Nº do documento: 853539 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 20/06/2018 Valor: 1.931,62
Nº do documento: 853540 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 20/06/2018 Valor: 1.411,70
Nº do documento: 853533 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 20/06/2018 Valor: 12.039,75
Nº do documento: 853552 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 20/06/2018 Valor: 2.129,10
Nº do documento: 853534 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 20/06/2018 Valor: 1.917,96
Nº do documento: 853535 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 20/06/2018 Valor: 2.445,88
Nº do documento: 853536 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 20/06/2018 Valor: 1.927,87
Nº do documento: 853538 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 20/06/2018 Valor: 3.215,57
Nº do documento: 853541 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 20/06/2018 Valor: 414,91
Nº do documento: 853555 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 261,81
Nº do documento: 853529 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos: 69.542,96