Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12

Câmara Municipal de São João Batista do Glória

Câmara Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 3.412,86
Nº do documento: 853350 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Marcelo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 863,90
Nº do documento: 853347 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Ivanilde Sudaria de Oliveira e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 985.195.816-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 1.063,80
Nº do documento: 853348 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Tamara Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 109.111.726-88
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 244,01
Nº do documento: 253721 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Milena Marques Soares
CPF credor / CNPJ credor: 094.917.926-44
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 3.504,02
Nº do documento: 853349 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Rafael de Simone e Souza
CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

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Número do empenho: 141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 634,14
Nº do documento: 253722 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Iris Eduarda Mendes Alves
CPF credor / CNPJ credor: 075.759.356-90
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 981,12
Nº do documento: 253740 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Supermercado Lisboa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.723.068/0001-31
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: 253725 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Alini dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 315,50
Nº do documento: 853323 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Eliane Santos
CPF credor / CNPJ credor: 19.916.332/0001-49
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 480,00
Nº do documento: 253737 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS 32441222805
CPF credor / CNPJ credor: 23.833.628/0001-73
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1003 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção Ampliação e Reforma da Câmara Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 2.170,00
Nº do documento: 253736 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS 32441222805
CPF credor / CNPJ credor: 23.833.628/0001-73
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1003 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção Ampliação e Reforma da Câmara Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 470,07
Nº do documento: 853336 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Posto São João ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 132 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: 253738 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: DANIEL REIS BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 12.800.205/0001-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 185,00
Nº do documento: 853345 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: RONILSON BERNARDES MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.817.013/0001-53
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: 853346 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: RONILSON BERNARDES MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.817.013/0001-53
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 139,00
Nº do documento: 853339 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Lenir Alves Ferreira ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 128 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 720,00
Nº do documento: 853338 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Mult Print Informatica
CPF credor / CNPJ credor: 12.562.860/0001-06
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 253735 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Associação Berneficente e Cultural de São João Batista do Gloria
CPF credor / CNPJ credor: 02.544.949/0001-88
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 24,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Maria Aparecida Correia Alves EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.091/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 50,02
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Diego José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 013.440.906-05
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

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Número do empenho: 124 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 17,37
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: LUIZ ANTONIO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 749.907.306-82
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 107,01
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Marcelo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 126,56
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Danilo Jose Soares Marques
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.036-69
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/08/2017 Valor: 60,02
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Diego José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 013.440.906-05
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/08/2017 Valor: 50,02
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Marcelo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 37,65
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ECT - empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2742-38
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 40,30
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ECT - empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2742-38
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/08/2017 Valor: 2.207,47
Nº do documento: 853325 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 3.415,50
Nº do documento: 253728 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 2.383,33
Nº do documento: 253733 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 906,06
Nº do documento: 253732 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 3.335,33
Nº do documento: 253730 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 1.175,43
Nº do documento: 253731 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 3.415,50
Nº do documento: 253726 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/08/2017 Valor: 3.415,50
Nº do documento: 253727 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/08/2017 Valor: 668,76
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Danilo Jose Soares Marques
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.036-69
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 9.993,34
Nº do documento: 853343 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 660,00
Nº do documento: 253741 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Maxima Internet Banda Larga
CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 650,00
Nº do documento: 253723 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Potal internet e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 288,00
Nº do documento: 253724 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Potal internet e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 23/08/2017 Valor: 6,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 1.670,71
Nº do documento: 853329 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 2.188,72
Nº do documento: 853330 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 11.301,32
Nº do documento: 853327 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 1.660,80
Nº do documento: 853333 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 1.674,46
Nº do documento: 853326 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 1.871,94
Nº do documento: 853332 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 1.161,34
Nº do documento: 853331 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 1.670,71
Nº do documento: 853328 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 853334 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/08/2017 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 253734 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: APS VIDAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.637.596/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 328,46
Nº do documento: 853337 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 185,34
Nº do documento: 853335 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos: 77.471,16