Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12

Câmara Municipal de São João Batista do Glória

Câmara Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 253691 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Associação Berneficente e Cultural de São João Batista do Gloria
CPF credor / CNPJ credor: 02.544.949/0001-88
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 22,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: LUIZ ANTONIO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 749.907.306-82
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 11,15
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ECT - empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2742-38
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/05/2017 Valor: 32,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ECT - empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2742-38
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 1.223,64
Nº do documento: 853253 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: LUIZ ANTONIO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 749.907.306-82
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 32,95
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ECT - empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2742-38
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 208,40
Nº do documento: 853254 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: LUIZ ANTONIO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 749.907.306-82
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 550,00
Nº do documento: 253712 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: QUALIFICAR CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.605.156/0001-90
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: 253688 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Luzia Maria dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 030.529.556-08
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.18
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 704,72
Nº do documento: 253707 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Posto São João ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 3.423,91
Nº do documento: 253696 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 3.415,50
Nº do documento: 253697 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 3.415,50
Nº do documento: 253700 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 2.383,33
Nº do documento: 253695 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 1.018,70
Nº do documento: 853252 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 3.415,50
Nº do documento: 853251 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 1.175,43
Nº do documento: 253699 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 906,06
Nº do documento: 253698 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 3.686,20
Nº do documento: 253711 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 880,00
Nº do documento: 253689 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Grafica Santa Terezinha Limitada
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 253710 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Sergio Ricardo Pantaleoni
CPF credor / CNPJ credor: 03.969.156/0001-73
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 4.919,00
Nº do documento: 253710 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Sergio Ricardo Pantaleoni
CPF credor / CNPJ credor: 03.969.156/0001-73
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Câmara Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 10.523,22
Nº do documento: 253684 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 660,00
Nº do documento: 253690 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Maxima Internet Banda Larga
CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 650,00
Nº do documento: 253708 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Potal internet e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 650,00
Nº do documento: 253694 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Potal internet e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 288,00
Nº do documento: 253709 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Potal internet e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 288,00
Nº do documento: 253693 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Potal internet e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 52,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 5,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 1.670,71
Nº do documento: 253715 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 1.871,94
Nº do documento: 253720 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 1.161,34
Nº do documento: 253719 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 1.674,46
Nº do documento: 253713 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 2.530,22
Nº do documento: 253714 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 10.959,82
Nº do documento: 253718 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 1.660,80
Nº do documento: 253681 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 1.670,71
Nº do documento: 253717 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 253716 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 253692 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: APS VIDAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.637.596/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 40,81
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Serviço Autonomo de Agua e Esgoto
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 04/05/2017 Valor: 9,25
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 324,93
Nº do documento: 253683 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 308,80
Nº do documento: 253682 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos: 73.654,42