Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/04/2017 | Valor: 880,00 |
Credor: Grafica Santa Terezinha Limitada | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Empenho referente ao Serviço de confecção de 2000 Cartas Timbradas - Papel Timbrado para atender as necessidades desta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/04/2017 | Valor: 40,00 |
Credor: Sergio Ricardo Pantaleoni | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.969.156/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente à Aquisição de Teclado e Mouse para as necessidades desta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/04/2017 | Valor: 250,00 |
Credor: DANIEL REIS BRITO | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.800.205/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de 058 lavagem completa no veiculo da Câmara Municipal. Placa HFL-1848. Conforme comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/04/2017 | Valor: 250,00 |
Credor: RITHIER LEMOS RODRIGUES | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.152.156/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente ao Serviço de Jardinagem e Limpeza de 02 Caixas D'agua para atender as necessidades desta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/04/2017 | Valor: 4.919,00 |
Credor: Sergio Ricardo Pantaleoni | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.969.156/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Câmara | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente à Aquisição de Equipamentos de Informática (Servidor) paras as necessidades desta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/04/2017 | Valor: 2.066,65 |
Credor: LUIZ ANTONIO DE FARIA | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 749.907.306-82 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de Rio de Janeiro, junto a Cemig, para tratar de assunto de interesse do municipio. Vereadores Luiz Antonio de Faria, Diego Jose dos Santos Prefeita Municipal. Conforme comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/04/2017 | Valor: 43,80 |
Credor: ECT - empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2742-38 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços postais prestados ao Procon Legislativo Municipal conforme comprovante anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/04/2017 | Valor: 50,01 |
Credor: LUIZ ANTONIO DE FARIA | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 749.907.306-82 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de Belo Horizonte para participar de evento junto a cerimonia de entrega descentralizada de equipamentos de unidades basicas de saude. Conforme comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/04/2017 | Valor: 50,17 |
Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a Passos para tratar de assunto de interesse da Câmara Municipal, junto a Papelaria Tavares, Papelaria Passos, Grafica União são Francisco, Santa Terezinha e Banco do Brasil. Conforme comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/04/2017 | Valor: 1.031,95 |
Credor: PAPELARIA TAVARES EIRELI - ME | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.153.345/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais de escritório diversos para as necessidades desta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/04/2017 | Valor: 180,00 |
Credor: NOVO RUMO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA FILIAL | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.994.092/0007-44 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços mecanicos no veiculo da Câmara Municipal placa: HFL-1848. Conforme comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/04/2017 | Valor: 375,21 |
Credor: NOVO RUMO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA FILIAL | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.994.092/0007-44 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a compra de peças e troca de oleo no veiculo da Câmara Municipal Placa: HFL-1848. Conforme comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/04/2017 | Valor: 251,19 |
Credor: CONSTRUDELF LTDA | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.840.438/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a compra de materiais para manutenção no predio da Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/04/2017 | Valor: 60,54 |
Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a Passos para tratar de assunto de interesse da Câmara Municipal, junto ao Banco do Brasil e Segurall, para renovação de certificados digital. Servidor ( Marcelo ), Vereador Luiz. Conforme comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/04/2017 | Valor: 124,10 |
Credor: Alini dos Reis | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a compra de materiais para manutenção da secretaria da Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/04/2017 | Valor: 621,26 |
Credor: Posto São João ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a compra de combusível para Veículo da Câmara Municipal Placa HLF-1848 conf. comprovante anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/04/2017 | Valor: 10.523,22 |
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuicao devida ao INSS por parte do empregador relativo ao mes de abril de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/04/2017 | Valor: 22.092,51 |
Credor: Folha de Pagamento Servidores | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores comissionados desta Câmara Municipal referente ao mes de Abril 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/04/2017 | Valor: 650,00 |
Credor: Potal internet e Serviços Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Empenho referente ao Serviço de Manutenção dos Equipamentos de Informática e Periféricos desta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/04/2017 | Valor: 288,00 |
Credor: Potal internet e Serviços Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente serviços de acesso a rede internet para esta Câmara |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/04/2017 | Valor: 660,00 |
Credor: Maxima Internet Banda Larga | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Empenho referente ao Serviço de Manutenção das Câmeras de Segurança e Alarmes desta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/04/2017 | Valor: 23.200,00 |
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento relativo aos subsidios dos vereadores desta Câmara Municipal relativo ao mes de Abril 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/04/2017 | Valor: 2.900,00 |
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento relativo ao subsidio do Presidente desta Câmara Municipal relativo ao mes de Abril 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/04/2017 | Valor: 1.900,00 |
Credor: APS VIDAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.637.596/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Empenho referente à Contratação de empresa para a prestação de serviço técnico profissional especializado de assessoria e consultoria in-loco durante o Processo de Execução Orçamentária, Lançamentos Contábeis conforme contrato. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/04/2017 | Valor: 426,21 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa cobrada pelo fornecimento de energia, junto a esta Câmara Municipal relativa ao mes de Abril 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/04/2017 | Valor: 511,03 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente serviços de telecomunicações prestados à esta Câmara no mês Março 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/04/2017 | Valor: 40,81 |
Credor: Serviço Autonomo de Agua e Esgoto | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa de agua e esgoto cobrada pela prestação de serviços junto a esta Câmara Municipal relativa ao mes de Abril 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/04/2017 | Valor: 9,25 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente serviços de telecomunicações prestados à esta Câmara no mês Março 2017. |
Total das liquidações: | 74.394,91 |