Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12

Câmara Municipal de São João Batista do Glória

Câmara Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/02/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Diego José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 013.440.906-05
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/02/2017 Valor: 163,77
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Danilo Jose Soares Marques
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.036-69
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/02/2017 Valor: 6,28
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Oficio de Registro Civil das Pessoas Naturais e Anexo
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviços Judiciários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/02/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: 253575 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: RONILSON BERNARDES MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.817.013/0001-53
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/02/2017 Valor: 170,00
Nº do documento: 253578 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Maria Inez de Brito Santos
CPF credor / CNPJ credor: 03.145.401/0001-28
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Câmara Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/02/2017 Valor: 1.251,00
Nº do documento: 253576 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Expressa Comercial Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.266.347/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/02/2017 Valor: 252,21
Nº do documento: 253577 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Posto São João ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 1.104,00
Nº do documento: 253594 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 3.397,20
Nº do documento: 253599 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 2.200,92
Nº do documento: 253598 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 3.229,50
Nº do documento: 253596 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 893,55
Nº do documento: 253595 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 3.265,61
Nº do documento: 253597 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 3.445,10
Nº do documento: 253592 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 2.541,20
Nº do documento: 253593 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/02/2017 Valor: 8.958,58
Nº do documento: 253579 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 650,00
Nº do documento: 253573 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Potal internet e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 288,00
Nº do documento: 253572 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Potal internet e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 1.674,46
Nº do documento: 253591 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 9.551,11
Nº do documento: 253587 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 2.210,00
Nº do documento: 253583 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 2.530,22
Nº do documento: 253586 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 1.161,34
Nº do documento: 253585 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 1.670,71
Nº do documento: 253589, Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 1.871,94
Nº do documento: 253584 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 2.530,22
Nº do documento: 253590 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/02/2017 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 253588 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/02/2017 Valor: 2.990,00
Nº do documento: 253571 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Antonio Maistro Gelati - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.529.033/0001-59
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Explosivos e Munições

Total dos pagamentos: 61.116,92