Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 43 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/02/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Diego José dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.440.906-05 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 42 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/02/2017 | Valor: 163,77 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Danilo Jose Soares Marques | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.036-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/02/2017 | Valor: 6,28 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Oficio de Registro Civil das Pessoas Naturais e Anexo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 39 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/02/2017 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 253575 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: RONILSON BERNARDES MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.817.013/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 38 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/02/2017 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 253578 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Maria Inez de Brito Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.145.401/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1001 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Câmara | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 37 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/02/2017 | Valor: 1.251,00 | |
Nº do documento: 253576 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Expressa Comercial Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.266.347/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 36 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/02/2017 | Valor: 252,21 | |
Nº do documento: 253577 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Posto São João ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/02/2017 | Valor: 1.104,00 | |
Nº do documento: 253594 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/02/2017 | Valor: 3.397,20 | |
Nº do documento: 253599 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/02/2017 | Valor: 2.200,92 | |
Nº do documento: 253598 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/02/2017 | Valor: 3.229,50 | |
Nº do documento: 253596 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/02/2017 | Valor: 893,55 | |
Nº do documento: 253595 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/02/2017 | Valor: 3.265,61 | |
Nº do documento: 253597 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/02/2017 | Valor: 3.445,10 | |
Nº do documento: 253592 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/02/2017 | Valor: 2.541,20 | |
Nº do documento: 253593 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 34 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/02/2017 | Valor: 8.958,58 | |
Nº do documento: 253579 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/02/2017 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: 253573 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Potal internet e Serviços Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/02/2017 | Valor: 288,00 | |
Nº do documento: 253572 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Potal internet e Serviços Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/02/2017 | Valor: 1.674,46 | |
Nº do documento: 253591 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/02/2017 | Valor: 9.551,11 | |
Nº do documento: 253587 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/02/2017 | Valor: 2.210,00 | |
Nº do documento: 253583 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/02/2017 | Valor: 2.530,22 | |
Nº do documento: 253586 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/02/2017 | Valor: 1.161,34 | |
Nº do documento: 253585 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/02/2017 | Valor: 1.670,71 | |
Nº do documento: 253589, | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/02/2017 | Valor: 1.871,94 | |
Nº do documento: 253584 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/02/2017 | Valor: 2.530,22 | |
Nº do documento: 253590 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/02/2017 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: 253588 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/02/2017 | Valor: 2.990,00 | |
Nº do documento: 253571 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 8.921-4 | ||
Credor: Antonio Maistro Gelati - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.529.033/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Explosivos e Munições |
Total dos pagamentos: | 61.116,92 |