Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 62,00 |
Credor: Alini dos Reis | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de materias diversos de escritório para atender as necessidades desta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 114,54 |
Credor: Cartório 1º Ofício Registro de Títulos e Documentos de Belo Horizonte | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.810/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: Empenho referente a taxa de cartório para notificação e reembolso de carta registrada em relação a Empresa Magnus Auditores e Consultores Associados, conforme comprovante anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/10/2017 | Valor: 86,08 |
Credor: Integração Materiais de Contrução Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de materiais diversos para manutenção do prédio desta Cãmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/10/2017 | Valor: 70,00 |
Credor: GLEDSON OLIVEIRA AMARAL ME | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço de recarga de tonner Lexmark da impressora para atender as necessidades desta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/10/2017 | Valor: 130,00 |
Credor: LUIZ ANTONIO DE FARIA | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 749.907.306-82 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente à restituição de valores de Pedágio e Combustível ao vereador mencionado para participação no Fórum de Vereadores em Belo Horizonte nos dias 10 e 11 de outubro conf. Resolução 345/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 250,00 |
Credor: AMEG | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
Histórico: Empenho referente ao valor de inscrição no Curso de Controle Interno municipal na AMEG, realizado em Passos-MG conforme documentação anexa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 70,00 |
Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente à Diária do Servidor Marcelo da Silva ao município de Passos para realizar pagamentos no Banco do Brasil e protocolar documentos no MPF no dia 25/10/2017, conforme Resolução 345. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 140,00 |
Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente à Diária do Servidor Marcelo da Silva ao município de Passos para participar do Curso Controle Interno na Administração Pública Municipal nos dias 05 e 06 de Outubro, conforme Resolução 345. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/10/2017 | Valor: 540,00 |
Credor: Danilo Jose Soares Marques | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.036-69 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente à Diária do Vereador Danilo José ao município de Belo Horizonte para participar do Fórum de Vereadores nos dias 10 e 11 de Outubro conforme Resolução 345. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/10/2017 | Valor: 540,00 |
Credor: Diego José dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.440.906-05 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente à Diária do Vereador Diego José dos Santos ao município de Belo Horizonte para participar do Fórum de Vereadores nos dias 10 e 11 de Outubro conforme Resolução 345. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/10/2017 | Valor: 540,00 |
Credor: LUIZ ANTONIO DE FARIA | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 749.907.306-82 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente à Diária do Vereador Cabo Luiz Antônio de Faria ao município de Belo Horizonte para participar do Fórum de Vereadores nos dias 10 e 11 de Outubro conforme Resolução 345. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 607,68 |
Credor: Posto São João ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente à aquisição de Combustível para atender as necessidades desta Câmara Municipal - Veículo Oficial HLF 1848. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2017 | Valor: 6.527,26 |
Credor: Folha de Pagamento Servidores | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente às rescisões trabalhistas dos Servidores Municipais desta Câmara conforme TAC firmado entre o Ministério Público Federal e o Legislativo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2017 | Valor: 12.944,71 |
Credor: Folha de Pagamento Servidores | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente às rescisões trabalhistas dos Servidores Municipais desta Câmara conforme TAC firmado entre o Ministério Público Estadual e o Legislativo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2017 | Valor: 3.925,00 |
Credor: MARCOS OTAVIO VIOTO ME | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.750.321/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
Histórico: Empenho referente à Contratação de empresa especializada para Digitalização, Processamento, Indexação e geração do banco de imagens de diversas Leis Municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2017 | Valor: 26,05 |
Credor: ECT - empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2742-38 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços postais prestados ao Legislativo Municipal no mês de Outubro 2017 conforme comprovante anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2017 | Valor: 86,80 |
Credor: ECT - empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2742-38 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços postais prestados ao Procon do Legislativo Municipal no mês de Outubro 2017 conforme comprovante anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2017 | Valor: 3.925,00 |
Credor: H2F Informatica Ltda ME | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.935.236/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente à remodelagem do Site Institucional da Câmara Municipal para adequações conforme Lei de Transparência. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2017 | Valor: 12.705,41 |
Credor: Folha de Pagamento Servidores | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores comissionados desta Câmara Municipal referente ao mes de Outubro 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/10/2017 | Valor: 15,15 |
Credor: ECT - empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2742-38 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços postais prestados ao Legislativo Municipal no mês de Outubro 2017 conforme comprovante anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/10/2017 | Valor: 48,00 |
Credor: ECT - empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2742-38 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços postais prestados ao Procon do Legislativo Municipal no mês de Outubro 2017 conforme comprovante anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/10/2017 | Valor: 3.925,00 |
Credor: H2F Informatica Ltda ME | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.935.236/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente à remodelagem do Site Institucional da Câmara Municipal para adequações conforme Lei de Transparência. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2017 | Valor: 24,00 |
Credor: ECT - empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2742-38 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços postais prestados ao Procon do Legislativo Municipal no mês de Outubro 2017 conforme comprovante anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/10/2017 | Valor: 3.412,86 |
Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente ao valor apurado de Horas Extras trabalhadas no Exercício 2016 conforme apuração da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento desta Casa Legislativa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/10/2017 | Valor: 863,90 |
Credor: Ivanilde Sudaria de Oliveira e Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.195.816-68 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente ao valor apurado de Horas Extras trabalhadas no Exercício 2016 conforme apuração da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento desta Casa Legislativa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/10/2017 | Valor: 1.063,80 |
Credor: Tamara Ferreira Costa | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.111.726-88 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente ao valor apurado de Horas Extras trabalhadas no Exercício 2016 conforme apuração da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento desta Casa Legislativa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/10/2017 | Valor: 244,01 |
Credor: Milena Marques Soares | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.917.926-44 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente ao valor apurado de Horas Extras trabalhadas no Exercício 2016 conforme apuração da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento desta Casa Legislativa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/10/2017 | Valor: 3.504,02 |
Credor: Rafael de Simone e Souza | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente ao valor apurado de Horas Extras trabalhadas no Exercício 2016 conforme apuração da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento desta Casa Legislativa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/10/2017 | Valor: 634,14 |
Credor: Iris Eduarda Mendes Alves | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.759.356-90 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente ao valor apurado de Horas Extras trabalhadas no Exercício 2016 conforme apuração da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento desta Casa Legislativa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/10/2017 | Valor: 27,00 |
Credor: ECT - empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2742-38 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços postais prestados ao Procon do Legislativo Municipal no mês de Outubro 2017 conforme comprovante anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/10/2017 | Valor: 48,00 |
Credor: ECT - empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2742-38 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços postais prestados ao Procon do Legislativo Municipal no mês de Outubro 2017 conforme comprovante anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/10/2017 | Valor: 3.310,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente à Prestação de Serviços Técnicos Profissionais Especializados de Auditoria, Consultoria Contábil, Orçamentária e Financeira para esta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/10/2017 | Valor: 660,00 |
Credor: Maxima Internet Banda Larga | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Empenho referente ao Serviço de Manutenção das Câmeras de Segurança e Alarmes desta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/10/2017 | Valor: 650,00 |
Credor: Potal internet e Serviços Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Empenho referente ao Serviço de Manutenção dos Equipamentos de Informática e Periféricos desta Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/10/2017 | Valor: 288,00 |
Credor: Potal internet e Serviços Ltda | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente serviços de acesso a rede internet para esta Câmara |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/10/2017 | Valor: 23.200,00 |
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento relativo aos subsidios dos vereadores desta Câmara Municipal relativo ao mes de outubro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/10/2017 | Valor: 2.900,00 |
Credor: Folha de Pagamento Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento relativo ao subsidio do Presidente desta Câmara Municipal relativo ao mes de Outubro 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/10/2017 | Valor: 1.900,00 |
Credor: APS VIDAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.637.596/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Empenho referente à Contratação de empresa para a prestação de serviço técnico profissional especializado de assessoria e consultoria in-loco durante o Processo de Execução Orçamentária, Lançamentos Contábeis conforme contrato. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/10/2017 | Valor: 393,55 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa cobrada pelo fornecimento de energia, junto a esta Câmara Municipal relativa ao mes de Outubro 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2017 | Valor: 6,77 |
Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa bancária cobrada desta casa Legislativa no mês Outubro 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/10/2017 | Valor: 9.973,18 |
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuicao devida ao INSS por parte do empregador relativo ao mes Outubro de 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 01/10/2017 | Valor: 36,93 |
Credor: Serviço Autonomo de Agua e Esgoto | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa de agua e esgoto cobrada pela prestação de serviços junto a esta Câmara Municipal relativa ao mes de Outubro 2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 01/10/2017 | Valor: 362,70 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente serviços de telecomunicações prestados à esta Câmara no mês Setembro 2017. |
Total das liquidações: | 100.781,54 |