Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 26/07/2016 | Valor: 322,90 |
Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a Belo Horizonte para tratar de assunto de interesse da Câmara Municipal, junto a ADPM, TCE/Mg, Servidores Marcelo, Rafael e Presidente desta Casa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/07/2016 | Valor: 78,20 |
Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso feito pagamento de postagem de correspondencias no correios, referente ao Concurso Publico. Conforme comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/07/2016 | Valor: 121,00 |
Credor: Deilon dos Santos Rodrigues | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.268.406-27 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de Passos, junto ao Banco Itau, Caixa Economica Federal, Banco do Brasil, AMEG, Cartorio Eleitoral. Servidores Marcelo, Rafael, Presidente Deilon. Conforme comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/07/2016 | Valor: 100,04 |
Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a reebolso feito viagem a Passos e Conceição Aparecida, assunto de interesse da Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. |
Total das liquidações: | 622,14 |