Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12

Câmara Municipal de São João Batista do Glória

Câmara Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2016

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/07/2016 Valor: 322,90
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Marcelo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 853004 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Iris Eduarda Mendes Alves
CPF credor / CNPJ credor: 075.759.356-90
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 925,00
Nº do documento: 853003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Ivanilde Sudaria de Oliveira e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 985.195.816-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 853002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Rafael de Simone e Souza
CPF credor / CNPJ credor: 072.754.146-35
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 853001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Tamara Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 109.111.726-88
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 853000 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Marcelo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 3.229,50
Nº do documento: 853005 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 4.370,50
Nº do documento: 853006 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.356,81
Nº do documento: 852986 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.300,55
Nº do documento: 852985 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.328,49
Nº do documento: 852987 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.322,86
Nº do documento: 852991 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.325,06
Nº do documento: 852990 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.875,40
Nº do documento: 852988 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.875,40
Nº do documento: 852983 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 1.327,52
Nº do documento: 852989 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 6.906,03
Nº do documento: 852984 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Vereador Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 78,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Marcelo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 121,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Deilon dos Santos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 063.268.406-27
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/07/2016 Valor: 35,10
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Serviço Autonomo de Agua e Esgoto
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/07/2016 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 852996 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Digitech Sistemas e Serviços de Informatica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.552.694/0001-59
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 237,70
Nº do documento: 852993 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/07/2016 Valor: 504,00
Nº do documento: 852994 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 100,04
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Marcelo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/07/2016 Valor: 108,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Regina Celia de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 00.872.798/0001-61
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 1.166,67
Nº do documento: 852976 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 482,94
Nº do documento: 852978 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: CONSTRUDELF LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.840.438/0001-39
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 894,85
Nº do documento: 852977 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Posto São João ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 852974 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Eliane Inacia Lucio
CPF credor / CNPJ credor: 821.454.826-87
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.18
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 1.650,00
Nº do documento: 852973 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: RULIEDER HENRIQUE DA SILVA AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 11.800.359/0001-60
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: 852979 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Potal internet e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 8.171,48
Nº do documento: 852982 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.272.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/07/2016 Valor: 1.738,26
Nº do documento: 852975 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Empresa Jornalistica Santa Marta Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.598.368/0001-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Produções Jornalísticas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 650,00
Nº do documento: 853008 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Monique helen dos Reis Jacinto Martins Me
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: 853007 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Monique helen dos Reis Jacinto Martins Me
CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/07/2016 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 852972 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: APS VIDAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.637.596/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/07/2016 Valor: 181,32
Nº do documento: 852980 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Empresa Jornalistica Folhaminas ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/07/2016 Valor: 35,10
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Serviço Autonomo de Agua e Esgoto
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/07/2016 Valor: 35,10
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Serviço Autonomo de Agua e Esgoto
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 660,00
Nº do documento: 852997 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: Maxima Internet Banda Larga
CPF credor / CNPJ credor: 14.587.367/0001-68
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 26/07/2016 Valor: 3.010,00
Nº do documento: 852999 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 8.921-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Total dos pagamentos: 62.265,78