Informações atualizadas em: 27/08/2020 00:30:12
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/09/2015 | Valor: 60,03 |
Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a Passos Junto ao Banco do Brasil, Caixa Economica Federal. Conforme comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/09/2015 | Valor: 70,01 |
Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de Passos e Itau, junto a Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/09/2015 | Valor: 70,00 |
Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso feito viagem a cidade de Conceição Aparecida, junto ao Assessor Juridico da Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/09/2015 | Valor: 105,25 |
Credor: Marcelo da Silva | Entidade: Câmara Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.492.856-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a reembolso feito pagamento de DPVAT 2015 do veiculo da Câmara Municipal. |
Total das liquidações: | 305,29 |